Faktúry 2023 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422240369   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2022  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.01.2023  13.01.2023  11.1.2023 
1422340367   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Spotreba tepla 11/2023 - POH 66/118 V. Kapušany  313,30 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.12.2023  07.12.2023  6.12.2023 
1422340329   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 10/2023 POH 66/118 Veľké Kapušany  325,42 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.11.2023  13.11.2023  9.11.2023 
1422340250   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 09/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    06.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1422340220   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 08/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340198   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 01.07.-31.07.2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    07.08,.2023  10.08.2023  8.8.2023 
1422340160   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka a odber tepla 06/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    06.07.2023  12.07.2023  11.7.2023 
1422340138   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber teplo 5/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodoávke a odbere tepla č. 2368501057    19.06.2023  19.06.2023  19.6.2023 
1422340104   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 04/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    10.05.2023  19.05.2023  17.5.2023 
1422340068   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 03/2023 POH: 66/118, Veľké Kapušany  297,85 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1422340057   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  dodávka tepla 2/2023  3 719,48 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    15.03.2023  27.03.2023  24.3.2023 
1422340025   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Teplo 1/2023 POH. 66/118, Veľké Kaspušany  3 445,38 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    09.02.2023  15.02.2023  14.2.2023 
1422240368   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 12/2022 POH, V. Kapušany  1 418,52 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    10.01.2023  13.01.2023  11.1.2023 
1422340150   HARD PLUS s.r.o
Mojmírova 3, 071 01 Mchalovce
36175684  posudok technického stavu výpočtovej techniky  100,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230042  03.07.2023  10.07.2023  6.7.2023 
1422340102   K- PRINT
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  - vyhotovenie, dodávka a montáž bielych tabúľ na pracovisku, ul. Michalovská 55   480,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230012  10.05.2023  19.05.2023  17.5.2023 
1422340173   ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
36214078  preprava zamestnancov   210,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230036  10.07.2023  21.07.2023  19.7.2023 
1422340177   ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírska 1, 071 01 Michalovce
36214078  dobropis k preprave osôb  130,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230036   13.07.2023    19.7.2023 
1422340151   ARRIVA Michalovce, a.s.
Lastomírka 1, 071 01 Michalovce
36214078  preprava osôb   270,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230036  03.07.2023  10.07.2023  6.7.2023 
1422340383   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 11/2023  4153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    19.12.2023  22.12.2023  22.12.2023 
1422340358   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 10/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    05.12.2023  07.12.2023  6.12.2023 
1422340264   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 09/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340263   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena snímača  186,19 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340238   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 08/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.08.2023  06.10.2023  4.10.2023 
1422340208   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 07/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     15.08.2023  17.08.2023  16.8.2023 
1422340181   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov ÚPSVaR za obdobie 06/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    14.07.2023  21.07.2023  19.7.2023 
1422340180   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  výmena akumulátora v systéme EZS  36,66 EUR 
vrátane DPH
  OV230032  14.07.2023  21.07.2023  19.7.2023 
1422340143   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 05/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    13.06.2023  19.06.2023  19.6.2023 
1422340126   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS - výmena akumulátora  113,90 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV230024  05.06.2023  09.06.2023  7.6.2023 
1422340123   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2023  4153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     22.05.2023  31.05.2023  30.5.2023 
1422340081   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 3/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    17.04.2023  21.04.2023  19.4.2023 
1422340063   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Zelená 63/299, V. Kapušany  147,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230011  03.04.2023  11.04.2023  5.4.2023 
1422340056   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov február 2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní služieb     15.03.2023  30.03.2023  28.3.2023 
1422340038   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 1/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    20.02.2023  27.02.2023  27.2.2023 
14223040004   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 52 Bratislava
36361127  Komplexná správa budov 12/2022  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     09.02.2023  25.01.2023  23.1.2023 
1422340175   TIPLUX s.r.o
Cesta pod Hradovou 32, 040 01 Košice
36568562  výmena a opravu osvetlenia v budovách ÚPSVaR na pracoviskách v Michalovciach , ul. Saleziánov, a v Sobranciach, ul. Michalovská 55  11 626,08 EUR 
vrátane DPH
  OV230033  13.07.2023  21.07.2023  19.7.2023 
1422340241   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.06.-27.9.2023  1 055,29 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.10.2023  10.10.2023  6.10.2023 
1422340240   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany  309,07 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    04.10.2023  10.10.2023  6.10.2023 
1422340161   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  voda z povrchového odtoku obdobie 01.01.-30.6.2023  87,08 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    07.07.2023  12.07.2023  11.7.2023 
1422340157   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 29.12.2022-28.6.2023  940,09 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.07.2023  10.07.2023  6.7.2023 
1422340152   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 28.03.-29.06.2023 Saleziánov 1, Michalovce  1 230,29 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    03.07.2023  10.07.2023  6.7.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť