Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422440084 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | sečrvis SMV BT 957 AB | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240018 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440082 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 15262 | 81,60 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240019 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440075 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla AA 896 EL servisný prípad UPS 15318 | 48,00 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240015 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440030 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 821 KV SP 15076 | 580,06 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240008 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
1422440029 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BT 957 SP 15035 | 244,93 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240007 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 |
1422440006 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BL 130 RJ | 175,20 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV240002 | 25.01.2024 | 02.02.2024 | 31.1.2024 |
1422340388 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829 | 534,96 EUR vrátane DPH |
97/OVS/2021 | OV230101 | 03.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 |
1422440005 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15 |
45559465 | zdravotné výkony obdobie 01.10.2023 -31.12.2023 | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440053 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob | 14,40 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 194/142/2022 | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422340404 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdennie nbádob s papierom na skartovanie | 14,40 EUR vrátane DPH |
OV230094 | 09.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422440098 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 9, 040 01 Košice |
45526206 | zdravotné výkony 1. Q.2024 | 76,67 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440036 | ORDINÁCIA, s.r.o MUDr. Juhászová Mária Masarykova 1340, 071 01 Michalovce |
45526206 | zdravotné výkony | 69,70 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 01.03.2024 | 10.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440108 | MEDLIFE s.r.o Mihalečková MUDr. Nábrežie j. M. Hurbana 40/15, 071 01 Michalovce |
45449465 | zdravotné výkony | 76,67 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 02.05.2024 | 09.05.2024 | 7.5.2024 | |
1422440007 | EVROFIN Int spol.s.r.o Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok | 156,00 EUR vrátane DPH |
OV240004 | 26.01.2024 | 09.02.2024 | 8.2.2024 | |
1422440100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 299,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 243,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.7 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440032 | Adrián Rudý - RUDYMONT Agátová 3331/53, 075 01 Trebišov |
43907016 | Výroba a montáž 4 dverovej skrine | 1 017,00 EUR bez DPH |
OV240005 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1422340390 | Ladislav Jakub CSACSA 076 72 Vojany 115 |
40938191 | prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 147,60 EUR vrátane DPH |
OV230100 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024 | 9 440,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | ||
1422440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 544,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024 | 9 525,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 05.04.2024 | 16.4.2024 | ||
1422440073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za mesiac 03/2024 | 11,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440055 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dopbropis zľava k DEKV 02/2024 | 15,04 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 14.03.2024 | 8.4.2024 | ||
1422440047 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2024 | 603,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2024 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2024 | 613,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440023 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 01/2024 | 12,96 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 502,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
1422340395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.01.,2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440024 | Zdravonícke stredisko Dr. Alberta Schweizera, s.r.o. 072 13 Palín 272 |
36585173 | zdravotné výkony | 125,46 EUR vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440079 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440078 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 EUR vrátane DPH |
447/2008 Z..z. | 12.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440052 | Železničné zdravotníctvo Košice, s.r.o Masarykova 9, 040 01 Košice |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 EUR bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z. | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440072 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | tepovanie koberca | 22,52 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240013 | 05.04,.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 |
1422440071 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 03/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440044 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie práce 02/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440043 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | hygienický mnateriál 02/2024 | 1 294,56 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | OV240006 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 |
1422440022 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 01/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340397 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2023 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
1422340396 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | mimoriadne upratovacie služby 01.12.-22.12.2023 | 668,00 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 458/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 |