Faktúry 2023 (ÚPSVR Nitra)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1162340076   MULTIMONTÁŽE, s.r.o.
Dubíková 25, Nitra
36566063  úprava kanalizačného potrubia  708,00 
vrátane DPH
  3/2023  03.04.2023  06.04.2023  9.6.2023 
1162340243   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  DOBROPIS elektrická energia 1/2023  712,54 
vrátane DPH
Zmluva č. 82/OVS/2022    02.11.2023  30.11.2023  30.11.2023 
1162340030   L&Š, s.r.o.
Novozámocká 199, Nitra
36555720  toaletný papier  744,00 
bez DPH
  1/2023  31.1.2023  03.02.2023  3.3.2023 
1162340070   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 1,2/2023  867,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    15.03.2023  17.03.2023  6.4.2023 
1162340249   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  888,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.11.2023  08.11.2023  30.11.2023 
1162340136   Západoslovenská vodárenenská spoločnosť a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
36550949  vodné, stočné 4,5/2023  893,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 1038/05    14.06.2023  19.06.2023  28.7.2023 
1162340125   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  898,03 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    06.06.2023  13.06.2023  28.7.2023 
1162340279   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  PHM, umytie SMV  912,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 5611862400    05.12.2023  06.12.2023  5.1.2024 
1162340114   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske
45960470  údržba SMV  1054,73 
vrátane DPH
  20/2023  16.05.2023  17.05.2023  9.6.2023 
1162340054   Daniel Richter
Velčice 240
50002155  sťahovanie kancelárskeho nábytku  1180,00 
vrátane DPH
  8/2023  03.3.2023  08.03.2023  6.4.2023 
1162340296   Vladimír Štefanec
Dukelská 764/32, Vráble
47764961  sťahovanie kancelárskeho nábytku  1190,00 
bez DPH
  70/2023  12.12.2023  13.12.2023  5.1.2024 
1162340111   Pavol Miko - FLORIMA
Ľaliová 2, Nitra
37077929  sadové úpravy  1191,60 
vrátane DPH
  18/2023  12.05.2023  17.05.2023  9.6.2023 
1162340256   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  hygienický materiál  1403,64 
vrátane DPH
  42/2023  09.11.2023  15.11.2023  30.11.2023 
1162340217   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 9/2023  1410,79 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    09.10.2023  12.10.2023  8.11.2023 
1162340168   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 7/2023  1429,57 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    07.08.2023  10.08.2023  8.9.2023 
1162340146   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 6/2023  1485,91 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    07.07.2023  12.07.2023  28.7.2023 
1162340100   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 4/2023  1491,48 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    02.05.2023  05.05.2023  9.6.2023 
1162340190   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 8/2023  1504,69 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    07.09.2023  11.09.2023  5.10.2023 
1162340206   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 9/2023  1574,34 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    02.10.2023  06.10.2023  8.11.2023 
1162340274   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 11/2023  1657,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    01.12.2023  06.12.2023  5.1.2024 
1162340161   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 7/2023  1657,20 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    02.08.2023  04.08.2023  8.9.2023 
1162340053   TERAVA s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
51030691  strážna služba 2/2023  1725,12 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. bezpeč. služby č. 113/116/2018    02.3.2023  08.03.2023  6.4.2023 
1162340140   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 6/2023  1740,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    03.07.2023  12.07.2023  28.7.2023 
1162340121   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 5/2023  1740,00 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    01.06.2023  06.06.2023  28.7.2023 
1162340304   Jozef Čičo
Schurmannova 5, Nitra
41822978  výmena stolových dosiek  1790,40 
vrátane DPH
  74/2023  20.12.2023  21.12.2023  5.1.2024 
1162340033   TERAVA s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
51030691  strážna služba 1/2023  1811,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. bezpeč. služby č. 113/116/2018    02.2.2023  10.02.2023  3.3.2023 
1162340002   TERAVA s.r.o.
Na letisko 2121/44, Poprad
51030691  strážna služba 12/2022  1811,38 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. bezpeč. služby č. 113/116/2018    02.11.2022  12.01.2023  3.3.2023 
1162340247   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 10/2023  1822,91 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    02.11.2023  08.11.2023  30.11.2023 
1162340184   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 8/2023  1822,92 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    04.09.2023  08.09.2023  5.10.2023 
1162340075   BUBO s.r.o.
Kremnická 26, Bratislava
54655471  strážna služba 3/2023  1906,02 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 170/116/2022    03.4.2023  06.04.2023  9.6.2023 
1162340129   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 5/2023  1992,97 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    06.06.2023  13.06.2023  28.7.2023 
1162340308   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  DOBROPIS - energie II. A III.Q/2023  2548,34 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1-5)    22.12.2023  27.12.2023  5.1.2024 
1162340307   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  doúčtovanie nájmu za rok 2023  2746,65 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 5)    22.12.2023  28.12.2023  5.1.2024 
1162340251   Nitrianska teplárenská spoločnosť, a.s.
Janka Kráľa 122, Nitra
36550604  dodávka tepelnej energie 10/2023  2969,53 
vrátane DPH
Zmluva č. T/2009/89    07.11.2023  08.11.2023  30.11.2023 
1162340021   Stredná odborná škola polytechnická
SNP 2, Zlaté Moravce
00159093  spotreba energií a služby za IV.Q/2022  3153,67 
vrátane DPH
Nájomná zmluva č. 10/2010 (Dodatok č. 1,2,3,4)    18.1.2023  24.01.2023  3.3.2023 
1162340278   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 11/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.12.2023  06.12.2023  5.1.2024 
1162340248   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 10/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    03.11.2023  08.11.2023  30.11.2023 
1162340213   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 9/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    05.10.2023  12.10.2023  8.11.2023 
1162340188   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 8/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    06.09.2023  08.09.2023  5.10.2023 
1162340165   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, Včelince
48070408  upratovacie práce 7/2023  3245,75 
vrátane DPH
Rámcová zmluva č. 454/OVS/2022    04.08.2023  10.08.2023  8.9.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nitra

Tlačiť