Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540369   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - AA751SC  196,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540078 z 22.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  27.11.2025 
1102540368   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Dodanie služby - servis - prezutie a uskladnenie pneu AA185IG  184,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540079 z 22.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  27.11.2025 
1102540357   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Fakturované služby - servis, STK a EK - BL257KU  647,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540058 z 29.09.2025  30.10.2025  06.11.2025  27.11.2025 
1102540356   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Fakturované služby - servis, STK a EK - BL289KU  696,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540063 z 01.10.2025  30.10.2025  06.11.2025  27.11.2025 
1102540362   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 10/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540361   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Osviežovače vzduchu - 50ks  61,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  obj. č. 1102540068 zo 06.10.2025  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540321   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 09/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540290   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 08/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540270   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Hygienický materiál - nepravid. služby  991,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  obj. č. 1102540039 z 22.07.2025  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540269   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 07/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540228   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 06/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  03.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540204   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 05/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  10.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540359   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru - M.R.Štefánika 811, NMnV  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540328   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru na M.R.Štefánika 811, NMnV  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  06.10.205  10.10.2025  4.11.2025 
1102540289   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru   126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540231   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru, vodné a stočné, el. energia, teplo a nájom - 07/2025  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540190   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru M.R. Štefánika 811, NMnV - 06/2025  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540160   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru M.R.Š. NMnV - 05/2025  126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540063   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru MRŠ - 02/2025  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540024   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru na ul. M.R.Štefánika 811, NMnV - 01/2025  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  07.01.2025  29.01.2025  31.1.2025 
1102540360   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody - vodné, stočné - St. T. 11/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.11.2025  14.11.2025  27.11.2025 
1102540323   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie 07-09/2025  0,44 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540322   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné St. Turá - 10/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540291   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540262   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpad. vôd Stará Turá, 08/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.08.2025  13.08.2025  5.9.2025 
1102540226   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - Stará Turá 07/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.07.2025  22.07.2025  6.8.2025 
1102540223   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie Stará Turá 04.-6./2025  1,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.07.2025  22.07.2025  6.8.2025 
1102540191   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd - 06/2025 St.Turá  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  03.06.2025  27.06.2025  14.7.2025 
1102540159   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 05/2025  92 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  05.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540122   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
30794536  Vodné, stočné - Stará Turá 04/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  01.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540121   PreVak, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
30794536  Vodné, stočné, vyúčtovanie - Stará Turá 1-3/2025  6,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  01.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540102   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody - vodné, stočné 03/2025 Stará Turá  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  06.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540059   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody, odpadových vôd - vodné, stočné Stará Turá 02/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  04.02.2025  24.02.2025  6.3.2025 
1102540020   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - vyúčtovanie 10-12/2024  79,02 
bez DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540019   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné Stará Turá - 01/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.01.2025  23.01.2025  31.1.2025 
1102540135   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru na M.R. Štefánika 811  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019  xxx  08.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540128   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
Vajanského 2116/16, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebyt. priestoru + náklady na prevádzku: M.R. Štefánika 811, 04/2025  237,62 
vrátane DPH
Zmluva č. 0188015167 z 27.05.2019  xxx  04.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540383   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL za 11/2025  158,67 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  18.11.2025  20.11.2025  27.11.2025 
1102540365   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 10/2025  600,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540346   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHL 10/2025  210,06 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  20.10.2025  23.10.2025  4.11.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť