Faktúry 2023 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092340162   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV, zmes do ostrekovačov, olej  512,01 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  05.09.2023  14.09.2023  9.10.2023 
1092340159   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV, zmes do ostrekovačov, olej  148,10 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.08.2023  24.08.2023  6.9.2023 
1092340144   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  423,75 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  03.08.2023  09.08.2023  6.9.2023 
1092340137   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  128,29 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.07.2023  28.07.2023  15.8.2023 
1092340123   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  416,86 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.07.2023  13.07.2023  15.8.2023 
1092340117   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  332,55 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.06.2023  21.06.2023  14.7.2023 
1092340105   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  601,42 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.06.2023  15.06.2023  14.7.2023 
1092340098   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV, zmes do ostrekovačov  141,40 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.05.2023  26.05.2023  14.6.2023 
1092340079   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  537,02 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.05.2023  10.05.2023  14.6.2023 
1092340074   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  203,45 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.04.2023  26.04.2023  16.5.2023 
1092340061   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  598,66 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340055   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV, zmes do ostrekovačov  207,32 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  17.03.2023  22.03.2023  17.4.2023 
1092340042   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  541,03 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.03.2023  13.03.2023  17.4.2023 
1092340038   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  147,98 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  20.02.2023  27.02.2023  10.3.2023 
1092340026   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, zmes do ostrekovačov,umývanie MV  557,73 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  06.02.2023  10.02.2023  10.3.2023 
1092340020   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Umývanie MV  9,00 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  18.01.2023  19.01.2023  14.2.2023 
1092340005   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV  348,33 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  04.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340086   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 4/2023  48787,31 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  10.05.2023  07.06.2023  14.6.2023 
1092340060   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2023  7168,55 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340039   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2023  7168,55 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.03.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1092340024   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2023  7168,55 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.02.2023  10.02.2023  10.3.2023 
1092340019   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2022  -19417,14 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  17.01.2023  ..2000  14.2.2023 
1092340009   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2023  9624,74 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  09.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340183   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.10.2023  12.10.2023  14.11.2023 
1092340121   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  03.07.2023  13.07.2023  15.8.2023 
1092340058   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  03.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340001   FANIT,s.r.o.
Kôstková 345/55, 851 10 Bratislava
44399707  Pripojenie k PCO  286,80 
vrátane DPH
ZML.č. 51007-8 zo dňa 31.3.2004  02.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340251   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.12.2023  14.12.2023  12.1.2024 
1092340227   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.11.2023  20.11.2023  14.12.2023 
1092340193   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  06.10.2023  12.10.2023  14.11.2023 
1092340169   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.09.2023  14.09.2023  9.10.2023 
1092340150   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.08.2023  14.08.2023  6.9.2023 
1092340128   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  07.07.2023  13.07.2023  15.8.2023 
1092340112   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.06.2023  15.06.2023  14.7.2023 
1092340091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  11.05.2023  16.05.2023  14.6.2023 
1092340067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  11.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.03.2023  13.03.2023  17.4.2023 
1092340033   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.02.2023  27.02.2023  10.3.2023 
1092340012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  10.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340133   Západoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
Tovarnícka 2208, 955 01 Topoľčany
36550949  Vodné a stočné - BN za 1-6/2023  1656,70 
vrátane DPH
Zml.č.41/2014/P  11.07.2023  19.07.2023  15.8.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť