
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362440190 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | 06.05.2024 | 30.05.2024 | 30.5.2024 | |
1362440143 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440103 | LUEVA s.r.o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440274 | LUEVA, s. r. o. Slovenského odboja 179/13, 058 01 Poprad |
44550073 | zdravotné výkony | 6,97 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.07.2024 | 11.07.2024 | 1.8.2024 |
1362440138 | M- JA, s.r.o. Sadová 726/17, 058 01 Poprad |
50184491 | zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 03.04.2024 | 11.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440027 | M- JA, s.r.o. Sadová 726/17, 058 01 Poprad |
50184491 | zdravotné výkony | 97,58 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 1.2.2024 |
1362440268 | M-JA, s.r.o, Sadová 726/17, 058 01 Poprad |
50184491 | zdravotné výkony | 34,85 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 1.8.2024 |
1362440407 | M-JA, s.r.o. Sadová 726/17, 058 01 Poprad |
50184491 | zdravotné výkony | 41,82 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 15.10.2024 | 22.10.2024 | 30.10.2024 |
1362440349 | MAGMA ENERGETIKA a.s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 8/2024 LE preplatok | 2776,42 bez DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 09.09.2024 | 30.9.2024 | |
1362440477 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2024LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440476 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 12/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440449 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 10/2024 LE preplatok | 708,12 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 11.11.2024 | 2.12.2024 | |
1362440303 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440302 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 8/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440182 | MAGMA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440494 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 11/2024LE nedoplatok | 1044 vrátane DPH |
201/OVS/2024 | nie | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440434 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 2.12.2024 |
1362440433 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 11/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 06.11.2024 | 11.11.2024 | 2.12.2024 |
1362440392 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 9/2024 LE preplatok | 2278,32 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 10.10.2024 | 30.10.2024 | |
1362440371 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440370 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440334 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440333 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 9/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 04.09.2024 | 06.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440320 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2024 LE- preplatok | 2764,59 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.08.2024 | 27.8.2024 | |
1362440278 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 7/2024 LE preplatok | -2636,97 bez DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 11.07.2024 | 1.8.2024 | |
1362440255 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska18/7555, 92101Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
1362440254 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
1362440230 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 5/2024 LE- preplatok | 2079,88 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 14.06.2024 | 26.6.2024 | |
1362440213 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 PP | 1234,01 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440212 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml.201/OVS/2024 | nie | 05.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440183 | MAGNA ENERGIA a. s. Nitrianska 18/7555, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 5/2024 LE | 3597,17 vrátane DPH |
zml. 201/OVS/2024 | nie | 06.05.2024 | 15.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440511 | Marcinková Monika-ELETROMONT Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad |
32876068 | nákup konvíc | 85,00 vrátane DPH |
nie | 61/2024 | 17.12.2024 | 19.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440087 | Marcinková Monika-ELETROMONT Prešovská 2766/52, 058 01 Poprad |
32876068 | nákup kanvíc | 119 vrátane DPH |
nie | 8/2024 | 01.03.2024 | 12.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440018 | Mediprax, s. r .o. Štúrova 130/25, 058 01 Poprad |
36513768 | zdravotné výkony | 62,73 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 12.01.2024 | 18.01.2024 | 1.2.2024 |
1362440404 | Mediprax, s. r. o. Štúrova 130/25, 058 01 Poprad |
36513768 | zdravotné výkony | 83,64 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 |
1362440403 | Mediprax, s. r. o. Štúrova 130/25, 058 01 Poprad |
36513768 | zdravotné výkony | 55,76 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 14.10.2024 | 17.10.2024 | 30.10.2024 |
1362440394 | MEDUN, s.r.o Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.10.2024 | 14.10.2024 | 30.10.2024 |
1362440520 | MEDUN, s.r.o. Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 19.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 |
1362440114 | MEDUN,s.r.o Tatranské námestie 4582/1, 058 01 Poprad |
36508551 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
v zmysle opatrení MZ SR | nie | 08.03.2024 | 18.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440319 | Mgr. Lesňáková Viera, súdna exekútorka Nám. Sv. Egídia 95, 058 01 Poprad |
37946285 | rovy EX 16Er/348/2026- Gajo | 23,90 vrátane DPH |
Uznesenie, EX 622/2006 | nie | 15.08.2024 | 19.08.2024 | 27.8.2024 |