Faktúry 2023 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422340260   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 09/2023 - Michalovská 55, Sobrance  792,94 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    12.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340259   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 09/2023 - Zelená 63/299, V.Kapušany  168,72 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    12.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340258   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 09/2023 Saleziánov 1, Michalovce A,B,C  3 020,59 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    12.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340257   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 09/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany  785,86 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    12.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340256   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 09/2023 - Saleziánov 1, Michalovce D  1 284,95 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    12.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340253   Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70,968 01 Nová Bańa
45539197  odvoz a likvidácia registratúrnych zložiek po úložných lehotách  81,00 EUR 
vrátane DPH
  OV230055  09.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340252   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP u za 09/2023  12,00 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1422340251   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BT 796 EO servisný prípad UPS14032  108,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230066  Ing. Daniel Tiža, MBA  riaditeľ ÚPSVaR  17.10.2023 
1422340243   MUDr. Dulinová Andrea
Ľ. Štúra 12, 071 01 Michalovce
35539003  zdravotné výkony III. Q.2023  41,82 EUR 
vrátane DPH
zákon 447/2008 Z.z.    04.10.2023  18.10.2023  17.10.2023 
1422340255   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 09/2023  9,38 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    12.10.2023    17.10.2023 
1422340250   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka tepla 09/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057    06.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1422340249   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    06.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
142240248   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 09/2023  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    06.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1422340247   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 09/2023  2 461,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    04.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1422340246   HADEK Jozef
071 01 Lesné 63
34565566  výmena horizontálnych žalúzii 312 ks+ 5 ks sieti  5 953,20 EUR 
vrátane DPH
  OV230053  04.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1422340245   PosAm, spol. s.r.o
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31365078  USB token  98,40 EUR 
vrátane DPH
  OV230062  04.10.2023  10.10.2023  9.10.2023 
1422340242   EVROFIN Int spol.s.r.o
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  profylaktická prehliadka frankovacieho stroja Neopost IS440  525,36 EUR 
vrátane DPH
  OV230049  04.10.2023  10.10.2023  6.10.2023 
1422340241   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 27.06.-27.9.2023  1 055,29 EUR 
vrátane DPH
40-000092875PO2015    04.10.2023  10.10.2023  6.10.2023 
1422340240   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. .
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  vodné, stočné obdobie 24.03.-25.09.2023 Zelená 63/299 V. Kapušany  309,07 EUR 
vrátane DPH
80-000093822PO2015    04.10.2023  10.10.2023  6.10.2023 
1422340239   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-30.09.2023  2 127,03 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.10.2023  10.10.2023  6.10.2023 
1422340238   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 08/2023  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.08.2023  06.10.2023  4.10.2023 
1422340232   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dobropis zľava k DEKVS 08/2023   8,52 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    19.09.2023    21.9.2023 
1422340237   Marián Štefan FANMA-STAV
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  oprava výmena podláh ul. Saleziánov 1, Michalovce  569,15 EUR 
vrátane DPH
  OV230060  19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340236   Marián Štefan FANMA-STAV
Martina Rázusa 1850/7, 071 01 Michalovce
44411570  rekonštrukciu podlahy na pracoviskách ÚPSVaR Michalovce, ul. Saleziánov 1 a vSobrance, ul. Michalovská 55  1 229,38 EUR 
vrátane DPH
  OV230051  19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340235   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom energie CPS 09/2023  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340234   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 085 KU  199,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230061  19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340233   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.9.2023  715,55 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    19.09.2023  25.09.2023  21.9.2023 
1422340231   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023- Saleziánov 1, Michalovce D  1 678,49 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340230   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Saleziánov 1, Michalovce A, B,C  3515,75 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340229   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany  197,35 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340228   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Michalovská 55, Sobrance  930,94 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340227   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467
51865467  Elektrina 08/2023 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany  819,66 EUR 
vrátane DPH
472/OVS/2022    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340226   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340225   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 08/2023  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340224   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 08/2023  773,70 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340222   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 08/2023  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby na účet    11.09.2023  20.09.2023  18.9.2023 
1422340220   TERMMING, a.s.
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
35972254  Dodávka a odber tepla 08/2023  297,85 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057    06.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340219   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  dodávka hygienického materiálu   69,60 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022    05.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340218   LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o
Prešovská cesta 31, 040 01 Košice
36579769  upratovacie služby 08/2023  2 4161,70 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č.458/OVS/2022    05.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
1422340217   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.08.2023  1 076,41 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    05.09.2023  18.09.2023  14.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť