Faktúry 2024 (ÚPSVR Michalovce)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1422440056   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom za CPS 3/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    14.03.2024  25.03.2024  22.3.2024 
1422440087   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 04/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnajomnej zmluve    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440002   Regionálna nemocnica Sobrance, n.o.
Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance
35582391  Nájom, energie CPS 01/2024  129,63 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Podnájomnej zmluve    22.01.2024  26.01.2024  24.1.2024 
1422440058   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava elektromechanickej závory  251,84 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    25.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440011   STRABAG Property and Facility Services. s.r.o
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  oprava EZS Michalovská 55, Sobrance  313,73 EUR 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb  OV240003  07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440074   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  oprava plynového potrubia Zelená 63/299, Veľké Kapušany   170,71 EUR 
vrátane DPH
  OV240012  08.04.2024  17.,04.2024  16.4.2024 
1422440091   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01-15.04.2024  1 043,71 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    18.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440033   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.02.2024  1 190,43 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440057   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 01.-15.03.2024  678,44 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    20.03.2024  28.03.2024  2.4.2024 
1422440110   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-30.04.2024  1 419,42 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.05.2024  13.05.2024  10.5.2024 
1422340391   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2023  676,58 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422440010   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.-31.01.2024  1562,10 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    07.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440037   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.02-29.02.2024  1 294,89 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    06.03.2024  11.03.2024  8.3.2024 
1422440063   Slovnaft, a.s.,
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  PHL obdobie 16.03-31.03.2024  1 238,01 EUR 
vrátane DPH
602863/7312/2004    04.04.2024  15.04.2024  15.4.2024 
1422440047   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 02/2024  603,55 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    01.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440088   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 03/2024  544,20 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    16.04.2024  22.04.2024  18.4.2024 
1422440025   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 1/2024  613,00 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422340408   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  poštové služby 12/2023  502,30 EUR 
vrátane DPH
Sumárny zúčtovací výkaz    12.01.2024  19..01.2024  17.1.2024 
1422340390   Ladislav Jakub CSACSA
076 72 Vojany 115
40938191  prečistenie kanalizácie na pracovisku Zelená 63/299, Veľké Kapušany   147,60 EUR 
vrátane DPH
  OV230100  04.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
1422440051   Technické služby mesta Sobrance
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
00186490  preprava separovaného odpadu na zberný dvor  100,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240010  11.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
1422440085   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  sečrvis SMV AA 824 EL  48,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240018  12.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440083   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  sečrvis SMV BL 096 US  48,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240018  12.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440084   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  sečrvis SMV BT 957 AB  48,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240018  12.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
142244103   ROVKUR s.r.o
072 32 Jovsa 241
34136665  serivsná prehliadka plynového kolta Vaillant VU INT 456 pavilón D  120,00 EUR 
vrátane DPH
  OV240014  26.04.,2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440075   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla AA 896 EL servisný prípad UPS 15318  48,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240015  10.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440006   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BL 130 RJ  175,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240002  25.01.2024  02.02.2024  31.1.2024 
1422440109   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis motorového vozidla BT 957 AB servisný prípad UPS15338  175,20 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240025  02.05.2024  09.05.2024  7.5.2024 
1422440102   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BA 625 UC SP 15231  122,88 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240024  24.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422340388   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis služobného motorového vozidla BL 275 KU servisný prípad UPS14829  534,96 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV230101  03.01.2024  11.01.2024  9.1.2024 
142244105   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 085 KU SP 15314  36,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240022  29.04.2024  06.05.2024  2.5.2024 
1422440082   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 130 RJ servisný prípad UPS 15262  81,60 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240019  12.04.2024  17.04.2024  16.4.2024 
1422440104   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 234 KU SP15316   36,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240021  29.04.2024  06.05.2024  2.5.2024 
1422440101   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 275 KU servisný prípad UPS15226  129,00 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240020  24.04.2024  29.04.2024  26.4.2024 
1422440030   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BL 821 KV SP 15076  580,06 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240008  16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
142244106   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis SMV BT 163 EI SP 15315  48,00 EUR 
bez DPH
97/OVS/2021  OV240021  29.04.2024  06.05.2024  2.5.2024 
1422440029   FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o.,
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  servis SMV BT 957 SP 15035  244,93 EUR 
vrátane DPH
97/OVS/2021  OV240007  16.02.2024  21.02.2024  20.2.2024 
1422440124   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie poštových peňažných poukazov za 04/2024  9 440,50 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č.10    09.05.2024    14.5.2024 
1422440070   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP na výplatu dávok 03/2024  9 525,82 EUR 
vrátane DPH
Dodatok č. 10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok    05.04.2024    16.4.2024 
1422440023   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 01/2024  12,96 EUR 
vrátane DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    09.02.2024  16.02.2024  14.2.2024 
1422440046   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská bystrica
36631124  spracovanie PPP U za 02/2024  11,04 EUR 
vrátane DPH
žiadosť o poskytnutie služby PP na účet    08.03.2024  15.03.2024  14.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Michalovce

Tlačiť