
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poplatok za službu P.O.BOX Myjava 07/2025 | 12,50 vrátane DPH |
Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | xxx | 12.08.2025 | 21.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540026 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540171 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava 04/2025 | 239,82 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elektr. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 09.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elek. energia Stará Turá, Myjava 02/2025 | 62,74 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek.č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 13.03.2025 | 14.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540098 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie Stará Turá, Myjava 03/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540084 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025 | 201,69 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá, Myjava 04/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. el. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540176 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2024 - HV36 NMnV | 2059,43 bez DPH |
Zmluva o výpožičke majetku štátu CPTN-ON-2020/006828 | xxx | 12.05.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540057 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj | xxx | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540192 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Plyn - St. Turá 06/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540163 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plyn - Stará Turá 05/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávky plynu - Stará Turá 04/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540100 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540067 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540214 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka plynu - St. Turá 05/2025 | 757,07 vrátane DPH |
Zmluva č. Z01/OVS/2024 | xxx | 17.06.2025 | 08..07.2025 | 14.7.2025 |
1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
1102540282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540259 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia fa - vodné, stočné, zrážky Myjava, 09.06.2025-08.07.2025 | 158,18 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 29.07.2025 | 07.08.2025 | 5.9.2025 |
1102540219 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025 | 298,77 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
1102540185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025 | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540156 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025 | 179,53 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 |
1102540119 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka - vodné, stočné - Myjava | 164,32 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.03.2025 | 07.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540091 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025 | 219,28 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.02.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540064 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné, zrážky - Myjava | 41,07 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 04.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540050 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY | 115,73 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.01.2025 | 06.02.2025 | 21.2.2025 |
1102540011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024 | 187,13 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 02/2025 | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540072 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025 | 188,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2025 | 182,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
1102540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540164 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá 05/2025 garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá 04/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540066 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540065 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540028 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025 | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie | 113,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |