
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1362440089 | HH HIRE s.r.o. Poprad Hraničná 3975/32, 058 01 Poprad |
44578695 | prenájom+služby 3/2024 | 823,43 bez DPH |
zml. 357/31.12.2014 | nie | 1.3.2024 | 04.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440221 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 5/2024 | 523,09 vrátane DPH |
zml. 360- 11.8.2015 | nie | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440168 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 4/2024 | 68,09 vrátane DPH |
zml. 360- 11.8.2015 | nie | 2.5.2024 | 21.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440051 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 1/2024 | 383,48 bez DPH |
zml. 360- 11.8.2015 | nie | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440090 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné PP 2/2024 | 396,90 vrátane DPH |
zml. 360-11.8.2024 | nie | 04.03.2024 | 05.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440220 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 5/2024 | 364,06 vrátane DPH |
zml. 361-11.8.2024 | nie | 07.06.2024 | 11.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440050 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad |
36500968 | vodné, stočné LE 1/2024 | 295,56 vrátane DPH |
zml. 361/11.08.2015 | nie | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 12/2023 | 2774,88 vrátane DPH |
zml. 452/OVS/2022 | nie | 03.01.2024 | 09.01.2024 | 31.1.2024 |
1362440375 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 9/2024 | 2684,51 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440374 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 9/2024 | 4350,91 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440214 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 5/2024 | 4748,52 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440154 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 3/2024 nedoplatok | 85,61 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 19.04.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440153 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 3/2024 nedoplatok | 167,36 bez DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 19.04.2024 | 22.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440128 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE3/2024 | 4759,97 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 26.4.2024 |
1362440093 | Stredoslovenská energetika, a. s. vyúčtovanie elektriny LE 2/2024 |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 2/2024 | 5298,90 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 05.03.2024 | 06.03.2024 | 26.3.2024 |
1362440054 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny PP 1/2024 | 3007, 61 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440053 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektriny LE 1/2024 | 5644,92 vrátane DPH |
zml. 472/OVS/2022 | nie | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440085 | Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prenájom+ služby 2/2024 | 2318,80 vrátane DPH |
zml. 87/136/2023 | nie | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440036 | Final - CD Bratislava, spol. s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | diagnostika, zisťovanie poruchy | 108,00 vrátane DPH |
zml. 97/OVS/2021 | 01/2024 | 22.01.2024 | 24.01.2024 | 1.2.2024 |
1362440196 | Green Wave Recycling, s. r. o. Pohranická ulica 271/27, 951 04 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie bezpečnostnej nádoby | 16,80 bez DPH |
zml. č. 175/136/2022 | 13/2024 | 14.05.2024 | 15.05.2024 | 30.5.2024 |
1362440217 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen |
46268995 | strážna služba LE 5/2024 | 1720,66 vrátane DPH |
zml. č. 279/136/2022 | nie | 06.06.2024 | 10.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440110 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen |
46268995 | strážna služba LE 2/2024 | 1720,66 vrátane DPH |
zml. č. 279/136/2022 | nie | 11.03.2024 | 12.03.2024 | 27.3.2024 |
1362440059 | AMG Security s.r.o. Lieskovská cesta 6, 96001 Zvolen |
46268995 | strážna služba LE 1/2024 | 1802,59 bez DPH |
zml. č. 279/136/2022 | nie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440251 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 6/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml. č. 457/OVS/2022 | nie | 03.07.2024 | 08.07.2024 | 31.7.2024 |
1362440052 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie PP+LE 1/2024 | 2774,88 vrátane DPH |
zml. č. 457/OVS/2022 | nie | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440174 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov |
50060872 | vyúčtovanie plyn PP 4/2024 | 2016,00 vrátane DPH |
zml. č.135/OVS/2023 | nie | 06.05.2024 | 07.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440060 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov |
50060872 | vyúčtovanie plyn LE 1/2024 | 9775,22 vrátane DPH |
zml. č.135/OVS/2023 | nie | 08.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 |
1362440046 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, 821 04 Bratislava- mestská časť Ružinov |
50060872 | vyúčtovavanie plyn PP 1/2024 | 2016,00 vrátane DPH |
zml. č.135/OVS/2023 | nie | 02.02.2024 | 06.02.2024 | 1.3.2024 |
1362440265 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.02.2018 | nie | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 1.8.2024 |
1362440264 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 7/2024 | 113,47 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.02.2018 | nie | 04.07.2024 | 10.07.2024 | 1.8.2024 |
1362440369 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2024 | 113,44 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440368 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 10/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 29.10.2024 |
1362440331 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 113,41 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440330 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 9/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 03.09.2024 | 05.09.2024 | 30.9.2024 |
1362440305 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 113,46 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440304 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 8/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 05.08.2024 | 07.08.2024 | 27.8.2024 |
1362440210 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 113,44 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440209 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 6/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 04.06.2024 | 05.06.2024 | 26.6.2024 |
1362440179 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 113,47 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 29.5.2024 |
1362440178 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 5/2024 | 43,32 vrátane DPH |
zml. o poskytnutí ver. služieb zo dňa 19.2.2018 | nie | 07.05.2024 | 10.05.2024 | 29.5.2024 |