Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540064   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - Myjava  41,07 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  04.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540121   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
30794536  Vodné, stočné, vyúčtovanie - Stará Turá 1-3/2025  6,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  01.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540159   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 05/2025  92 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  05.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540019   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540322   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné St. Turá - 10/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540185   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025  155,12 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540355   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY - 09.09.-08.10.2025 - nedoplatok  155,12 
vrátane DPH
Zmluva PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  27.10.2025  06.11.2025  27.11.2025 
1102540223   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie Stará Turá 04.-6./2025  1,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.07.2025  22.07.2025  6.8.2025 
1102540020   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024  79,02 
bez DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540323   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie 07-09/2025  0,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540226   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - Stará Turá 07/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.07.2025  22.07.2025  6.8.2025 
1102540122   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
30794536  Vodné, stočné - Stará Turá 04/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  01.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540291   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540011   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024  187,13 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  03.01.2025  08.01.2025  31.1.2025 
1102540312   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok  173,42 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540219   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025  298,77 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.06.2025  08.07.2025  14.7.2025 
1102540316   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Vizitky - p. riaditeľka  9,62 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540051 z 03.09.2025  30.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540024   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 811, NMnV - 01/2025  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  07.01.2025  29.01.2025  31.1.2025 
1102540063   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru MRŠ - 02/2025  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540190   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru M.R. Štefánika 811, NMnV - 06/2025  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540263   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru 08/2025  126,04 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540289   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru   126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540231   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru, vodné a stočné, el. energia, teplo a nájom - 07/2025  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540328   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru na M.R.Štefánika 811, NMnV  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  06.10.205  10.10.2025  4.11.2025 
1102540135   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru na M.R. Štefánika 811  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019  xxx  08.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540160   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru M.R.Š. NMnV - 05/2025  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540128   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019  xxx  04.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540359   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru - M.R.Štefánika 811, NMnV  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540072   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava  2286,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540025   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 12/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540321   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 09/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540228   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  03.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540204   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 05/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  10.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540362   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 10/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540290   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 08/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540269   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 07/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540101   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 02/2025  2286,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540189   SPDDD Úsmev ako Dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Účastnícky poplatok za konferenciu  356,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540024 z 15.04.2025  30.05.2025  02.06.2025  11.6.2025 
1102540249   JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka
Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč
37851390  Trovy starej exek. - vyúčtovanie   43,05 
vrátane DPH
xxx  PP č. 1102501806 z 26.05.2025  15.07.2025  29.05.2025  25.7.2025 
1102540302   GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň
00000000  Termosky - 10ks  173,14 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540054 z 11.09.2025  12.09.2025  08.09.2025  9.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť