Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540027   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540286   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540238   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.07.2025  14.07.2025  12.8.2025 
1102540270   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Hygienický materiál - nepravid. služby  991,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  obj. č. 1102540039 z 22.07.2025  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie - Stará Turá, Myjava 04/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. el. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  03.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540111   Ing. arch. Martin Fabian
Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46051619  Pôdorysná štúdia - Myjava  870,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540009 z 03.02.2025  14.03.2025  18.03.2025  17.4.2025 
1102540214   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka plynu - St. Turá 05/2025  757,07 
vrátane DPH
Zmluva č. Z01/OVS/2024  xxx  17.06.2025  08..07.2025  14.7.2025 
1102540147   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Servis SMV BL289KU  734,47 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540025 z 16.04.2025  17.04.2025  24.04.2025  13.5.2025 
1102540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025  686,30 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540264   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka plynu - Stará Turá 08/2025  686,30 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540224   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Plyn - Stará Turá 07/2025  686,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k DR - Z01/OVS/2024;  xxx  02.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Plyn - St. Turá 06/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540163   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plyn - Stará Turá 05/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávky plynu - Stará Turá 04/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  03.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540067   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540305   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Sklabinská 20, 831 06 Bratislava
44855206  Odťah vozidla - BL289KU  661,42 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540049 z 02.09.2025  16.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie PHL 02/2025  645,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540043   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 12/2024  612,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  xxx  16.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540129   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Pohonné látky 03/2025  602,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie - PHL 07/2025  585,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  06.08.2025  13.08.2025  5.9.2025 
1102540199   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 05/2025  571,78 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  05.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540060   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 1/25  545,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  04.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540166   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 04/2025  542,34 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  06.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540083   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Odpojenie frankovacieho stroja na detaš. pracovisku Myjava  540,09 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540010 z 05.02.2025  13.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540237   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 06/2025  464,91 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  08.07.2025  14.07.2025  12.8.2025 
1102540308   HRD Slovakia s.r.o.
Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci
46611045  Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks  453,87 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540055 z 16.09.2025  18.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540077   Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
35919001  Nákup diaľničných známok - 5ks  450,00 
vrátane DPH
xxx  PP 1102500345 z 23.01.2025  10.02.2025  27.01.2025  6.3.2025 
1102540095   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Profylaktický servis zariadenia   413,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540007 z 29.01.2025  03.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540018   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 12/2024  383,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  07.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540297   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 08/2025  377,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  05.09.2025  12.09.2025  9.10.2025 
1102540172   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Oprava zariadenia na zmäkčovanie vody - Stará Turá  377,61 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540021 z 08.04.2025  09.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540117   MIPAP, s.r.o.
Nesluša 1266, 02341 Nesluša
45597839  Nákup skladaných utierok  358,50 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540015 z 18.03.2025  19.03.2025  26.03.2025  17.4.2025 
1102540189   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za konferenciu  356,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540024 z 15.04.2025  30.05.2025  02.06.2025  11.6.2025 
1102540251   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Príles 397, 914 01 Trenčianska Teplá
44855206  Servis SMV BL829KV  354,70 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540037 z 09.07.2025  18.07.2025  24.07.2025  12.8.2025 
1102540038   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta BL257KU  348,31 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540001 z 08.01.2025  14.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť