
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540388 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 25.11.2025 | 21.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540383 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL za 11/2025 | 158,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540382 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 10/2025 | 4240,05 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540381 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 09/2025 | 56,30 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 14.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540379 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 12.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540376 | Pahorky s.r.o. Tehelná 572, 907 01 Myjava |
52380271 | Oprava strechy - pracovisko Stará Turá | 2091,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540061 z 30.09.2025 | 10.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540375 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Oprava toalety na prenajatých nebyt. priestoroch M.R.Štefánika NMnV | 15,80 vrátane DPH |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167 | xxx | 07.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540374 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. peň. poukazov na výplatu dávok 10/2025 | 2532,00 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 06.11.2025 | 13.10.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540373 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU | 184,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540076 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540372 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540077z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540072 z 15.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540370 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Dodanie služby - servis a prezutie, uskladnenie pneu - BL829KV | 1200,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540073 z 16.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA751SC | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540078 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540368 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Dodanie služby - servis - prezutie a uskladnenie pneu AA185IG | 184,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540079 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540367 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky a internet - 10/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540366 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 10/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022 | xxx | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540365 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 10/2025 | 600,36 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540364 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - St. Turá, Myjava - 11/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540363 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie St. Turá garáže - 11/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540362 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 10/2025 | 2858,19 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540361 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Osviežovače vzduchu - 50ks | 61,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540068 zo 06.10.2025 | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540360 | PreVaK, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
35915749 | Dodávka pitnej vody - vodné, stočné - St. T. 11/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 04.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540359 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru - M.R.Štefánika 811, NMnV | 126,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540358 | NAY a.s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Podlahový vysávač | 80,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540083 zo 04.11.2025 | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540357 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Fakturované služby - servis, STK a EK - BL257KU | 647,39 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540058 z 29.09.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540356 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Fakturované služby - servis, STK a EK - BL289KU | 696,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540063 z 01.10.2025 | 30.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540355 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - 09.09.-08.10.2025 - nedoplatok | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540354 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540353 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Odborná prehliadka výťahov - HV40 NMnV, St. T., My | 344,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540071 zo 14.10.2025 | 28.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540352 | MUDr. Skalická Vladimíra Zdravotnícke Stredisko Vrbovce 134, 906 06 Vrbovce |
31203124 | Zdravotné výkony | 125,46 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 27.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540351 | RichSport s.r.o. Osloboditeľov 42, 040 17 Košice |
36740624 | Schodisková rudla | 77,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540075 z 22.10.2025 | 23.10.2025 | 28.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540350 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Príles 397, 914 01 Trenčianska Teplá |
44855206 | Oprava a príprava SMV BL257KU na STK | 76,94 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540070 z 13.10.2025 | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540349 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - 09/2025 Myjava | 1669,67 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025 | xxx | 23.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540348 | Inštitút psychoterapeutických štúdií Tehelná 7, 921 01 Banka |
42286174 | Vzdelávanie - Facilitátor PCA Poradca | 806,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540074 z 22.10.2025 | 22.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540346 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 10/2025 | 210,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 20.10.2025 | 23.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540345 | MEDIJOS, s.r.o. Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom |
52471080 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 17.10.2025 | 27.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540344 | Gaidoš realizácia striech s.r.o. Čulenova 2885/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
52461475 | Oprava izolácie strechy - HV40, NMnV | 271,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č 1102540062 z 30.09.2025 | 15.10.2025 | 23.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540343 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob - NM, MY | 14,76 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540052 z 05.09.2025 | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540342 | LEDart s.r.o. Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava |
50020552 | Vyúčtovacia fa za núdzové osvetlenie /FA1102540331/ | 0,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540065 z 02.10.2025 | 15.10.2025 | 09.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540341 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
35706503 | Odborná prehliadka a skúška EZS - NM, MY | 264,45 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540053 z 10.09.2025 | 14.10.2025 | 21.10.2025 | 4.11.2025 |