Faktúry 2016 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1111640220   Miroslava Angyalová reklamné predmety
Dukelská 978,017 01 Považská Bystrica
32891792  laminovacie fólie na preukazy  104,64 
vrátane DPH
  OV 160025  09.06.2016  23.06.2016  21.7.2023 
1111640219   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštovné k PPU za 05/2016  6,15 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet    08.06.2016  20.06.2016  21.7.2023 
1111640218   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  113,80 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení č. 9902130669    08.06.2016  17.06.2016  21.7.2023 
1111640217   EVROFIN Int. spol.s.r.o.
Jarošova 1,83103 Bratislava
44563485  nákup tonerov do frankovača  349,60 
vrátane DPH
  OV 024/2016  08.06.2016  20.06.2016  21.7.2023 
1111640216   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  zúčtovanie zálohy tepla za 05/2016  730 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.06.2016  05.05.2016  21.7.2023 
1111640215   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla za 05/2016  455,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    08.06.2016  21.06.2016  21.7.2023 
1111640214   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM   610,87 
vrátane DPH
zmluva č. 002863/73120/2004    08.06.2016  17.06.2016  21.7.2023 
1111640213   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčtovanie elek. energie 05/2016  1108,92 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie    08.06.2016  10.07.2016  21.7.2023 
1111640212   24 communication s.r.o.
Šulekova 12, 811 06 Bratislava
47250542  preklad textu    
bez DPH
  OV 021/2016  07.06.2016  29.06.20165  21.7.2023 
1111640211   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zúčtovanie kreditu frankovacieho stroja PB   4000 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služieb zár. a pozár. servisu frankovacieho stroja    06.06.2016  02.06.2016  21.7.2023 
1111640210   FINAL -CD Bratislava spol. s.r.o.
Škultétyho 437/18,058 01 Partizánske
45960470  servisné služby MV  267,12 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016    06.06.2016  03.07.2016  21.7.2023 
1111640209   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov  700,95 
vrátane DPH
  OV022/2016  060.0.62016  29.07.2016  21.7.2023 
1111640208   Mapeka, s.r.o.
Pútnická 7583/82, 841 06 Bratislava
36688843  upratovacie služby za 05/2016  1397,34 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí služieb     06.06.2016  06.07.2016  21.7.2023 
1111640207   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  poštové služby 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby PP na účet    03.06.2016  01.07.2016  21.7.2023 
1111640206   EkonSpo- Ing.Pápeš
K cintorínu 36,010 08 Žilina
14219671  poštové poukážky  35,16 
bez DPH
  OV 023/016  02.06.2016  15.06.2016  21.7.2023 
1111640205   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  elektrická energia 06/2016  1465,44 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke elektrickej energie    02.06.2016  15.06.2016  21.7.2023 
1111640204   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba plynu 06/2016  1566,50 
vrátane DPH
Zmluva o združenej dodávke plynu    02.06.2016  15.06.2016  21.7.2023 
1111640203   DKFB PLUS s.r.o.
Kremnická 26, 851 01 Bratislava-Petržalka
44626975  strážna služba 05/2016  1900,80 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služieb    02.06.2016  14.06.2016  21.7.2023 
1111640202   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov   4547,05 
vrátane DPH
  OV022/2016  02.06.2016  29.07.2016  21.7.2023 
1111640201   MUDr. Miroslav Kavec
NsP PB,Nemocničná 986
31905412    6,97 
vrátane DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    01.06.2016  28.06.2016  21.7.2023 
1111640200   PROVAMED s.r.o.
1.mája 887/45, Púchov
47869160  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    01.06.2016  01.05.2016  21.7.2023 
1111640199   MUDr.Krišťák Jozef
Lúky I., 020 53 Lúky
31913229  zdravotné výkony  104,55 
vrátane DPH
V zmysle zákona č. 447/2008    31.05.2016  29.06.2016  21.7.2023 
1111640198   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  telekomunikačné poplatky 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO    31.05.2016  25.06.2016  21.7.2023 
1111640197   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 06 Bratislava
35697270  telekomunikačné poplatky  410,24 
vrátane DPH
Rámcová dohoda č.VOB/33/2013-M OVO     31.05.2016  25.06.2016  21.7.2023 
1111640196   Slovnaft,a.s.
Vlčie hrdlo1, 82412 Bratislava
31322832  nákup PHM  161,03 
vrátane DPH
Zmluva na používanie Slovnaft karty     23.05.2016  31.05.2016  21.7.2023 
1111640195   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zľava z poštovného 04/2016  22,06 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja    16.05.2016  12.05.2016  21.7.2023 
1111640194   Slovenská pošta a.s.
Partizánska cesta 9, Banská Bystrica
36631124  zľava z poštovného 04/2016  38,46 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní záruč. a pozáruč. servisu frankovacieho stroja    16.05.2016  12.05.2016  21.7.2023 
1111640193   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  služby komplexnej správy objektov   3760,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby Komplexná správa objektov    16.05.2016  08.06.2016  21.7.2023 
1111640192   Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa
36672076  vodné, stočné PB   313,46 
vrátane DPH
Zmluva č. 10472009    11.05.2016  24.05.2016  21.7.2023 
1111640191   Považská vodárenská spoločnosť,a.s.
Nová 133, 017 01 Považská Bystricaa
36672076  vodné, stočné Púchov   617,20 
vrátane DPH
Zmluva č. 10472009    11.05.2016  24.05.2016  21.7.2023 
1111640190   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  zúčtovanie zálohy tepla za 04/2016  1925 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    11.05.2016  06.04.2016  21.7.2023 
1111640189   Teplo GGE s.r.o.
Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica
36012424  vyúčtovanie dodávky tepla za 04/2016  323,68 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke a odbere tepla    11.05.2016  21.05.2016  21.7.2023 
1111640188   STRABAG PROPERTY AND FACILITY SERVICES s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  služby komplexnej správy budov  1698,47 
vrátane DPH
Zmluv ao poskytovaní služby Komplexná správa objektov     11.05.2016  04.06.2016  21.7.2023 
1111640187   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  689,61 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    11.05.2016  04.06.2016  21.7.2023 
1111640185   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  950,76 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    11.05.2016  03.06.2016  21.7.2023 
1111640186   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  902,02 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    11.05.2016  03.06.2016  21.7.2023 
1111640184   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  265,63 
bez DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    11.05.2016  03.06.2016  21.7.2023 
1111640183   SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava
47258314  telekomunikačné poplatky  2045,42 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dát. siete    11.05.2016  03.06.2016  21.7.2023 
1111640182   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov pre AC   320,26 
vrátane DPH
  OV020/2016  11.05.2016  08.07.2016  21.7.2023 
1111640181   PERGAMON spol. s.r.o.
Chemická 1, 831 04 Bratislava
31327681  nákup tonerov   4665,53 
vrátane DPH
  OV020/2016  11.05.2016  08.07.2016  21.7.2023 
<< < | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť