Faktúry 2023 (ÚPSVR Poprad)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1362340297   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 6/2023  3067,09 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340170   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 3/2023  3711,89 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022  nie  05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340120   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 2/2023  3720,29 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  03.03.2023  08.03.2023  24.3.2023 
1362340581   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 12/2023  3208,18 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  08.01.2024  09.01.2024  31.1.2024 
1362340015   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 12/2022  1786,54 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340533   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 11/2023  3452,71 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  05.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
1362340504   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 10/2023   3602,54 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  08.11.2023  16.11.2023  4.12.2023 
1362340099   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny PP 1/2023  4273,31 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022  nie  07.02.2023  21.02.2023  3.3.2023 
1362340440   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 09/2023.  3015,17 
vrátane DPH
Zmluva č. 457/OVS/2022.  nie  11.10.2023  19.10.2023  28.11.2023 
1362340245   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 05/2023.  3149,17 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340211   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny PP 04/2023.  3238,4 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022 .  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340527   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE10/2023  5810,42 
vrátane DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  08.11.2023  06.12.2023  3.1.2024 
1362340382   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 8/2023  4723,7 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.09.2023  11.09.2023  11.10.2023 
1362340338   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 7/2023  4705,07 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie   03.08.2023  07.08.2023  4.9.2023 
1362340298   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 6/2023  5337,42 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  06.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340171   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 3/2023  7659,29 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022  nie  05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340121   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 2/2023  7201,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  03.03.2023  08.03.2023  24.3.2023 
1362340016   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 12/2022  3298,08 
vrátane DPH
Zmluva 82/OVS/2022  nie  05.01.2023  12.01.2023  3.2.2023 
1362340534   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 11/2023  5986,48 
bez DPH
zml. 472/OVS/2022  nie  05.12.2023  19.12.2023  3.1.2024 
1362340100   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina
51865467  vyúčtovanie elektriny LE 1/2023  7619,36 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022  nie  07.02.2023  21.02.2023  3.3.2023 
1362340441   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 09/2023.  4662,83 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  11.10.2023  19.10.2023  28.11.2023 
1362340244   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 05/2023.  5908,88 
vrátane DPH
Zmluva č.472/OVS/2022.  nie  05.06.2023.  07.06.2023.  7.7.2023 
1362340212   Stredoslovenská Energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina.
51865467  Vyúčtovanie elektriny LE 04/2023.  6672,65 
vrátane DPH
Zmluva č 472/OVS/2022 .  nie  05.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340205   Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa.
45539197  Vyprázdňovanie bezpečnostnej nádoby na skartovanie.  14,4 
vrátane DPH
175/136/2022  25/2023  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340345   Green Wave Recykling, s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  19,2 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 175/136/2022  44/2023  08.08.2023  10.08.2023  5.9.2023 
1362340136   Green Wave Recycling, s.r.o.
Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš
45539197  vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby na skartovanie  19,2 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb č. 175/136/2022  2/2023  15.03.2023  17.03.2023  24.3.2023 
1362340490   Green Wave Recycling s.r.o.
Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa.
45539197  Vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby a skartácia.  19,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 175/136/2022  55/2023  31.10.2023  16.11.2023  28.11.2023 
1362340229   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitranska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  Vrátenie úrokov z omeškania 04/2023 LE.  -33,78 
bez DPH
312/OVS/2019  nie  19.05.2023.  24.05.2023.  14.6.2023 
1362340422   Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 9/2023  65,35 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  06.10.2023  11.10.2023  27.10.2023 
1362340395   Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 8/2023  729,19 
vrátane DPH
zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.8.2015  nie  07.09.2023  21.09.2023  17.10.2023 
1362340348   Podtatranská vodárenská prevádzková spol., a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 7/2023  362,77 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  04.08.2023  10.08.2023  5.9.2023 
1362340292   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 6/2023  462,23 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015  nie  06.07.2023  11.07.2023  3.8.2023 
1362340207   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 667/17, 05801 Poprad.
36500968  Vodné, stočné PP 4/2023.  394,93 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 361, 11.08.2015  nie  09.05.2023.  11.05.2023.  13.6.2023 
1362340165   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 3/2023  457,32 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015  nie  05.04.2023  13.04.2023  2.5.2023 
1362340108   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 2/2023  523,87 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015  nie  02.03.2023  06.03.2023  17.3.2023 
1362340568   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 12/2023  207,58 
bez DPH
zml. 360- 11.8.2015  nie  27.12.2023  29.12.2023  4.1.2024 
1362340540   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
30794536  vodné, stočné PP 11/2023  320,38 
vrátane DPH
zml.360-11.8.2015  nie  06.12.2023  15.12.2023  3.1.2024 
1362340486   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17, 05801 Poprad.
36500968  Vodné, stočné PP 10/2023.  337,99 
vrátane DPH
Zmluva č. 360 - 11.08.2015.  nie  06.11.2023  08.11.2023  28.11.2023 
1362340117   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 1/2023 - nedoplatok (zmena ceny)  30,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015  nie  06.03.2023  08.03.2023  24.3.2023 
1362340070   Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Hraničná 662/17, 05889 Poprad
36500968  vodné, stočné PP 1/2023  295,43 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd č. 360, 11.08.2015  nie  06.02.2023  08.02.2023  2.3.2023 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Poprad

Tlačiť