Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540056   LP Euro Trade spol. s r.o.
Bystrická cesta 198/52, 034 01 Ružomberok
52878821  Čalúnenie dverí   270,60 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540006 z 29.01.2025  30.01.2025  03.02.2025  21.2.2025 
1102540218   LilAdel, s.r.o.
Dolné Srnie 479, 916 41 Dolné Srnie
53585755  Pranie uterákov, utierok a obrusov  84,85 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540034 z 17.06.2025  24.06.2025  30.06.2025  14.7.2025 
1102540342   LEDart s.r.o.
Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava
50020552  Vyúčtovacia fa za núdzové osvetlenie /FA1102540331/  0,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540065 z 02.10.2025  15.10.2025  09.10.2025  4.11.2025 
1102540331   LEDart s.r.o.
Vajnorská 127E, 831 04 Bratislava
50020552  LED - núdzové osvetlenie  36,38 
vrátane DPH
xxx   obj. č. 1102540065 z 02.10.2025  07.10.2025  09.10.2025  4.11.2025 
1102540249   JUDr. Viera Kučerová - súdna exekútorka
Ulica A. Dubčeka 3558/78, 908 51 Holíč
37851390  Trovy starej exek. - vyúčtovanie   43,05 
vrátane DPH
xxx  PP č. 1102501806 z 26.05.2025  15.07.2025  29.05.2025  25.7.2025 
1102540379   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony  132,43 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  12.11.2025  20.11.2025  27.11.2025 
1102540136   JK PrimCare, s.r.o.
Jablonská 300/3, 907 01 Myjava
53630076  Zdravotné výkony r. 2024, použitie rezervy  48,79 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  08.04.2025  16.04.2025  13.5.2025 
1102540012   JAZ - PED s.r.o.
Bernolákova 2695/12B, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
47537515  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540341   INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
35706503  Odborná prehliadka a skúška EZS - NM, MY  264,45 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540053 z 10.09.2025  14.10.2025  21.10.2025  4.11.2025 
1102540320   INVIZO s.r.o.
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
30794536  Odborná prehliadka a skúška EZS - NMnV, St.T., MY  150,06 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540053 z 10.09.2025  03.10.2025  10.10.2025  4.11.2025 
1102540348   Inštitút psychoterapeutických štúdií
Tehelná 7, 921 01 Banka
42286174  Vzdelávanie - Facilitátor PCA Poradca  806,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540074 z 22.10.2025  22.10.2025  27.10.2025  4.11.2025 
1102540111   Ing. arch. Martin Fabian
Slnečná 1918/25, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
46051619  Pôdorysná štúdia - Myjava  870,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540009 z 03.02.2025  14.03.2025  18.03.2025  17.4.2025 
1102540308   HRD Slovakia s.r.o.
Olešná 520, 023 57 Olešná pri Čadci
46611045  Nákup obrusov a štól na reprezentačné účely - 20ks  453,87 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540055 z 16.09.2025  18.09.2025  24.09.2025  9.10.2025 
1102540343   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie a skartácia bezpečnostných nádob - NM, MY  14,76 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540052 z 05.09.2025  15.10.2025  21.10.2025  4.11.2025 
1102540177   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Mobilná skartácia dokumentov Stará Turá, Myjava  83,03 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540023 z 09.04.2025  13.05.2025  20.05.2025  11.6.2025 
1102540132   Green Wave Recycling, s.r.o.
Železnický rad 70, 968 01 Nová Baňa
45539197  Vyprázdnenie a skartácia dokumentov  7,38 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540016 z 19.03.2025  07.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540033   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  Vyprázdnenie nádob a skartácia dokumentov  16,80 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102440088 z 06.11.2024  09.01.2025  16.01.2025  17.2.2025 
1102540302   GDI Garnolli sp. z o.o.sp.k.
ul. Romana Maya 1, 61-371 Poznaň
00000000  Termosky - 10ks  173,14 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540054 z 11.09.2025  12.09.2025  08.09.2025  9.10.2025 
1102540216   GAMABUS s.r.o.
Partizánska 394, 907 01 Myjava
50147587  Prepravné služby - mikrobus - výjazdová porada  209,10 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540028 z 13.05.2025  23.06.2025  27.06.2025  14.7.2025 
1102540344   Gaidoš realizácia striech s.r.o.
Čulenova 2885/13, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
52461475  Oprava izolácie strechy - HV40, NMnV  271,00 
vrátane DPH
xxx  obj. č 1102540062 z 30.09.2025  15.10.2025  23.10.2025  4.11.2025 
1102540373   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - BL289KU  184,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540076 z 22.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540372   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - AA826EL  196,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540077z 22.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540371   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - BT173EI  196,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540072 z 15.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540370   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Dodanie služby - servis a prezutie, uskladnenie pneu - BL829KV  1200,74 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540073 z 16.10.2025  06.11.2025  13.11.2025  27.11.2025 
1102540369   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Prezutie a uskladnenie pneu - AA751SC  196,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540078 z 22.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  27.11.2025 
1102540368   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Dodanie služby - servis - prezutie a uskladnenie pneu AA185IG  184,50 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540079 z 22.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  27.11.2025 
1102540357   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Fakturované služby - servis, STK a EK - BL257KU  647,39 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540058 z 29.09.2025  30.10.2025  06.11.2025  27.11.2025 
1102540356   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Fakturované služby - servis, STK a EK - BL289KU  696,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 134/OVS/2025  obj. č. 1102540063 z 01.10.2025  30.10.2025  06.11.2025  27.11.2025 
1102540090   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta SMV - BL289KV  295,82 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540011 zo 07.02.2025  18.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540062   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - BL694UR  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540003 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540061   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta - NM271BP  221,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540004 z 24.01.2025  04.02.2025  12.02.2025  25.2.2025 
1102540038   FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o.
Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske
45960470  Servis auta BL257KU  348,31 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540001 z 08.01.2025  14.01.2025  06.02.2025  17.2.2025 
1102540316   FaxCopy a.s.
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
35729040  Vizitky - p. riaditeľka  9,62 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540051 z 03.09.2025  30.09.2025  06.10.2025  9.10.2025 
1102540248   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Profylaxia frankovacieho stroja  333,45 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540036 z 24.06.2025  14.07.2025  22.07.2025  12.8.2025 
1102540083   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Odpojenie frankovacieho stroja na detaš. pracovisku Myjava  540,09 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540010 z 05.02.2025  13.02.2025  24.02.2025  18.3.2025 
1102540057   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj  xxx  03.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540181   eurowin servis s.r.o.
Družstevná 690/116, 916 01 Stará Turá
53637941  Dodanie a montáž žalúzií - HV36 NMnV  233,00 
bez DPH
xxx  obj. č. 1102540018 z 26.03.2025  15.05.2025  20.05.2025  11.6.2025 
1102540005   Esamed s.r.o.
Mýtna 146/5, 916 01 Stará Turá
44350741  Zdravotné výkony  97,58 
bez DPH
Z.z. 447/08-§11, výkaz k úhrade  xxx  03.01.2025  16.01.2025  31.1.2025 
1102540353   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova ul. 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Odborná prehliadka výťahov - HV40 NMnV, St. T., My  344,40 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540071 zo 14.10.2025  28.10.2025  06.11.2025  27.11.2025 
1102540301   ELVYT spol. s r.o.
Nobelova 7316/12, 917 01 Trnava
31419143  Oprava výťahu - Myjava  3533,79 
vrátane DPH
xxx  obj. č. 1102540044 z 11.08.2025  09.09.2025  22.09.2025  9.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť