
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540307 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava |
44855206 | Oprava SMV BL289KU | 1297,79 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540047 z 14.08.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540305 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Sklabinská 20, 831 06 Bratislava |
44855206 | Odťah vozidla - BL289KU | 661,42 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540049 z 02.09.2025 | 16.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540083 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Odpojenie frankovacieho stroja na detaš. pracovisku Myjava | 540,09 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540010 z 05.02.2025 | 13.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540285 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 71,26 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540284 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 3,71 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 28.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540250 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 18.07.2025 | 18.07.2025 | 5.9.2025 |
1102540257 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 29.07.2025 | 18.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540217 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k Avízu o platbe | 23.06.2025 | 18.07.2025 | 25.7.2025 |
1102540202 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540183 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 11,22 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 19.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540157 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | Príloha k avízu o platbe | 28.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540118 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe - Kalocsaiová | 25.03.2025 | 25.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540094 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540093 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava - Staré Mesto |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 37,64 vrátane DPH |
xxx | príloha k Avízu o platbe | 27.02.2025 | 28.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540052 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 30.01.2025 | 30.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540051 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | Odmena za vymoženie pohľadávky | 7,48 vrátane DPH |
xxx | príloha k avízu o prijatej platbe | 29.01.2025 | 29.01.2025 | 21.2.2025 |
1102540220 | ELVYT spol. s r.o. Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava |
31419143 | Odborná prehliadka výťahov - NMnV, St. Turá, MY | 344,40 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540035 z 18.06.2025 | 27.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
1102540315 | Pahorky s.r.o. Tehelná 572, 907 01 Myjava |
52380271 | Obhliadka strechy - St. Turá | 123,00 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540050 z 03.09.2025 | 26.09.2025 | 03.10.2025 | 9.10.2025 |
1102540227 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Nepravidelné služby - objednávka tekutého mydla | 43,05 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540032 zo 16.06.2025 | 03.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540258 | Alza.sk s.r.o. Karadžičova 8, 821 08 Bratislava - Ružinov |
36562939 | Nákup ventilátorov - 3ks | 65,42 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540040 z 25.07.2025 | 29.07.2025 | 22.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540117 | MIPAP, s.r.o. Nesluša 1266, 02341 Nesluša |
45597839 | Nákup skladaných utierok | 358,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540015 z 18.03.2025 | 19.03.2025 | 26.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540113 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL a služby pre SMV | 94,44 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 14.03.2025 | 26.03.2025 | 17.4.2025 |
1102540297 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 08/2025 | 377,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 05.09.2025 | 12.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540087 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL 01/2025 | 299,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540309 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL - 09/2025 | 236,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540308 | HRD Slovakia s.r.o. Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci |
46611045 | Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks | 453,87 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540055 z 16.09.2025 | 18.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540077 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
35919001 | Nákup diaľničných známok - 5ks | 450,00 vrátane DPH |
xxx | PP 1102500345 z 23.01.2025 | 10.02.2025 | 27.01.2025 | 6.3.2025 |
1102540196 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava |
30794536 | Nákup diaľničnej známky BT173EI | 90,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 7250005180, PP1102501629 z 13.05.2025 | 04.06.2025 | 16.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540177 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | Mobilná skartácia dokumentov Stará Turá, Myjava | 83,03 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540023 z 09.04.2025 | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540057 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj | xxx | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
1102540201 | MEGAKUPA s.r.o. Čimhová 12, 027 12 Čimhová |
50410351 | Konvektorový ohrievač s termostatom | 26,90 vrátane DPH |
xxx | PP č. 1102501805 z 26.05.2025 | 05.06.2025 | 02.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540044 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 827 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 29.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 15.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 z 16.07.2020 | xxx | 14.03.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540086 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540173 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Klimatizačná jednotka do serverovne Myjava | 1439,10 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540026 zo 16.04.2025 | 09.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540254 | Miroslav Bušo - MOPOS Tematínska 17, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
11978147 | Chladnička s mrazničkou | 269,00 vrátane DPH |
xxx | obj.č. 1102540041 z 25.07.2025 | 28.07.2025 | 07.08.2025 | 5.9.2025 |
1102540270 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Hygienický materiál - nepravid. služby | 991,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 116/110/2025 | obj. č. 1102540039 z 22.07.2025 | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540156 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025 | 179,53 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 |