Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440056   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 3/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    14.03.2024  25.03.2024  22.3.2024 
1422440027   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS za február 2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440002   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 01/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
142244103   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  serivsná prehliadka plynového kolta Vaillant VU INT 456 pavilón D  120,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240014  26.04.,2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440074   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany   170,71 EUR 
vrátane DPH
  OV240012  08.04.2024  17.,04.2024  16.4.2024 
1422440121   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2024  196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    09.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1422440120   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 04/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    09.05.2024  15.05.2024  14.5.2024 
1422440077   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440076   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 03/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440050   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440049   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 02/2024   97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440021   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    08.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440014   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 01/2024   196,19 EUR 
vrátane DPH
9900642356    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340407   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  196,19 EUR 
bez DPH
9900642356    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422340406   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
35763469  Telekomunikačné poplatky 12/2023  97,75 EUR 
vrátane DPH
9902319180    10.01.2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440124   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024  9 440,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.10    09.05.2024    14.5.2024 
1422440070   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024  9 525,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    05.04.2024    16.4.2024 
1422440073   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP u za mesiac 03/2024  11,36 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    05.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440055   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  dopbropis zľava k DEKV 02/2024  15,04 EUR 
vrátane DPH
Finančné podmienky 01.02.2020    14.03.2024    8.4.2024 
1422440047   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 02/2024  603,55 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    01.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440046   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 02/2024  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440025   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 1/2024  613,00 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440023   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 01/2024  12,96 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340408   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 12/2023  502,30 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2024  19..01.2024  17.1.2024 
1422340395   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 12/2023  12,32 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    17.01.,2024  17.01.2024  15.1.2024 
1422440088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 03/2024  544,20 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440110   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-30.04.2024  1 419,42 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
1422440091   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01-15.04.2024  1 043,71 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440063   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2024  1 238,01 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1422440057   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2024  678,44 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440037   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-29.02.2024  1 294,89 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    06.03.2024  11.03.2024  8.3.2024 
1422440033   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2024  1 190,43 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440010   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2024  1562,10 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340391   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2023  676,58 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422440100   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023   299,45 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1    22.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440099   Služby mesta Michalovce, s.r.o
Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce
44389442  Vyúčtovanie skutočných nákladov za poskytovanie služieb za rok 2023  243,74 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.7    22.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440089   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440058   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava elektromechanickej závory  251,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440054   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb     14.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440034   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 01/2024  4 153,94 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    01.03.2024  08.03.2024  7.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť