Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540147   MADANARI CLIENTS s.r.o.
Dunajská 8, 811 08 Bratislava - Staré Mesto
45939365  Servis SMV BL289KU  734,47 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540025 z 16.04.2025  17.04.2025  24.04.2025  13.5.2025 
1102540056   LP Euro Trade spol. s r.o.
Bystrická cesta 198/52, 034 01 Ružomberok
52878821  Čalúnenie dverí   270,60 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540006 z 29.01.2025  30.01.2025  03.02.2025  21.2.2025 
1102540218   LilAdel, s.r.o.
Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie
53585755  Pranie uterákov, utierok a obrusov  84,85 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540034 z 17.06.2025  24.06.2025  30.06.2025  14.7.2025 
1102540249   JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka
Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč
37851390  Trovy starej exek. - vyúčtovanie   43,05 
vrátane DPH
xxx  PP č. 1102501806 z 26.05.2025  15.07.2025  29.05.2025  25.7.2025 
1102540136   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony r. 2024, použitie rezervy  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  08.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540012   JAZ - PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540111   Ing. arch. Martin Fabian
Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46051619  Pôdorysná štúdia - Myjava  870,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540009 z 03.02.2025  14.03.2025  18.03.2025  17.4.2025 
1102540308   HRD Slovakia s.r.o.
Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci
46611045  Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks  453,87 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540055 z 16.09.2025  18.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540177   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov Stará Turá, Myjava  83,03 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540023 z 09.04.2025  13.05.2025  20.05.2025  11.6.2025 
1102540132   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železnický rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  Vyprázdnenie a skartácia dokumentov  7,38 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540016 z 19.03.2025  07.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540033   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie nádob a skartácia dokumentov  16,80 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440088 z 06.11.2024  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540302   GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň
00000000  Termosky - 10ks  173,14 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540054 z 11.09.2025  12.09.2025  08.09.2025  9.10.2025 
1102540216   GAMABUS s.r.o.
Partizánska 394, 907 01 Myjava
50147587  Prepravné služby - mikrobus - výjazdová porada  209,10 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540028 z 13.05.2025  23.06.2025  27.06.2025  14.7.2025 
1102540090   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta SMV - BL289KV  295,82 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540011 zo 07.02.2025  18.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540062   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - BL694UR  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540003 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540061   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - NM271BP  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540004 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540038   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta BL257KU  348,31 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540001 z 08.01.2025  14.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540316   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Vizitky - p. riaditeľka  9,62 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540051 z 03.09.2025  30.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540248   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia frankovacieho stroja  333,45 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540036 z 24.06.2025  14.07.2025  22.07.2025  12.8.2025 
1102540083   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Odpojenie frankovacieho stroja na detaš. pracovisku Myjava  540,09 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540010 z 05.02.2025  13.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540057   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj  xxx  03.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540181   eurowin servis s.r.o.
Družstevná 690/116, 916 01 Stará Turá
53637941  Dodanie a montáž žalúzií - HV36 NMnV  233,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540018 z 26.03.2025  15.05.2025  20.05.2025  11.6.2025 
1102540005   Esamed s.r.o.
Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá
44350741  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540301   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu - Myjava  3533,79 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540044 z 11.08.2025  09.09.2025  22.09.2025  9.10.2025 
1102540278   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu Hv.40  43,05 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540046 z 13.08.2025  15.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540220   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahov - NMnV, St. Turá, MY  344,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540035 z 18.06.2025  27.06.2025  08.07.2025  14.7.2025 
1102540048   DH-medical s.r.o.
Martina Rázusa 917/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
54677548  Zdravotné výkony  125,46 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  21.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540240   Caduceus s.r.o.
Mýtna 146, 916 01 Stará Turá
44440308  Zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  09.07.2025  22.07.2025  12.8.2025 
1102540032   Bytový podnik Myjava spol. s r.o.
8.apríla 372/1, 907 01 Myjava
31445918  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV 12/2024  9360,39 
vrátane DPH
Kúpna zmluva o dodávke a odbere tepla z 06.03.2006  xxx  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540312   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok  173,42 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540282   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025  148,95 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.08.2025  27.08.2025  8.9.2025 
1102540259   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vyúčtovacia fa - vodné, stočné, zrážky Myjava, 09.06.2025-08.07.2025  158,18 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  29.07.2025  07.08.2025  5.9.2025 
1102540219   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025  298,77 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.06.2025  08.07.2025  14.7.2025 
1102540185   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025  155,12 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540156   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025  179,53 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  28.04.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1102540119   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka - vodné, stočné - Myjava   164,32 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.03.2025  07.04.2025  17.4.2025 
1102540091   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025  219,28 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.02.2025  12.03.2025  18.3.2025 
1102540064   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - Myjava  41,07 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  04.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540050   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY  115,73 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  27.01.2025  06.02.2025  21.2.2025 
1102540011   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024  187,13 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  03.01.2025  08.01.2025  31.1.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť