
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1102540018 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHL 12/2024 | 383,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 20009730 | xxx | 07.01.2025 | 16.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540043 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. 12/2024 | 612,72 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540042 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny St.T. - 12/2024 vyúčtovanie | 323,83 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540041 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Dodávka a distribúcia elektriny MY 12/2024 | 2066,69 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540114 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 02/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 z 16.07.2020 | xxx | 14.03.2025 | 04.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540188 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 04/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 29.05.2025 | 06.06.2025 | 11.6.2025 |
1102540146 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 03/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 15.04.2025 | 24.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540086 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 01/2025 | 4241,53 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 14.02.2025 | 27.02.2025 | 18.3.2025 |
1102540044 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 827 85 Bratislava |
36361127 | Komplexná správa objektov 12/2024 | 4138,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020 | xxx | 16.01.2025 | 06.02.2025 | 17.2.2025 |
1102540300 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - St. Turá, Myjava 08/2025 - vyúčtovanie | 113,01 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
1102540288 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie garáže - St. Turá 09/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540286 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 09/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.09.2025 | 09.09.2025 | 9.10.2025 |
1102540266 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá - garáže 08/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540265 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka el. energie - St. Turá, Myjava - 08/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 13.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540239 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025 | 135,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 09.07.2025 | 07.08.2025 | 12.8.2025 |
1102540238 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025 | 997,68 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 08.07.2025 | 14.07.2025 | 12.8.2025 |
1102540225 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia - Stará Turá garáže 07/2025 | 17,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 02.07.2025 | 14.07.2025 | 6.8.2025 |
1102540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540193 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Elektr. energia St. Turá 06/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024 | xxx | 03.06.2025 | 13.06.2025 | 14.7.2025 |
1102540028 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025 | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540027 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540271 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Vyúčtovanie el. energie St. Turá a Myjava - 07/2025 | 188,13 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 07.08.2025 | 25.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540208 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie 05/2025 | 182,97 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 10.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
1102540165 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025 | 988,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540164 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá 05/2025 garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 05.05.2025 | 15.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540125 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka el. energie - Stará Turá 04/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 03.04.2025 | 14.04.2025 | 13.5.2025 |
1102540099 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540066 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže | 17,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540065 | Magna energia, a.s. Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025 | 1117,29 vrátane DPH |
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540101 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovacie služby 02/2025 | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 05.03.2025 | 14.03.2025 | 18.3.2025 |
1102540072 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava | 2286,57 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 06.02.2025 | 12.02.2025 | 6.3.2025 |
1102540025 | ORIOLA SK s.r.o. Komenského 2623/46, 010 01 Žilina |
50019201 | Upratovanie 12/2024 | 2230,80 vrátane DPH |
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021 | xxx | 07.01.2025 | 13.01.2025 | 31.1.2025 |
1102540312 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné - Myjava 09.08.-08.09.2025 - nedoplatok | 173,42 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.09.2025 | 06.10.2025 | 9.10.2025 |
1102540282 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka: vodné, stočné, zrážky - 09.07.-08.08.2025 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 8.9.2025 |
1102540259 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vyúčtovacia fa - vodné, stočné, zrážky Myjava, 09.06.2025-08.07.2025 | 158,18 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 29.07.2025 | 07.08.2025 | 5.9.2025 |
1102540219 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025 | 298,77 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.06.2025 | 08.07.2025 | 14.7.2025 |
1102540185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025 | 155,12 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 21.05.2025 | 28.05.2025 | 11.6.2025 |
1102540156 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025 | 179,53 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 28.04.2025 | 09.05.2025 | 13.5.2025 |
1102540119 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka - vodné, stočné - Myjava | 164,32 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 25.03.2025 | 07.04.2025 | 17.4.2025 |
1102540091 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29 |
35850370 | Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025 | 219,28 vrátane DPH |
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015 | xxx | 26.02.2025 | 12.03.2025 | 18.3.2025 |