Faktúry 2023 (ÚPSVR Piešťany)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1062340010   MEDOFF, s.r.o. 106
Hlohová 13, 920 01 Hlohovec
36854093  zdravotné výkony  27,88 
bez DPH
    10.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340009   STRABAG Property and Facility
Dunajská 32, 817 85 Bratislava
36361127  komplexná správa objektov 12/2022  5568,76 
vrátane DPH
    10.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340008   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  PN dodávka elektriny 12/2022  3037,45 
vrátane DPH
394/OVS/2019    05.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340007   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  HC dodávka elektriny 12/2022  1609,98 
vrátane DPH
394/OVS/2019    05.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340006   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  PN a HC čistiace a upratovacie služby  4292,54 
vrátane DPH
160/OVS/2022    04.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340005   ATALIAN SK s.r.o.
Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava 2
44390823  hygienický materiál  281,23 
vrátane DPH
  1062240033  04.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340004   TSU, š.p. 106
Krajinská 2929/9, 921 01 Piešťany
00057380  vykurovanie, dod.vody, osvetl.,ostatné 12/2022  3918,36 
vrátane DPH
    04.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340003   SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.
Rudlovská 53, 974 01 B. Bystrica
46798811  informačné služby 12/2022  2772,86 
vrátane DPH
105/106/2021    04.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340001   PEDIAS, s.r.o. 106
Hlohová 13, 920 01 Hlohovec
36796468  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
    02.1.2023  18.01.2023  8.3.2023 
1062340373   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 11/2023  5,04 
bez DPH
    15.12.2023    20.2.2024 
1062340360   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 11/2023  2928,90 
bez DPH
    07.12.2023    20.2.2024 
1062340341   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 10/2023  7,20 
bez DPH
    15.11.2023    25.1.2024 
1062340332   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 10/2023  2928,90 
bez DPH
    07.11.2023    25.1.2024 
1062340325   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 4/2023 HC  248,78 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340324   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 4/2023 PN  503,68 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340323   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 3/2023 PN  563,89 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340322   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 3/2023 HC  278,99 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340321   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 2/2023 HC  258,40 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340320   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 2/2023 PN  523,14 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340319   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 1/2023 HC  298,85 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340318   Stredoslovenská energetika,a.s
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  opravná faktúra za 1/2023 PN  612,34 
bez DPH
472/OVS/2022    02.11.2023    25.1.2024 
1062340300   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 9/2023  7,08 
bez DPH
    12.10.2023    15.12.2023 
1062340289   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 9/2023  3047,20 
bez DPH
    05.10.2023    15.12.2023 
1062340271   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 8/2023  5,74 
bez DPH
    14.9.2023    18.10.2023 
1062340236   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 7/2023  9,20 
bez DPH
    11.8.2023    20.9.2023 
1062340230   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 7/2023  3107,00 
bez DPH
    07.8.2023    20.9.2023 
1062340214   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  kredit do frankovacieho stroja  3000,00 
bez DPH
    18.7.2023    22.8.2023 
1062340201   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 6/2023  3153,80 
bez DPH
    10.7.2023    22.8.2023 
1062340181   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 5/2023  8,70 
bez DPH
    14.6.2023    31.7.2023 
1062340169   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 5/2023  3190,20 
bez DPH
    07.6.2023    31.7.2023 
1062340156   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  kredit do frankovacieho stroja  2000,00 
bez DPH
    29.5.2023    15.6.2023 
1062340153   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dobropis úrokov z omeškania  -4,54 
bez DPH
312/OVS/2019    23.5.2023    15.6.2023 
1062340140   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 4/2023  8,78 
bez DPH
    12.5.2023    15.6.2023 
1062340133   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  Slovenská pošta-PPnaV-Výplata dávok za 4/2023  3222,70 
bez DPH
    09.5.2023    15.6.2023 
1062340095   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  kredit do frankovacieho stroja  2000,00 
vrátane DPH
    30.3.2023    24.4.2023 
1062340085   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 2/2023  16,00 
bez DPH
    14.3.2023    24.4.2023 
1062340061   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 1/2023  13,14 
bez DPH
    17.2.2023    22.3.2023 
1062340029   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok  -5735,11 
vrátane DPH
312/OVS/2019    19.1.2023    8.3.2023 
1062340013   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  dobropis 12/2022  11,44 
bez DPH
    11.1.2023    8.3.2023 
1062340002   Slovenská pošta, a. s.
Partizánska cesta 9, 974 01 B.Bystrica
36631124  kredit do frankovacieho stroja  3370,00 
vrátane DPH
    03.1.2023    8.3.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Piešťany

Tlačiť