
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422540293 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01-31.10.2025 vrátenie | 11 489,70 EUR vrátane DPH |
P 1463/2024 | 19.11.2025 | 1.12.2025 | ||
| 1422540251 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 09/2025 | 824,23 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 13.10.2025 | 17.10.2025 | 16.10.2025 | |
| 1422540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/A , 821 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovanie elektriny 01/2025 | 721,45 EUR vrátane DPH |
323/OVS/2024 | OV250004 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 |
| 1422540286 | MAGNA ENERGIE a.s. Ulica mieru 12, 073 01 Sobrance |
35743565 | Vyúčtovanie elektrina 10/2025 | 1 012,01 EUR vrátane DPH |
5361/2024 | 17.11.2025 | 21.11.2025 | 20.11.2025 | |
| 1422540273 | Green Wave Recycling s.r.o Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie nádob s papierom určeným na skartovanie 6 ks | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250056 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 | |
| 1422540120 | Green Wave Recycling s.r.o. Pohradnická ulica 271/27, 951 04 Maý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia 6 ks bezpečnostných nádob | 14,76 EUR vrátane DPH |
OV250021 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540099 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne pracovisko Michalovská 55, Sobrance | 800,00 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | OV250017 | 22.04.2025 | 29.04.2025 | 28.4.2025 |
| 1422540081 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné od 01.01-26.03.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 282,28 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422440357 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 27.09.-20.12.2024, Saleziánov 1, Michalovce | 1 255,15 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 30.12.2024 | 10.01.2025 | 9.1.2025 | |
| 1422540014 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 26.09.31.12.2024, Zelená 63/629, V. Kapušany | 176,33 EUR bez DPH |
80-000093822PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540236 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 25.03.-25.09.2025 | 361,74 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | OV250052 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 |
| 1422540015 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.12-31.12.2024 Saleziánov 1, Michalovce | 59,80 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.2025 | 23.01.2025 | 22.1.2025 | |
| 1422540237 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 21.06-29.09.2025 Saleziánov 1, Michalovce | 1 348,67 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 03.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540013 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie 20.12.-31.12.2024 Michalovská 55, Sobrance | 55,72 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 20.01.202 | 23.0 | 22.1.2025 | |
| 1422540080 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. . Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné obdobie 01.01.-24.03.2025 Zelená 63/299 V. Kapušany | 141,34 vrátane DPH |
80-000093822PO2015 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 4.4.2025 | |
| 1422540154 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 27.03.-20.06.2025 | 1 288,47 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 01.07.2025 | 07.07.2025 | 3.7.2025 | |
| 1422540162 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.-30.06.2025 Michalovská 55, Sobrance | 1 355,82 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 07.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540160 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | voda z povrchového odtoku 01.01.-30.06.2025 POH 66/118, V.Kapušany | 102,56 EUR vrátane DPH |
80-000093822P02015 | 04.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540130 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 5/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 12.6.2025 | |
| 1422540084 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 3/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422440362 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 12/2024 | 2 781,88 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422540301 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 11/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 04.12.2025 | 10.12.2025 | 9.12.2025 | |
| 1422540276 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 10/2025 | 2 772,56 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | OV250060 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 12.11.2025 |
| 1422540042 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | Upratovacie služby 1/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 14.02.2025 | 24.02.2025 | 24.2.2025 | |
| 1422540248 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 09/2025 | 2 578,57 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | |
| 1422540225 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 08/2025 | 2 583,09 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 12.09.2025 | 19.09.2025 | 17.9.2025 | |
| 1422540198 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
00000040 | upratovacie služby 07/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 08.08.2025 | 25.08.2025 | 22.8.2025 | |
| 1422540167 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31 |
36579769 | upratovacie služby 06/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
452/OVS/2022 | 09.07.2025 | 14.07.2025 | 10.7.2025 | |
| 1422540117 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 04/2025 | 2 523,25 EUR vrátane DPH |
458/OVS/2022 | 09.05.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540065 | LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. Prešovská cesta 31, 040 01 Košice |
36579769 | upratovacie služby 02/2025 | 2 851,42 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 458/OVS/2022 | 07.03.2025 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422540177 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | teplo 06/2025 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 14.07.2025 | 23.07.2025 | 22.7.2025 | |
| 1422540086 | TERMMING, a.s. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 03/2025 POH 66/118 Veľké Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke o odbere tepla č. 2368501057 | 04.04.2025 | 10.04.2025 | 8.4.2025 | |
| 1422540061 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky02/2025 | 100,20 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 07.03 | 14.03.2025 | 12.3.2025 | |
| 1422440364 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 97,75 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 1422440363 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 12/2024 | 204,40 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 10.1.2025 | |
| 14225400306 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 11/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
08.12.2025 | 16.12.2025 | 15.12.2025 | ||
| 1422540271 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 118,54 EUR vrátane DPH |
9902319180 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540270 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 10/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 11.11.2025 | |
| 1422540247 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telekomunikačné poplatky 09/2025 | 227,84 EUR vrátane DPH |
9900642356 | 08.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 |