Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540255   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  tankovanie - PHL 07/2025  187,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 20009730  xxx  28.07.2025  31.07.2025  5.9.2025 
1102540256   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov, Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava
17316537  Webinár - školenie  39,00 
bez DPH
xxx  žiadosť o schvál. účasti zamest. na vzdel. aktivite  29.07.2025  07.08.2025  5.9.2025 
1102540259   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vyúčtovacia fa - vodné, stočné, zrážky Myjava, 09.06.2025-08.07.2025  158,18 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  29.07.2025  07.08.2025  5.9.2025 
1102540260   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Tankovanie - PHL 07/2025  585,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  06.08.2025  13.08.2025  5.9.2025 
1102540261   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Spracovanie PPP na výplatu dávok 07/2025  2147,22 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt. sl. PP na účet z 31.12.2014  06.08.2025  13.08.2025  5.9.2025 
1102540262   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Dodávka pitnej vody, odvádzanie odpad. vôd Stará Turá, 08/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  07.08.2025  13.08.2025  5.9.2025 
1102540263   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru 08/2025  126,04 
vrátane DPH
Dodatok č. 2 k Zmluve o podnájme č. 0811015167  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540264   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka plynu - Stará Turá 08/2025  686,30 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540265   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540266   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá - garáže 08/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540267   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky, internet - 07/2025  75,45 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540268   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Tel. poplatky, internet - 07/2025  53,02 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540269   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 07/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540270   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Hygienický materiál - nepravid. služby  991,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  obj. č. 1102540039 z 22.07.2025  07.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540271   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025  188,13 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  07.08.2025  25.08.2025  8.9.2025 
1102540272   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Pošt. peň. poukaz U - 07/2025  2,4 
bez DPH
xxx  Žiadosť o poskyt.sl. PP na účet z 31.12.2014  08.08.2025  27.08.2025  8.9.2025 
1102540273   MOOTIL-MED s.r.o.
Kamenná 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36342254  Zdravotné výkony   132,43 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  11.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540274   BPM ENERGIE, a.s.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
56395531  Dodávka tepla pre ÚK a TÚV - Myjava 07/2025  1384,27 
vrátane DPH
Akceptačný list k Zmluve o dod. a odb. tepla z 20.01.2025  xxx  11.08.2025  13.08.2025  8.9.2025 
1102540275   MEDIJOS, s. r. o.
Slnečná 4, 922 21 Moravany nad Váhom
52471080  Zdravotné výkony  62,73 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11  xxx  11.08.2025  25.08.2025  8.9.2025 
1102540276   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Zberné jazdy 07/2025  56,30 
vrátane DPH
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve z 03.07.2006  xxx  12.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540277   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica
36631124  Poplatok za službu P.O.BOX Myjava 07/2025  12,50 
vrátane DPH
Žiadosť o poskyt. sl. č. 809257-54-2024 z 20.02.2024  xxx  12.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540278   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu Hv.40  43,05 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540046 z 13.08.2025  15.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540280   ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34131396  Výroba štočkov k pečiatkam  33,83 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540045z 12.08.2025  18.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540280   ŠTÚDIO TEXO, spol. s r.o.
Piešťanská 65, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
34131396  Výroba štočkov k pečiatkam  33,83 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540045z 12.08.2025  18.08.2025  21.08.2025  8.9.2025 
1102540281   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL 08/2025  112,64 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004 z 01.07.2004  xxx  21.08.2025  25.08.2025  8.9.2025 
1102540282   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025  148,95 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.08.2025  27.08.2025  8.9.2025 
1102540284   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky  3,71 
vrátane DPH
xxx  Príloha k Avízu o platbe  28.08.2025  27.08.2025  8.9.2025 
1102540285   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 814 99 Bratislava
35776005  Odmena za vymoženie pohľadávky   71,26 
vrátane DPH
xxx  Príloha k Avízu o platbe  28.08.2025  27.08.2025  8.9.2025 
1102540283   Mgr. Rastislav Grman
Murárska 137, 955 01 Továrniky
47670185  Sťahovanie nábytku St. Turá - Myjava  290,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540048 z 26.08.2025  28.08.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540286   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540287   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávky plyn - St. Turá - 09/2025  686,30 
vrátane DPH
RD o združenej dodávke zem. plynu č. 57278/2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540288   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540289   Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom, s.r.o.
Vajanského 2116/6, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
36310743  Užívanie nebytového priestoru   126,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 0811015167 z 27.05.2019  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540290   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 08/2025  2858,19 
vrátane DPH
Zmluva č. 116/110/2025  xxx  02.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540291   PreVaK, s.r.o.
Púchovská 8, 831 06 Bratislava
35915749  Vodné, stočné - St. Turá - 09/2025  92,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 072/LO/05 z 18.05.2005  xxx  02.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540292   MATIN s.r.o.
Pod Zvonicou 2593/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
51968878  Zdravotné výkony  153,34 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  02.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540293   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Dodanie služby - telefonické poplatky, internet 08/2025  53,02 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  03.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540294   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Dodanie služby telefonické poplatky, internet - 08/2025  75,45 
vrátane DPH
Dodatok k Zmluve o poskyt. verejných sl. z 03.03.2022  xxx  03.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540295   MS Elektro Myjava s.r.o.
Partizánska č. 380/25, 907 01 Myjava
48049930  Revízia bleskozvodu - Myjava  184,50 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540042 z 08.08.2025  03.09.2025  09.09.2025  9.10.2025 
1102540296   BPM ENERGIE, a.s.
8. apríla 372/1, 907 01 Myjava
56395531  Dodávka tepla - Myjava 08/2025  1384,27 
vrátane DPH
AL k Zmluve o dodávke a odbere tepla z 20.01.2025  xxx  05.09.2025  12.09.2025  9.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť