Faktúry 2023 (ÚPSVR Partizánske)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1092340091   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  11.05.2023  16.05.2023  14.6.2023 
1092340067   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  11.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340047   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.03.2023  13.03.2023  17.4.2023 
1092340033   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  08.02.2023  27.02.2023  10.3.2023 
1092340012   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Volania, internet  145,00 
vrátane DPH
Zml.č. 9900175472/2004  10.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340086   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 4/2023  48787,31 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  10.05.2023  07.06.2023  14.6.2023 
1092340060   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 4/2023  7168,55 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  04.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340039   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 3/2023  7168,55 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  02.03.2023  04.04.2023  17.4.2023 
1092340024   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 2/2023  7168,55 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  01.02.2023  10.02.2023  10.3.2023 
1092340019   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn vyúčtovanie 1 - 12/2022  -19417,14 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  17.01.2023  ..2000  14.2.2023 
1092340009   Magna energia,a.s.
Nitrianska 7555/15, 921 01 Piešťany
35743565  Plyn 1/2023  9624,74 
vrátane DPH
Zml.č. 312/OVS/2019 zo dňa 26.4.2019  09.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340255   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  12.12.2023  14.12.2023  12.1.2024 
1092340234   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  14.11.2023  20.11.2023  14.12.2023 
1092340196   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  70,01 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  12.10.2023  24.10.2023  14.11.2023 
1092340181   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  19.09.2023  26.09.2023  9.10.2023 
1092340160   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.08.2023  24.08.2023  6.9.2023 
1092340141   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  21.07.2023  28.07.2023  15.8.2023 
1092340119   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  23.06.2023  27.06.2023  14.7.2023 
1092340101   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  25.05.2023  07.06.2023  14.6.2023 
1092340077   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  27.04.2023  10.05.2023  16.5.2023 
1092340057   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  30.03.2023  13.04.2023  17.4.2023 
1092340040   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  02.03.2023  13.03.2023  17.4.2023 
1092340025   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  96,72 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  03.02.2023  10.02.2023  10.3.2023 
1092340006   Lindström,s.r.o.
Orešianska ulica 3, 917 01 Trnava
35742364  Prenájom a pranie rohoží  83,59 
vrátane DPH
Zmluva č. 383020 zo dňa 13.2.2013  05.01.2023  13.01.2023  14.2.2023 
1092340041   FAST PLUS, a.s. prevádzka PLANEO Elektro Partizánske
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava Prevádzka - Nitrianska 2080/116, 958 03 Partizánske
35712783  Espresso kávovar PHILIPS 20 LatteGo 1 ks  439,00 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.06/23  03.03.2023  06.03.2023  17.4.2023 
1092340096   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Atramentová náplň NEOPOST IJ 40/50 do frankovacieho stroja + etikety  270,00 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.21/23  17.05.2023  26.05.2023  14.6.2023 
1092340054   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Servis kreditovacieho stroja Neopost IJ-40/50 - pracovisko Bánovce nad Bebravou  331,20 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.05/23  14.03.2023  22.03.2023  17.4.2023 
1092340023   Mailtec Slovakia,.s.r.o.
Nám.Hraničiarov 29, 851 03 Bratislava
35687487  Ročný poplatok hot-line DIAMOND a kreditovanie  144,00 
vrátane DPH
Dohoda č.4005  26.01.2023  31.01.2023  14.2.2023 
1092340059   Ing.Pavol Baláž - REMKOSTAV
Garbiarska 49/50, 926 01 Sereď
34457968  1 ks plastová plynová skrinka - atyp, návlek bez zadnej strany + plné dno  125,40 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.09/23  03.04.2023  13.04.2023  16.5.2023 
1092340200   PMR s.r.o.
Trenčianska cesta 1337, 957 01 Bánovce nad Bebravou
34099433  Výmena vodoinštalač.zariadení PE  87983,24 
vrátane DPH
Zml.o dielo č.335/109/2022  16.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
1092340261   MUDr.Olachová Alžbeta
Moyzesova 484, 95633 Chynorany
31865763  Zdravotné výkony  48,79 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  18.12.2023  20.12.2023  12.1.2024 
1092340190   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  05.10.2023  24.10.2023  14.11.2023 
1092340139   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  18.07.2023  28.07.2023  15.8.2023 
1092340064   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  06.04.2023  26.04.2023  16.5.2023 
1092340008   MUDr. Matejová Adriana
Ul.29.augusta č.39, 958 01 Partizánske
31843654  Zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
Zákon č. 447/2008  09.01.2023  19.01.2023  14.2.2023 
1092340243   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny
31611630  Ročné služby prev.fr.stroja  182,40 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.39/23  24.11.2023  29.11.2023  14.12.2023 
1092340208   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny
31611630  Preventívna prehl.fr.stroja PE  60,00 
vrátane DPH
IN-050/2023  Obj.č.40/23  02.11.2023  22.11.2023  14.12.2023 
1092340177   ROBINCO Slovakia s.r.o.
Dolné Rudiny
31611630  Atramentová náplň do frankovacieho stroja ROBINCO - Pitney Bowes DM 300/400c + samolepiace štítky  242,16 
vrátane DPH
IN-050/2019  Obj.č.35/23  14.09.2023  26.09.2023  9.10.2023 
1092340262   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek.  174,27 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  19.12.2023  20.12.2023  12.1.2024 
1092340245   SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  Nákup PHM, umývanie MV,zmes do ostrek.  763,47 
vrátane DPH
Zml.č. 002863/73120/2004  05.12.2023  14.12.2023  12.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Partizánske

Tlačiť