
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1102540040 | MEDIP, s.r.o. Družby 75A, 921 01 Piešťany |
36363588 | Zdravotné výkony | 132,43 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025 | 135,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 09.07.2025 | 07.08.2025 | 12.8.2025 |
| 1102540047 | ARIMED s.r.o. 1.mája 311/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36350095 | Zdravotné výkony - použitie rezervy | 139,40 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 20.01.2025 | 29.01.2025 | 17.2.2025 |
| 1102540137 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 | 141,04 vrátane DPH |
xxx | Dohoda o pristúp. k Rámcovej dohode o združ. dod. el. energie z 03.12.2024 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540092 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Oprava výťahu - Hviezdoslavova 40 | 143,91 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540012 zo 17.02.2025 | 27.02.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540195 | SERIAMED s.r.o. Podhorská 5109/92, 921 01 Banka |
47444657 | Zdravotné výkony | 146,37 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11 | xxx | 04.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540079 | MUDr. Dovalová Emília Bzince pod Javorinou, 916 11 Bzince pod Javorinou |
32779615 | Zdravotné výkony r. 2023 | 146,37 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 12.02.2025 | 24.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540320 | INVIZO s.r.o. Sekurisova 16, 841 02 Bratislava |
30794536 | Odborná prehliadka a skúška EZS - NMnV, St.T., MY | 150,06 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540053 z 10.09.2025 | 03.10.2025 | 10.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540292 | MATIN s.r.o. Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
51968878 | Zdravotné výkony | 153,34 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.09.2025 | 24.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540355 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - 09.09.-08.10.2025 - nedoplatok | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 27.10.2025 | 06.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025 | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540383 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | Nákup PHL za 11/2025 | 158,67 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004 | xxx | 18.11.2025 | 20.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540259 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia fa - vodné, stočné, zrážky Myjava, 09.06.2025-08.07.2025 | 158,18 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 29.07.2025 | 07.08.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540057 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | Kreditačný poplatok na rok 2025 | 159,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj | xxx | 03.02.2025 | 10.02.2025 | 25.2.2025 |
| 1102540334 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 161,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.10.2025 | 23.10.2025 | 4.11.2025 |
| 1102540119 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka - vodné, stočné - Myjava | 164,32 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.03.2025 | 07.04.2025 | 17.4.2025 |
| 1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540302 | GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k. ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň |
00000000 | Termosky - 10ks | 173,14 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540054 z 11.09.2025 | 12.09.2025 | 08.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540004 | Neonmedical s.r.o. Brestovec 385, 907 01 Myjava |
51480662 | Zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540003 | MOOTIL-MED, s.r.o. Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
36342254 | Zdravotné výkony | 174,25 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 02.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540153 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL + autoumyváreň 04/2025 | 175,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 22.04.2025 | 28.04.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540156 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025 | 179,53 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 |
| 1102540200 | Mgr. Rastislav Grman Murárska 137, 955 01 Továrniky |
47670185 | Prepravné služby - odvoz spisov do archívu | 180,00 bez DPH |
xxx | obj. č. 1102540029 z 13.05.2025 | 05.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540070 | Mitana Med s.r.o. S. Jurkoviča 901/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom |
44489226 | Zdravotné výkony | 181,22 bez DPH |
Z.z. 447/28-§11, výkaz k úhrade | xxx | 06.02.2025 | 17.02.2025 | 6.3.2025 |
| 1102540208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2025 | 182,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540373 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU | 184,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540076 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540368 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Dodanie služby - servis - prezutie a uskladnenie pneu AA185IG | 184,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540079 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540295 | MS Elektro Myjava s.r.o. Partizánska č. 380/25, 907 01 Myjava |
48049930 | Revízia bleskozvodu - Myjava | 184,50 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540042 z 08.08.2025 | 03.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
| 1102540255 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | tankovanie - PHL 07/2025 | 187,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 28.07.2025 | 31.07.2025 | 5.9.2025 |
| 1102540011 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024 | 187,13 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 03.01.2025 | 08.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025 | 188,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
| 1102540215 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 06/2025 | 193,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 18.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |
| 1102540178 | MAREK-MYJAVA s.r.o. Petra Trdého 180/3, 907 01 Myjava |
50092774 | Prietokový ohrievač vody, Myjava | 194,34 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540027 z 30.04.2025 | 13.05.2025 | 20.05.2025 | 11.6.2025 |
| 1102540006 | Polymorf, s.r.o. Budovateľská 702, 906 13 Brezová pod Bradlom |
36338508 | Zdravotné výkony | 195,16 bez DPH |
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade | xxx | 03.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
| 1102540372 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540077z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540371 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540072 z 15.10.2025 | 06.11.2025 | 13.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540369 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | Prezutie a uskladnenie pneu - AA751SC | 196,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 134/OVS/2025 | obj. č. 1102540078 z 22.10.2025 | 06.11.2025 | 14.11.2025 | 27.11.2025 |
| 1102540084 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025 | 201,69 vrátane DPH |
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 13.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
| 1102540216 | GAMABUS s.r.o. Partizánska 394, 907 01 Myjava |
50147587 | Prepravné služby - mikrobus - výjazdová porada | 209,10 vrátane DPH |
xxx | obj. č. 1102540028 z 13.05.2025 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | 14.7.2025 |