Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340228   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica.
36631124  Prenájom+služby 4/2023.  2318,80 
vrátane DPH
Zmluva č. 87/136/2023.  nie  17.05.2023.  18.05.2023.  14.6.2023 
1362340401   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 9/2023  2318,8 
vrátane DPH
Zmluva č. 87/136/2023  nie  25.09.2023  29.09.2023  17.10.2023 
1362340370   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica
36631124  prenájom+služby 8/2023  2318,8 
vrátane DPH
Zmluva č. 87/136/2023  nie  24.08.2023  28.08.2023  5.9.2023 
1362340382   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 8/2023  4723,7 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340381   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 8/2023  3139,69 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340338   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 7/2023  4705,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie   03.08.2023  07.08.2023  4.9.2023 
1362340337   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 7/2023  3007,51 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie   03.08.2023  07.08.2023  4.9.2023 
1362340298   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 6/2023  5337,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340297   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2023  3067,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340121   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 2/2023  7201,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  03.03.2023  08.03.2023  24.3.2023 
1362340120   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 2/2023  3720,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  03.03.2023  08.03.2023  24.3.2023 
1362340100   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 1/2023  7619,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  07.02.2023  21.02.2023  3.3.2023 
1362340464   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.
48070408  Hygienický materiál.  2340,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022.  54/2023  25.10.2023  30.10.2023  28.11.2023 
1362340440   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 09/2023.  3015,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  11.10.2023  19.10.2023  28.11.2023 
1362340467   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.
48070408  Upratovanie PP+LE 10/2023.  2774,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  03.11.2023  07.11.2023  28.11.2023 
1362340243   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.
48070408  Upratovanie PP+LE 05/2023.  2774,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  02.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340215   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince.
48070408  Upratovanie PP+LE 4/2023.  2774,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  12.05.2023.  16.05.2023.  14.6.2023 
1362340486   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05801 Poprad.
36500968  Vodné, stočné PP 10/2023.  337,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 360 - 11.08.2015.  nie  06.11.2023  08.11.2023  28.11.2023 
1362340260   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.
36500968  Vodné, stočné PP 05/2023.  428,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 360 - 11.08.2015.  nie  07.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340257   HH HIRE s.r.o.
Hraničná 3975/32, 05801 Poprad.
44578695  Prenájom + služby 06/2023.  669,58 
vrátane DPH
Zmluva č. 357/ 31.12.2014.  nie  01.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340490   Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa.
45539197  Vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby a skartácia.  19,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 175/136/2022  55/2023  31.10.2023  16.11.2023  28.11.2023 
1362340253   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina.
42215617  Strážna služba 05/2023.  623,04 
vrátane DPH
Zmluva č. 168/136/2020   nie  06.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340210   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina.
42215617  Strážna služba 4/2023.  1401,84 
vrátane DPH
Zmluva č. 168/136/2020   nie  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340209   Ing. Jakub Moravčík-SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01001 Žilina.
42215617  Strážna služba 4/2023.  19,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 168/136/2020   26/2023  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340168   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 3/2023  1791,24 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  nie  06.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340111   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 2/2023  1557,6 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  nie  02.03.2023  06.03.2023  17.3.2023 
1362340081   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 1/2023  12,98 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  7/2023  09.02.2023  17.02.2023  2.3.2023 
1362340073   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 1/2023  1635,48 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  nie  06.02.2023  08.02.2023  2.3.2023 
1362340005   Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS
Saleziánska 2618/3, 01 001 Žilina
42215617  strážna služba 12/2022  1635,48 
bez DPH
Zmluva č. 168/136/2020  nie  03.01.2023  04.01.2023  2.2.2023 
1362340487   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Vyúčtovanie plyn LE 10/2023.  3252,88 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023.  nie  03.11.2023  08.11.2023  28.11.2023 
1362340468   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava
50060872  Vyúčtovanie plyn PP 11/2023.  2013,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 135/OVS/2023.  nie  06.11.2023  07.11.2023  28.11.2023 
1362340488   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.
31322832  PHM 10/2023.  1163,47 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004.  nie  08.11.2023  16.11.2023  28.11.2023 
1362340442   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.
31322832  PHM 10/2023.  278,92 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004.  nie  20.10.2023  26.10.2023  28.11.2023 
1362340256   SLOVNAFT a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava.
31322832  PHM 05/2023.  786,38 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004.  nie  08.06.2023.  13.06.2023.  7.7.2023 
1362340212   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 04/2023.  6672,65 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022 .  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340211   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 04/2023.  3238,4 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022 .  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340171   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 3/2023  7659,29 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022  nie  05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340170   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 3/2023  3711,89 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022  nie  05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340099   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 1/2023  4273,31 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022  nie  07.02.2023  21.02.2023  3.3.2023 
1362340491   AMG Security s.r.o., r.s.p.
Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen.
46268995  Strážna služba LE 10/2023.  13,66 
vrátane DPH
Zmluva č 279/136/2022.  66/2023  09.11.2023  16.11.2023  28.11.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť