Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362340560 | NAY a.s. Tuhovská 15, P.O.BOX 10, 830 06 Bratislava |
35739487 | nákup mikrovlniek | 299,96 vrátane DPH |
nie | 78/2023 | 20.12.2023 | 21.12.2023 | 4.1.2024 |
1362340539 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 11/2023 | 300,16 vrátane DPH |
zml. č.361-11.8.2015 | nie | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 |
1362340520 | Final-CD Bratislava, spol. s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup pneumatík PP923CK | 312 vrátane DPH |
zml. 97/OVS/2021 | 61/2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 |
1362340567 | Gromed, s.r.o. Dolina 1164/45, 054 01 Levoča |
46524550 | zdravotné výkony | 320,62 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 21.12.2023 | 29.12.2023 | 4.1.2024 |
1362340540 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
30794536 | vodné, stočné PP 11/2023 | 320,38 vrátane DPH |
zml.360-11.8.2015 | nie | 06.12.2023 | 15.12.2023 | 3.1.2024 |
1362340049 | Tom Med s.r.o. Levoča Nová 58, 054 01 Levoča |
36500445 | zdravotné výkony | 320,62 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 18.01.2023 | 27.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340375 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 8/2023 | 321,96 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 07.09.2023 | 11.09.2023 | 11.10.2023 |
1362340071 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 1/2023 | 325,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340582 | JODAN s.r.o., Gófska 316/28, 053 02 Spišský Hrhov |
47542683 | zdravotné výkony | 334,56 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 02.01.2024 | 16.01.2024 | 31.1.2024 |
1362340341 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 7/2023 | 335,75 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 04.08.2023 | 08.08.2023 | 5.9.2023 |
1362340486 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné PP 10/2023. | 337,99 vrátane DPH |
Zmluva č. 360 - 11.08.2015. | nie | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 28.11.2023 |
1362340206 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 4/2023. | 339,06 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
1362340485 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 10/2023. | 344,18 vrátane DPH |
Zmluva č.361 - 11.08.2015 | nie | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 28.11.2023 |
1362340251 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Kúpa a prezutie sady kolies PP923CK. | 349,92 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 32/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340119 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 2/2023 | 355,56 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 24.3.2023 |
1362340072 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK a EK BL150US | 355,94 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021 | 6/2023 | 06.02.2023 | 08.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340348 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 7/2023 | 362,77 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 04.08.2023 | 10.08.2023 | 5.9.2023 |
1362340129 | JA-SAN, s.r.o. Rázusova 2677/14, 058 01 Poprad |
36608360 | zdravotné výkony | 362,44 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.03.2023 | 13.03.2023 | 24.3.2023 |
1362340411 | Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 9/2023 | 375,46 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.10.2023 | 06.10.2023 | 27.10.2023 |
1362340164 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 3/2023 | 375,29 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 |
1362340291 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 6/2023 | 378,67 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 10.07.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 |
1362340246 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné LE 05/2023. | 378,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340240 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica. |
36631124 | Vyúčtovanie energií a služieb za rok 2022. | 380,54 vrátane DPH |
Zmluva 71/136/2022. | nie | 29.05.2023. | 31.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340207 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné PP 4/2023. | 394,93 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015 | nie | 09.05.2023. | 11.05.2023. | 13.6.2023 |
1362340232 | WELCOME, spol. s.r.o. Karpatská 3273/7, 05801 Poprad. |
36470732 | Prenájom zasadacej miestnosti v TATRA Hotel. | 400,00 vrátane DPH |
nie | 28/2023 | 19.05.2023. | 24.05.2023. | 14.6.2023 |
1362340521 | Final-CD Bratislava, spol. s. r. o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | nákup a prezutie pneumatík BL073KU | 403,20 vrátane DPH |
zml.97/OVS/2021 | 62/2023 | 27.11.2023 | 28.11.2023 | 4.12.2023 |
1362340249 | FINAL-CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | Kúpa a prezutie kolies BL073KU. | 405,60 vrátane DPH |
Zmluva 97/OVS/2021. | 33/2023. | 05.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340276 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 6/2023 | 428,72 vrátane DPH |
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 22.06.2023 | 27.06.2023 | 10.7.2023 |
1362340260 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 667/17, 05801 Poprad. |
36500968 | Vodné, stočné PP 05/2023. | 428,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 360 - 11.08.2015. | nie | 07.06.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340165 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 3/2023 | 457,32 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015 | nie | 05.04.2023 | 13.04.2023 | 2.5.2023 |
1362340292 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 6/2023 | 462,23 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015 | nie | 06.07.2023 | 11.07.2023 | 3.8.2023 |
1362340368 | MKM INVEST, s.r.o. Kukučínova 4730, 05801 Poprad |
31708307 | ťažné zariadenie, elektroinštalácia, montáž BT339EK | 473,76 vrátane DPH |
nie | 50/2023 | 22.08.2023 | 23.08.2023 | 5.9.2023 |
1362340108 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 2/2023 | 523,87 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015 | nie | 02.03.2023 | 06.03.2023 | 17.3.2023 |
1362340074 | OBI Slovakia s.r.o. Teplická cesta 4358/1, 058 01 Poprad |
48258946 | nákup - vysávače Karcher WD3 8ks | 559,92 vrátane DPH |
nie | 15/2023 | 08.02.2023 | 10.02.2023 | 2.3.2023 |
1362340562 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 |
48070408 | nákup hygienického materiálu | 600 vrátane DPH |
zml.č.457/OVS/2022 | 71/2203 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 4.1.2024 |
1362340484 | Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 17026, 062 01 Vysoké Tatry |
00893552 | Zabezpečenie občerstvenia burzy v Levoči. | 600,00 vrátane DPH |
nie | nie | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 28.11.2023 |
1362340253 | Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina. |
42215617 | Strážna služba 05/2023. | 623,04 vrátane DPH |
Zmluva č. 168/136/2020 | nie | 06.06.2023. | 07.06.2023. | 7.7.2023 |
1362340014 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | PHM 12/2022 | 630,8 vrátane DPH |
Zmluva pre požívanie slovnaft karty reg. č. 002863/73120/2004 | nie | 10.01.2023 | 12.01.2023 | 3.2.2023 |
1362340284 | HH HIRE, s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad |
44578695 | prenájom+služby 7/2023 | 669,58 bez DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 357, 31.12.2014 | nie | 01.07.2023 | 07.07.2023 | 3.8.2023 |
1362340257 | HH HIRE s.r.o. Hraničná 3975/32, 05801 Poprad. |
44578695 | Prenájom + služby 06/2023. | 669,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 357/ 31.12.2014. | nie | 01.06.2023. | 13.06.2023. | 7.7.2023 |