Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540364   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - St. Turá, Myjava - 11/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540363   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie St. Turá garáže - 11/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540334   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025  161,43 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.10.2025  23.10.2025  4.11.2025 
1102540318   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava - 10/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540317   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie - garáže St. Turá - 10/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540300   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie  113,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540286   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540266   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá - garáže 08/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540239   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025  135,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  09.07.2025  07.08.2025  12.8.2025 
1102540238   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.07.2025  14.07.2025  12.8.2025 
1102540225   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia - Stará Turá garáže 07/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektr. energia St. Turá 06/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540188   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2025  4241,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  29.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
1102540146   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 03/2025  4241,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  15.04.2025  24.04.2025  13.5.2025 
1102540086   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 01/2025  4241,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  14.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540044   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 827 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 12/2024  4138,08 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540114   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 02/2025  4241,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 z 16.07.2020  xxx  14.03.2025  04.04.2025  17.4.2025 
1102540043   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 12/2024  612,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540042   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. - 12/2024 vyúčtovanie  323,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540041   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny MY 12/2024  2066,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540255   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie - PHL 07/2025  187,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  28.07.2025  31.07.2025  5.9.2025 
1102540237   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 06/2025  464,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  08.07.2025  14.07.2025  12.8.2025 
1102540215   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 06/2025  193,26 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  18.06.2025  27.06.2025  14.7.2025 
1102540199   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2025  571,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  05.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540184   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2025  111,31 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  21.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 04/2025  542,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540153   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL + autoumyváreň 04/2025  175,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  22.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné látky 03/2025  602,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540113   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL a služby pre SMV  94,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  14.03.2025  26.03.2025  17.4.2025 
1102540104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie PHL 02/2025  645,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540087   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 01/2025  299,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  18.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1/25  545,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 12/2024  383,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540373   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU  184,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540076 z 22.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540372   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL  196,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540077z 22.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540371   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI  196,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540072 z 15.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540370   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Dodanie služby - servis a prezutie, uskladnenie pneu - BL829KV  1200,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540073 z 16.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť