Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1232440181 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 04/2024 | 4271,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 16.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
1232440178 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 04/2024 | 120,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 15.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
1232440171 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 04/2024 | 2,08 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 09.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
1232440173 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 04/2024 | 1748,28 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
1232440172 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 04/2024 | 1765,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 10.05.2024 | 05.06.2024 | 6.6.2024 | |
1232440190 | MEDIK Sučany s.r.o. Partizánska 25, 038 52 Sučany |
52758028 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.05.2024 | 04.06.2024 | 6.6.2024 | |
1232440186 | MUDr. Mária Schmidtová, s.r.o. Prieložtek 1, 03601 Martin |
47173793 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 27,88 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 27.05.2024 | 29.05.2024 | 30.5.2024 | |
1232440185 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Umytie 05/2024 | 5,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 22.05.2024 | 29.05.2024 | 30.5.2024 | |
1232440179 | Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, 811 09 Bratislava |
36815799 | Pozáručný servis zariadení, výpočtovej a kancelárskej techniky | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 24-04/2024 z 17.4.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 23-04/2024 z 17.4.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440176 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 22-04/2024 z 17.4.2024 | 15.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440155 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 20-04/2024 z 9.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440154 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 19-04/2024 z 9.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440153 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 48,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 18-04/2024 z 8.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440152 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 17-04/2024 z 8.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440151 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie pneumatík | 36,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 15-04/2024 z 4.4.2024 | 29.04.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440162 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 |
48070408 | Upratovacie služby 04/2024 | 2188,45 vrátane DPH |
Rámcová zmluva č. 455/OVS/2022 z 22.3.2023 | 06.05.2024 | 22.05.2024 | 23.5.2024 | |
1232440175 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM,umytie,zmes do ostrek. 04/2024 | 703,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 | |
1232440174 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
36672084 | Vodné, stočné 04/2024 | 87,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2005/16916 z 17.05.2005 | 10.05.2024 | 16.05.2024 | 17.5.2024 | |
1232440168 | RAVI s.r.o. Drotárska cesta 9, 811 02 Bratislava |
35747871 | Bezpečnostná služba 04/2024 | 219,10 vrátane DPH |
Zmluvy č. 2004098 z 30.3.2004, 2004097 z 1.4.2004, 2004108 z 1.6.2004 + dodatky | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440167 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Distribúcia plynu 05/2024 | 1595,98 vrátane DPH |
Zmluva č. P1463/2024, 202/OVS/2024 z 24.04.2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440166 | Matúš Lvončík Horné Rakovce 1376/7, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 05/2024 | 33,60 bez DPH |
Zmluva č 224/123/2017 z 23.05.2017 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | ||
1232440163 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/2024 | 203,58 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440164 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné služby 04/2024 | 15,50 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení z 12.6.2008 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440160 | JUDr. Peter Krištofík, súdny exekútor A. Pietra 10645/17, 036 01 Martin |
35658851 | Trovy exekúcie | 294,00 vrátane DPH |
Upovedomenia o zastavení exekúcie (zoznam exekúcií por.č.1-č.7) | 03.05.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440150 | MUDr. Andrea Remišová, s.r.o. Horná Štubňa 455, 038 46 Horná Štubňa |
36695769 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 97,58 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440170 | Stredná odborná škola pedagogická SNP 509/116, 039 01 Turčianske Teplice |
00162817 | Služby spojené s užívaním budovy (teplo, TÚV, elektrická energia) 04/2024 | 5164,34 bez DPH |
Dohoda č. 2004/OHS/004/D z 15.06.2004 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440165 | Mgr. Peter Ondro a Mgr. Anna Ondrová Rakša 40, 039 01 Turčianske Teplice |
Nájom garáže 05/2024 | 50,00 bez DPH |
Zmluva č 158/123/2016 + dodatky z 18.03.2016 | 06.05.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | ||
1232440157 | Milan Ranto Drevomont Mierová 26, 038 53 Turany |
14186730 | Rámik na menovku (120 ks) | 504,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 14-04/2024 z 4.4.2024 | 30.04.2024 | 10.05.2024 | 14.5.2024 | |
123240161 | Brantner Fatra s.r.o. Robotnícka 20, 036 01 Martin |
31578861 | Odvoz a zneškodnenie odpadu | 285,38 vrátane DPH |
Objednávka č. 16-04/2024 z 8.4.2024 | 03.05.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | |
123240156 | ALEX TRADE, s.r.o. Ďanová 179, 038 42 Ďanová |
36414999 | Oprava dlažby v budove úradu, pracovisko Novomeského 4, Martin | 732,00 vrátane DPH |
Objednávka č. 21-04/2024 z 12.4.2024 | 30.04.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | |
123240149 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Poplatok za kom.odpad a drobné stav.odpady r. 2024 | 4007,88 bez DPH |
Rozhodnutie č. 1621715529/2024 z 25.4.2024 | 25.04.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | |
1232440147 | Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin |
00316792 | Daň z nehnuteľností r. 2024 | 6312,27 bez DPH |
Rozhodnutie č. 013092/2024 z 18.4.2024 | 22.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Poskytnuté služby - oprava vodovodného potrubia (Mudroňova 22) | 110,88 vrátane DPH |
Objednávka č. 11-03/2024 z 22.3.2024 | 19.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440145 | ŽOS-MEDIKA, s.r.o. Dielenská Kružná 2, 038 61 Vrútky |
36006203 | Za zdr. výk. pre účely zák. č. 447/2008 o PPnKŤZP | 34,85 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 | 17.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440139 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov ÚPSVR 03/2024 | 4271,27 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPS/US1/SEOSMP/BEZ/2020/15797, č.záznamu 2020/10196 | 15.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440138 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby 03/2024 | 61,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak - ORaP | 12.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440134 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštového poukazu U 03/2024 | 1,76 vrátane DPH |
Žiadosť z 29.12.2014 | 09.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440132 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 03/2024 | 1682,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 | |
1232440131 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Distribúcia elektriny 03/2024 | 1790,59 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 09.04.2024 | 03.05.2024 | 6.5.2024 |