Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540316   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Vizitky - p. riaditeľka  9,62 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540051 z 03.09.2025  30.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540090   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta SMV - BL289KV  295,82 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540011 zo 07.02.2025  18.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540062   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - BL694UR  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540003 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540061   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - NM271BP  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540004 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540038   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta BL257KU  348,31 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540001 z 08.01.2025  14.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540216   GAMABUS s.r.o.
Partizánska 394, 907 01 Myjava
50147587  Prepravné služby - mikrobus - výjazdová porada  209,10 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540028 z 13.05.2025  23.06.2025  27.06.2025  14.7.2025 
1102540302   GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň
00000000  Termosky - 10ks  173,14 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540054 z 11.09.2025  12.09.2025  08.09.2025  9.10.2025 
1102540177   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov Stará Turá, Myjava  83,03 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540023 z 09.04.2025  13.05.2025  20.05.2025  11.6.2025 
1102540132   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železnický rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  Vyprázdnenie a skartácia dokumentov  7,38 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540016 z 19.03.2025  07.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540033   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie nádob a skartácia dokumentov  16,80 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440088 z 06.11.2024  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540308   HRD Slovakia s.r.o.
Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci
46611045  Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks  453,87 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540055 z 16.09.2025  18.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540111   Ing. arch. Martin Fabian
Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46051619  Pôdorysná štúdia - Myjava  870,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540009 z 03.02.2025  14.03.2025  18.03.2025  17.4.2025 
1102540012   JAZ - PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540136   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony r. 2024, použitie rezervy  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  08.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540249   JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka
Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč
37851390  Trovy starej exek. - vyúčtovanie   43,05 
vrátane DPH
xxx  PP č. 1102501806 z 26.05.2025  15.07.2025  29.05.2025  25.7.2025 
1102540218   LilAdel, s.r.o.
Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie
53585755  Pranie uterákov, utierok a obrusov  84,85 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540034 z 17.06.2025  24.06.2025  30.06.2025  14.7.2025 
1102540056   LP Euro Trade spol. s r.o.
Bystrická cesta 198/52, 034 01 Ružomberok
52878821  Čalúnenie dverí   270,60 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540006 z 29.01.2025  30.01.2025  03.02.2025  21.2.2025 
1102540155   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Prezutie a uskladnenie pneu SMV AA185IG  77,14 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025  28.04.2025  30.04.2025  13.5.2025 
1102540152   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL289KU  77,14 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025  23.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540151   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL694UR  91,82 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025  17.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540150   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Prezutie a uskladnenie pneu SMV BT173EI  93,46 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025  17.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540149   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Prezutie a uskladnenie pneu SMV NM271BP  75,50 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540019 zo 07.04.2025  17.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540148   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Prezutie a uskladnenie pneu SMV BL257KU  78,78 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540019 z 07.04.2025  17.04.2025  28.04.2025  13.5.2025 
1102540147   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Servis SMV BL289KU  734,47 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540025 z 16.04.2025  17.04.2025  24.04.2025  13.5.2025 
1102540300   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie  113,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025  686,30 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540286   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540271   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025  188,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  25.08.2025  8.9.2025 
1102540266   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá - garáže 08/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540264   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka plynu - Stará Turá 08/2025  686,30 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540239   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025  135,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  09.07.2025  07.08.2025  12.8.2025 
1102540238   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.07.2025  14.07.2025  12.8.2025 
1102540225   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia - Stará Turá garáže 07/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540224   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Plyn - Stará Turá 07/2025  686,30 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení k DR - Z01/OVS/2024;  xxx  02.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540214   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka plynu - St. Turá 05/2025  757,07 
vrátane DPH
Zmluva č. Z01/OVS/2024  xxx  17.06.2025  08..07.2025  14.7.2025 
1102540208   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektrickej energie 05/2025  182,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  10.06.2025  08.07.2025  14.7.2025 
1102540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektr. energia St. Turá 06/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť