
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540148 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL257KU | 78,78 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540019 z 07.04.2025 | 17.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540147 | MADANARI CLIENTS s.r.o. Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto |
45939365 | Servis SMV BL289KU | 734,47 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540025 z 16.04.2025 | 17.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 15.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy 03/2025 | 51,40 vrátane DPH |
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve 03.07.2006 | xxx | 14.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.BOX Myjava 03/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 14.04.2025 | 15.05.2025 | 13.5.2025 |
1102540142 | Nemocnica s poliklinikou Myjava Staromyjavska 59, 907 01 Myjava |
00610721 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540141 | SALUBER SK s.r.o. č. 536, 913 22 Trenčianske Jastrabie |
36350524 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 14.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540140 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9,975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie pošt. poukazov U - 03/2025 | 2,88 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. s. PP na účet z 31.12.2014 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540139 | VIDLIČKA, s.r.o. Piešťanská 67, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
34148078 | Diagnostika SMV BL289KU | 61,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540020 zo 07.04.2025 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540138 | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
36330213 | Diagnostika SMV NM271BP | 27,98 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540022 z 09.04.2025 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540137 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 | 141,04 vrátane DPH |
xxx | Dohoda o pristúp. k Rámcovej dohode o združ. dod. el. energie z 03.12.2024 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540136 | JK PrimCare, s.r.o. Jablonská 300/3, 907 01 Myjava |
53630076 | Zdravotné výkony r. 2024, použitie rezervy | 48,79 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 08.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540135 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru na M.R. Štefánika 811 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540134 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV a spotreba za 03/2025 | 4588,15 vrátane DPH |
AL k Zmluve o dod. odb. tepla z 20.01.2025 | xxx | 08.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540132 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železnický rad 70, 968 01 Nová Baňa |
45539197 | Vyprázdnenie a skartácia dokumentov | 7,38 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540016 z 19.03.2025 | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540131 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky, internet - 03/2025 | 75,45 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540130 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefonické poplatky a internet - 03/2025 | 53,02 vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných služieb z 03.03.2022 | xxx | 07.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540133 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňaž. poukazov na výplatu dávok 03/2025 | 2229,38 bez DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 07.04.2025 | 13.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540129 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Pohonné látky 03/2025 | 602,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540128 | Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36310743 | Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025 | 237,62 vrátane DPH |
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019 | xxx | 04.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540127 | Raclavská Renáta, MUDr. Bošáca 352, 913 07 Bošáca |
31198651 | Zdravotné výkony | 118,49 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540126 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá, Myjava 04/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. el. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá 04/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540124 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávky plynu - Stará Turá 04/2025 | 686,30 vrátane DPH |
Zmluva č. Z02/OVS/2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540123 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 01.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540122 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
30794536 | Vodné, stočné - Stará Turá 04/2025 | 92,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 01.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540121 | PreVak, s.r.o. Púchovská 8, 831 06 Bratislava |
30794536 | Vodné, stočné, vyúčtovanie - Stará Turá 1-3/2025 | 6,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005 | xxx | 01.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540120 | PYROSLOVAKIA s.r.o. Ľ. Stárka 2722, 911 05 Trenčín |
44608101 | PHP práškový | 55,35 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540017 z 19.03.2025 | 01.04.2025 | 07.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540119 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka - vodné, stočné - Myjava | 164,32 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.03.2025 | 07.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe - Kalocsaiová | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540117 | MIPAP, s.r.o. Nesluša 1266, 02341 Nesluša |
45597839 | Nákup skladaných utierok | 358,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540015 z 18.03.2025 | 19.03.2025 | 26.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 z 16.07.2020 | xxx | 14.03.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL a služby pre SMV | 94,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540112 | BPM ENERGIE, a.s. 8. apríla 372/1, 907 01 Myjava |
56395531 | Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 02/2025 | 5791,90 vrátane DPH |
Akcept. list k Zmluve o dodávkach a odb. tepla z 20.01.2025 | xxx | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540111 | Ing. arch. Martin Fabian Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
46051619 | Pôdorysná štúdia - Myjava | 870,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540009 z 03.02.2025 | 14.03.2025 | 18.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540110 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Elek. energia Stará Turá, Myjava 02/2025 | 62,74 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek.č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 13.03.2025 | 14.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540109 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Poštové služby - P.O.Box Myjava - 02/2025 | 12,50 vrátane DPH |
xxx | Žiadosť o poskyt.sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024 | 12.03.2025 | 14.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540108 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Zberné jazdy za mesiac február 2025 | 48,95 vrátane DPH |
Dodatok k Mandátnej zmluve z 03.07.2006 | xxx | 12.03.2025 | 18.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540106 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie poštových poukazov U - 02/2025 | 2,88 bez DPH |
xxx | žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014 | 11.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540105 | PRVÝ NOVOMESTSKÝ AUTOSERVIS s.r.o. M.R.Štefánika 26, 912 50 Trenčín |
36330213 | Servis auta SMV BL829KV | 112,04 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540014 z 26.02.2025 | 10.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |