Faktúry 2014 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11410081   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  dodávka el. energie 2/2014  2472,02 
vrátane DPH
4097/15.12.2013    05.02.2014  11.02.2014  26.5.2023 
11410032   MAGNA E.A. s.r.o.
Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany
35743565  elektrická energia  2472,02 
vrátane DPH
4097/2013    14.1.2014  15.01.2014  10.5.2023 
11410160   ICZ Slovakia a. s.
Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín
36328057  nákup tovaru  2449,20 
vrátane DPH
    31.03.2014  22.05.2014  29.5.2023 
11410643   ELMIX s. r. o.
Centrum 2795/46, 017 01 Považská Bystrica 1
36335649  odstránenie závad na bleskozvode  2180,00 
vrátane DPH
  OV140132  23.12.2014  29.12.2014  2.6.2023 
11410606   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    11.12.2014  16.12.2014  2.6.2023 
11410593   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    10.12.2014  16.12.2014  2.6.2023 
11410548   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    11.11.2014  21.11.2014  1.6.2023 
11410501   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    13.10.2014  23.10.2014  1.6.2023 
11410457   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky   2045,42 
vrátane DPH
    10.09.2014  17.09.2014  1.6.2023 
11410408   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    11.08.2014  18.08.2014  31.5.2023 
11410360   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    10.07.2014  18.07.2014  31.5.2023 
11410289   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    09.06.2014  16.06.2014  30.5.2023 
11410245   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    12.05.2014  19.05.2014  30.5.2023 
11410180   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
    09.04.2014  22.04.2014  29.5.2023 
11410128   SWAN, a. s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410089   SWAN a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava
35680202  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
zmluva/03.01.2007    10.02.2014  20.02.2014  26.5.2023 
11410142   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava 3
37916297  tonery  1859,04 
vrátane DPH
    14.03.2014  24.03.2014  29.5.2023 
11410105   PERGAMON spol. s r. o.
Chemická 1
31327681  tonery  1859,04 
vrátane DPH
  OV140012  21.02.2014  26.02.2014  29.5.2023 
11410213   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  1797,00 
vrátane DPH
    05.05.2014  12.05.2014  30.5.2023 
11410163   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  1797,00 
vrátane DPH
    02.04.2014  10.04.2014  29.5.2023 
11410118   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A
35815256  dodávka plynu  1797,00 
vrátane DPH
zmluva/23.11.2005    03.03.2014  12.03.2014  29.5.2023 
11410076   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu 2/2014  1796 
vrátane DPH
zmluva/23.11.2005    29.01.2014  09.02.2014  26.5.2023 
11410003   SPP, a.s.
Mlynské Nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  1796 
vrátane DPH
zmluva/23.11.2005    3.1.2014  10.01.2014  4.5.2023 
11410637   WOODMONT s. r. o.
Robotnícka 330, 017 01 Považská Bystrica 1
45554099  dodávka nábytku  1764,00 
vrátane DPH
  OV140141  22,12.2014  29.12.2014  2.6.2023 
11410650   KOMPLET STAV s. r. o.
Cementárska 166, 018 63 Ladce
36310999  oprava podlahy - PB  1680,00 
vrátane DPH
  OV140159  29.12.2014  30.12.2014  2.6.2023 
11410534   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1669,52 
vrátane DPH
    05.11.2014  19.11.2014  1.6.2023 
11410388   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1669,52 
vrátane DPH
    04.08.2014  11.08.2014  31.5.2023 
11410523   Technik-servis HB, s. r. o.
Veľké Rovné 115, 013 62 Veľké Rovné
36382116  nákup tonerov  1652,99 
vrátane DPH
  OV140100  31.10.2014  12.11.2014  1.6.2023 
11410570   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  1541,00 
vrátane DPH
    01.12.2014  05.12.2014  1.6.2023 
11410527   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  1541,00 
vrátane DPH
    03.11.2014  14.11.2014  1.6.2023 
11410480   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  1541,00 
vrátane DPH
    03.10.2014  13.10.2014  1.6.2023 
11410437   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu 9/2014  1541,00 
vrátane DPH
    02.09.2014  09.09.2014  31.5.2023 
11410389   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  dodávka plynu  1541,00 
vrátane DPH
    04.08.2014  11.08.2014  31.5.2023 
11410331   Slovenský plynárenský priemysel a. s.
Mlynské nivy 44/a 44/A, 825 11 Bratislava 26
35815256  spotreba plynu  1541,00 
vrátane DPH
    01.07.2014  11.07.2014  31.5.2023 
11410370   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1524,35 
vrátane DPH
    14.07.2014  18.07.2014  31.5.2023 
11410416   ADET s. r. o.
Orlové 149, 017 01 Považská Bystrica
31615104  nákup PP a OPP - AC  1498,57 
vrátane DPH
    14.08.2014  22.08.2014  31.5.2023 
11410481   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1451,76 
vrátane DPH
    03.10.2014  17.10.2014  1.6.2023 
11410445   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1451,76 
vrátane DPH
    04.09.2014  17.09.2014  1.6.2023 
11410310   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1451,76 
vrátane DPH
    19.06.2014  25.06.2014  31.5.2023 
11410240   ORIOLA - Mgr. Olašák Vladimír
Na Lány 44, Žilina 010 03
35120673  upratovacie práce  1451,76 
vrátane DPH
    07.05.2014  19.05.2014  30.5.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť