Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1422340400 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Zelená 63/299, V. Kapušany | 169,40 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340399 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 - Zelená 63/299, V. Kapušany | 913,99 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.01.2024 | 10.1.2024 | |
1422340398 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/ 4B, 01047 Žilina51865467 |
51865467 | Elektrina 12/2023 Michalovská 55, Sobrance | 1 117,92 EUR vrátane DPH |
472/OVS/2022 | 08.01.2024 | 15.0012024 | 10.1.2024 | |
1422440089 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440058 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava elektromechanickej závory | 251,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 25.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440054 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 14.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440034 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2024 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 01.03.2024 | 08.03.2024 | 7.3.2024 | |
1422440011 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava EZS Michalovská 55, Sobrance | 313,73 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | OV240003 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 |
1422440003 | STRABAG Property and Facility Services. s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2023 | 4 153,94 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 22.01.2024 | 26.01.2024 | 24.1.2024 | |
1422440100 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 299,45 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 1 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023 | 243,74 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.7 | 22.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440110 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-30.04.2024 | 1 419,42 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.05.2024 | 13.05.2024 | 10.5.2024 | |
1422440091 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01-15.04.2024 | 1 043,71 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 18.04.2024 | 29.04.2024 | 26.4.2024 | |
1422440063 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.03-31.03.2024 | 1 238,01 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.04.2024 | 15.04.2024 | 15.4.2024 | |
1422440057 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.03.2024 | 678,44 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.03.2024 | 28.03.2024 | 2.4.2024 | |
1422440037 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.02-29.02.2024 | 1 294,89 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 8.3.2024 | |
1422440033 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2024 | 1 190,43 vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.02.2024 | 21.02.2024 | 20.2.2024 | |
1422440010 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2024 | 1562,10 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340391 | Slovnaft, a.s., Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.-31.01.2023 | 676,58 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 04.01.2024 | 11.01.2024 | 9.1.2024 | |
1422440088 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2024 | 544,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 16.04.2024 | 22.04.2024 | 18.4.2024 | |
1422440124 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024 | 9 440,50 EUR vrátane DPH |
Dodatok č.10 | 09.05.2024 | 14.5.2024 | ||
1422440070 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024 | 9 525,82 EUR vrátane DPH |
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok | 05.04.2024 | 16.4.2024 | ||
1422440073 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP u za mesiac 03/2024 | 11,36 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 05.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440055 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | dopbropis zľava k DEKV 02/2024 | 15,04 EUR vrátane DPH |
Finančné podmienky 01.02.2020 | 14.03.2024 | 8.4.2024 | ||
1422440047 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 02/2024 | 603,55 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 01.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440046 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 02/2024 | 11,04 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440025 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2024 | 613,00 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440023 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 01/2024 | 12,96 EUR vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 09.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340408 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2023 | 502,30 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.01.2024 | 19..01.2024 | 17.1.2024 | |
1422340395 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica |
36631124 | spracovanie PPP U za 12/2023 | 12,32 EUR vrátane DPH |
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet | 17.01.,2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422440121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
1422440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 04/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.05.2024 | 15.05.2024 | 14.5.2024 | |
1422440077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440076 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 03/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 10.04.2024 | 17.04.2024 | 16.4.2024 | |
1422440050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440049 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 02/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 11.03.2024 | 15.03.2024 | 14.3.2024 | |
1422440021 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 08.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422440014 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 01/2024 | 196,19 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 07.02.2024 | 16.02.2024 | 14.2.2024 | |
1422340407 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 196,19 EUR bez DPH |
9900642356 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 | |
1422340406 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 821 09 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2023 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 10.01.2024 | 17.01.2024 | 15.1.2024 |