Faktúry 2025 (ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1102540026   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu Stará Turá - 01/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke zem. plynu Z02/OVS/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540171   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie - St. Turá, Myjava 04/2025  239,82 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elektr. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  09.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
1102540110   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Elek. energia Stará Turá, Myjava 02/2025  62,74 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek.č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  13.03.2025  14.04.2025  17.4.2025 
1102540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá, Myjava 03/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540084   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Stará Turá, Myjava - 01/2025  201,69 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. elek. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  13.02.2025  27.02.2025  18.3.2025 
1102540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie - Stará Turá, Myjava 04/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva o združ. dod. el. č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  03.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540176   Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
00151866  Vyúčtovanie režijných nákladov za rok 2024 - HV36 NMnV  2059,43 
bez DPH
Zmluva o výpožičke majetku štátu CPTN-ON-2020/006828  xxx  12.05.2025  16.05.2025  11.6.2025 
1102540057   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Jarošova 1, 831 03 Bratislava
44563485  Kreditačný poplatok na rok 2025  159,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskyt. služieb - frankovací stroj  xxx  03.02.2025  10.02.2025  25.2.2025 
1102540192   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Plyn - St. Turá 06/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540163   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plyn - Stará Turá 05/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávky plynu - Stará Turá 04/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  03.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540100   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plyn - Stará Turá 03/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540067   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka plynu - Stará Turá - 02/2025  686,30 
vrátane DPH
Zmluva č. Z02/OVS/2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540214   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka plynu - St. Turá 05/2025  757,07 
vrátane DPH
Zmluva č. Z01/OVS/2024  xxx  17.06.2025  08..07.2025  14.7.2025 
1102540219   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné a stočné - Myjava 09.05.2025-08.06.2025  298,77 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.06.2025  08.07.2025  14.7.2025 
1102540185   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné MY - nedoplatok - 09.04.2025-08.05.2025  155,12 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  21.05.2025  28.05.2025  11.6.2025 
1102540156   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Fakturácia vodné, stočné, zrážky - Myjava 09.03.-08.04.2025  179,53 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  28.04.2025  09.05.2025  13.5.2025 
1102540119   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka - vodné, stočné - Myjava   164,32 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  25.03.2025  07.04.2025  17.4.2025 
1102540091   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Dodávka vodné, stočné Myjava 09.01.2025-08.02.2025  219,28 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  26.02.2025  12.03.2025  18.3.2025 
1102540064   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné, zrážky - Myjava  41,07 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  04.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540050   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vyúčtovacia faktúra - vodné, stočné MY  115,73 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  27.01.2025  06.02.2025  21.2.2025 
1102540011   Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
35850370  Vodné, stočné - nedoplatok Myjava - vyúčtovanie 09.11.2024-08.12.2024  187,13 
vrátane DPH
Zmluva č. PZ00196739_001 z 10.09.2015  xxx  03.01.2025  08.01.2025  31.1.2025 
1102540101   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovacie služby 02/2025  2286,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  05.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540072   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie objektov UPSVaR NMnV, St. Turá, Myjava  2286,57 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540025   ORIOLA SK s.r.o.
Komenského 2623/46, 010 01 Žilina
50019201  Upratovanie 12/2024  2230,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 94/110/2021 z 05.02.2021  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540208   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektrickej energie 05/2025  182,97 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  10.06.2025  08.07.2025  14.7.2025 
1102540165   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie MY, St.Turá - 05/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540164   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá 05/2025 garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  05.05.2025  15.05.2025  11.6.2025 
1102540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka el. energie - Stará Turá 04/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  03.04.2025  14.04.2025  13.5.2025 
1102540099   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie - Stará Turá 03/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  04.03.2025  14.03.2025  18.3.2025 
1102540066   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá - 02/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540065   Magna energia, a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Myjava, Stará Turá - 02/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024 z 03.12.2024  xxx  06.02.2025  12.02.2025  6.3.2025 
1102540028   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektr. energie Stará Turá - 01/2025  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540027   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánková 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  Dodávka elektrickej energie Myjava, Stará Turá - 01/2025  1117,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2024  xxx  07.01.2025  13.01.2025  31.1.2025 
1102540239   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektrickej energie - Stará Turá, Myjava 06/2025  135,86 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  09.07.2025  07.08.2025  12.8.2025 
1102540238   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Dodávka elektr. ener. Stará Turá, Myjava 07/2025  997,68 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  08.07.2025  14.07.2025  12.8.2025 
1102540225   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia - Stará Turá garáže 07/2025  17,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  02.07.2025  14.07.2025  6.8.2025 
1102540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektrická energia MY, St. Turá - 06/2025  988,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540193   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Pieštany
35743565  Elektr. energia St. Turá 06/2025 - garáže  17,45 
vrátane DPH
Zmluva č. 5361/2021 z 03.12.2024  xxx  03.06.2025  13.06.2025  14.7.2025 
1102540188   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  Komplexná správa objektov 04/2025  4241,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 49195/2020 zo 16.07.2020  xxx  29.05.2025  06.06.2025  11.6.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom

Tlačiť