
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1422640097 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis vyuúčtovanie 01-12/2025 | -3,89 EUR vrátane DPH |
Zmluva o posky č. 437/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640088 | STRABAG Prosperty and Facility Services Servisces s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 3/2026 | 4647,46 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb | 21.04.2026 | 24.04.2026 | 23.4.2026 | |
| 1422640143 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 16.05.-31.05.2026 | 1880,86 EUR bez DPH |
602863/7312/2004 | 05.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640121 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 04/2026 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A, B, C | 1224,71 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640053 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA Elektrina 02/2026 Saleziánov 1, Michalovce A, B, C | 1205,42 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640098 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis Vyúčtovanie 01.08.-31.12.2025 | 957,70 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 442/SSŠ/MaS/ | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422540318 | Slovnaft Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie16.12.-31.12.2025 | 914,47 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 07.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640132 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 01.-15.05.2026 | 810,07 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 20.05.2026 | 27.05.2026 | 27.5.2026 | |
| 1422640014 | MAGNA ENERGIE a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Vyúčtovacia faktúra 12/2025 | 796,98 EUR bez DPH |
5361/2024 | 20.01.2026 | 26.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640004 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné obdobie od 01.07.-30.12.2025 Michalovská 55, Sobrance | 745,24 EUR vrátane DPH |
40-000092875PO2015 | 16.01.2026 | 19.01.2026 | 19.1.2026 | |
| 1422540320 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné Michalovská 55, Sobrance 01.07.-30.12.2025 | 745,24 EUR bez DPH |
40-000092875PO2015 | 09.01.2026 | 13.01.2026 | 12.1.2026 | |
| 1422640025 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 130 RJ | 742,26 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025. | 134/OVS/2025 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640018 | ROVKUR s.r.o 072 32 Jovsa 241 |
34136665 | čerpadlo MAGNA 1 25-80 | 733,20 EUR vrátane DPH |
OV260005 | 03.02.2026 | 09.02 | 5.2.2026 | |
| 1422640023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA elektrina 01/2026 - Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 661,63 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640067 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis SMV BL 364 EF | 652,97 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260013 | 18.03.2026 | 25.03.2026 | 24.3.2026 |
| 1422640057 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA elektrina 02/2026 Saleziánov 1, pavilón D | 596,38 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640077 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 03/2026 Saleziánov 1, Michalovce | 585,54 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640007 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn 01.11.2025 - 31.12.2025 Zelená 63/299, V. Kapušany | 585,51 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 05/2026 Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 560,28 EUR bez DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640123 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 04/2026- Saleziánov 1, Michalovce pavilón D | 552,74 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640119 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 04/2026 | 549,20 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 | |
| 1422640036 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 1/2026 | 521,50 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.02.2026 | 19.02.2026 | 17.2.2026 | |
| 1422640149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2026 | 481,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640149 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 05/2026 | 481,40 EUR vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 12.06.2026 | 17.06.2026 | 15.6.2026 | |
| 1422640086 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 03/2026 | 475,10 vrátane DPH |
Sumárny zúčtovací výkaz | 14.04.2026 | 16.04.2026 | 14.4.2026 | |
| 1422640043 | Stolárstvo - Vladimír Geľatič Gagarinová 55, 073 01 Sobrance |
33888132 | výrobu , dovoz a montáž protišmykových schodov a vstupnej podesty schodiska na pracoviska vo Veľkých Kapušanoch, ul. Zelená 63 | 450,00 EUR vrátane DPH |
OV260009 | 20.02.2026 | 23.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640038 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.02.2026 | 446,32 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 19.02.2026 | 25.02.2026 | 23.2.2026 | |
| 1422640144 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo 05/2026- POH 66,118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 05.06.2026 | 11 | 9.6.2026 | |
| 1422640115 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | dodávka a odber tepla 04/2026 POH 66/118, V. Kapušany | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.2368501057 | 11.05.2026 | 18.05.2 | 18.5.2026 | |
| 1422640079 | TERMMING a.s. Jarošová 1,831 03 Bratislava |
35972254 | Teplo obdobie 03/2026- POH 66/118 | 428,96 EUR vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 2368501057 | 09.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA elektrina 01/2026 - Michalovská 55, Sobrance | 426,56 EUR vrátane DPH |
210/OVS/2025 | 05.02.2026 | 10.02.2026 | 6.2.2026 | |
| 1422640092 | FINAL - CD Bratislava spol. s.r.o., Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla BT163 EI | 425,58 EUR vrátane DPH |
134/OVS/2025 | OV260018 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 |
| 1422640008 | Energie2,a.s. Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava |
46113177 | Vyúčtovanie plyn obdobie 01.11.-31.12.2025 Saleziánov 1, Michalovce pavilón A B C | 418,66 EUR vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke plynu 1113643 | 16.01.2026 | 23.01.2026 | 26.1.2026 | |
| 1422640099 | Služby mesta Michalovce, s.r.o Partizánska 3002/23, 071 01 Michalovce |
44389442 | Dobropis - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2025 | 410,98 EUR vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2019/OE | 27.04.2026. | 28.4.2026 | ||
| 1422640139 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026 - Zelená 63/299, Veľké Kapušany | 403,29 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640078 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovanie fa elektrina 03/2026 . Michalovská 55, Sobrance | 403,29 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 07.04.2026 | 15.04.2026 | 10.4.2026 | |
| 1422640056 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia FA elektrina 02/2026 Michalovská 55, Sobrance | 402,16 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 09.03.2026 | 13.03.2026 | 13.3.2026 | |
| 1422640090 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL obdobie 01.-15.04.2026 | 390,15 EUR vrátane DPH |
602863/7312/2004 | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 27.4.2026 | |
| 1422640138 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra Elektrina 05/2026, Michalovská 55, Sobrance | 387,70 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 04.06.2026 | 11.06.2026 | 9.6.2026 | |
| 1422640120 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4 B , 010 47 Žilina |
51865467 | Vyúčtovacia faktúra elektrina 04/2026- Michalovská 55, Sobrance | 385,18 EUR vrátane DPH |
30794536/1/26 | 13.05.2026 | 22.05.2026 | 20.5.2026 |