Faktúry 2025 (ÚPSVR Piešťany)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1062540026   KARABA s.r.o. 108
Nám.1.mája1, 922 05 Chtelnica
36274160  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
    24.1.2025  30.01.2025  19.2.2025 
1062540120   MEDINAS,s.r.o.,MUDr.N.Nosáľová
A. Hlinku 16, 921 01 Piešťany
36272922  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    10.4.2025  15.04.2025  21.5.2025 
1062540062   MEDINAS,s.r.o.,MUDr.N.Nosáľová
A.Hlinku 16, 921 01 Piešťany
36272922  zdravotné výkony  55,76 
vrátane DPH
    13.2.2025  19.02.2025  5.3.2025 
1062540048   MEDEOR NZZ s.r.o. 106
Winterova 41, 921 01 Piešťany
36270709  zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    06.2.2025  10.02.2025  5.3.2025 
1062540186   ATLAS MEDIC 106
Veterná 8760/43A, 917 01 Trnava
36267589  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    24.6.2025  01.07.2025  23.7.2025 
1062540019   ATLAS MEDIC 106
Veterná 8760/43A, 917 01 Trnava
36267589  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    21.1.2025  30.01.2025  19.2.2025 
1062540029   Dr.Raymann s.r.o. 106
Radlinského 41, 920 01 Hlohovec
36261718  zdravotné výkony  111,52 
bez DPH
    24.1.2025  30.01.2025  19.2.2025 
1062540158   Pro vobis, s.r.o. 106
K.Kabáta 652/6, 922 42 Madunice
36259209  zdravotné výkony  62,74 
bez DPH
    22.5.2025  26.05.2025  17.6.2025 
1062540025   Pro vobis, s.r.o. 106
K.Kabáta 652/6, 922 42 Madunice
36259209  zdravotné výkony  62,74 
bez DPH
    23.1.2025  30.01.2025  19.2.2025 
1062540185   Vodárenská spoločnosť 106
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
36255556  vodné, stočné 5/2025  161,03 
vrátane DPH
    23.6.2025  26.06.2025  23.7.2025 
1062540161   Vodárenská spoločnosť 106
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
36255556  vodné, stočné 4/2025  175,51 
vrátane DPH
    23.5.2025  28.05.2025  17.6.2025 
1062540127   Vodárenská spoločnosť 106
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
36255556  vodné, stočné 3/2025  193,39 
vrátane DPH
    15.4.2025  24.04.2025  21.5.2025 
1062540099   Vodárenská spoločnosť 106
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
36255556  vodné, stočné 2/2025  158,02 
vrátane DPH
    19.3.2025  21.03.2025  28.4.2025 
1062540066   Vodárenská spoločnosť 106
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
36255556  vodné, stočné 1/2025  154,55 
vrátane DPH
    19.2.2025  21.02.2025  5.3.2025 
1062540011   Vodárenská spoločnosť 106
Šafárikova 30, 920 01 Hlohovec
36255556  vodné, stočné 12/2024  159,66 
vrátane DPH
    14.1.2025  17.01.2025  19.2.2025 
1062540156   Exekútorský úrad Mgr. Zelís106
Podzámska 37, 920 01 Hlohovec
36091669  trovy exekúcie  73,80 
vrátane DPH
    20.5.2025  23.05.2025  17.6.2025 
1062540165   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  9,88 
vrátane DPH
    30.5.2025    17.6.2025 
1062540159   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  9,88 
vrátane DPH
    22.5.2025    17.6.2025 
1062540122   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  9,88 
vrátane DPH
    10.4.2025    21.5.2025 
1062540084   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  9,88 
vrátane DPH
    07.3.2025    28.4.2025 
1062540051   Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21, 811 08 Bratislava
35776005  odmena za vymoženie pohľadávky  9,88 
vrátane DPH
    10.2.2025    5.3.2025 
1062540175   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 6/2025  52,25 
vrátane DPH
    09.6.2025  11.06.2025  23.7.2025 
1062540137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 5/2025  52,25 
vrátane DPH
    05.5.2025  09.05.2025  17.6.2025 
1062540109   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 4/2025  52,25 
vrátane DPH
    07.4.2025  10.04.2025  21.5.2025 
1062540075   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 3/2025  52,25 
vrátane DPH
    04.3.2025  07.03.2025  28.4.2025 
1062540039   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 2/2025  52,25 
vrátane DPH
    04.2.2025  10.02.2025  5.3.2025 
1062540002   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  internet 1/2025  50,98 
vrátane DPH
    03.1.2025  10.01.2025  19.2.2025 
1062540183   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn 01.01.2025-31.05.2025 preplatok  492,88 
vrátane DPH
P1463/2024    16.6.2025    23.7.2025 
1062540176   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC vyúčtovanie elektrina 5/2025  1078,17 
vrátane DPH
5361/2024    10.6.2025  13.06.2025  23.7.2025 
1062540169   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  HC dodávka plyn 6/2025  2539,68 
vrátane DPH
P1463/2024    03.6.2025  09.06.2025  23.7.2025 
1062540168   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC dodávka elektrina 6/2025  1934,53 
vrátane DPH
5361/2024    03.6.2025  09.06.2025  23.7.2025 
1062540143   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC vyúčtovanie elektrina 4/2025  1050,59 
vrátane DPH
    09.5.2025  16.05.2025  17.6.2025 
1062540139   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC dodávka elektrina 5/2025  1934,53 
vrátane DPH
5361/2024    05.5.2025  09.05.2025  17.6.2025 
1062540138   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  HC dodávka plyn 5/2025  2539,68 
vrátane DPH
P1463/2024    05.5.2025  09.05.2025  17.6.2025 
1062540118   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC vyúčtovanie elektrina 3/2025  553,87 
vrátane DPH
5361/2024    09.4.2025  15.04.2025  21.5.2025 
1062540107   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  HC dodávka plyn 4/2025  2539,68 
vrátane DPH
P1463/2024    02.4.2025  04.04.2025  21.5.2025 
1062540106   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC dodávka elektrina 4/2025  1934,53 
vrátane DPH
5361/2024    02.4.2025  04.04.2025  21.5.2025 
1062540091   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC vyúčtovanie elektrina 2/2025  667,26 
vrátane DPH
5361/2024    11.3.2025  19.03.2025  28.4.2025 
1062540077   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  HC dodávka plyn 3/2025  2539,68 
vrátane DPH
P1463/2024    04.3.2025  07.03.2025  28.4.2025 
1062540076   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 921 01 Piešťany
35743565  PN + HC dodávka elektrina 3/2025  2495,77 
vrátane DPH
5361/2024    04.3.2025  07.03.2025  28.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Piešťany

Tlačiť