Faktúry 2019 (ÚPSVR Považská Bystrica)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1111940320   MUDr. Vician Vladimír
Štúrova 6/6 Beluša, 01861
31928994  zdravotné výkony  48,79 
vrátane DPH
zákon 447/2008    09.10.2019  17.10.2019  7.6.2022 
1111940212   MUDr. Vladimír Vician
Štúrová 6/6, 018 61 Beluša
31928994  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    4.7.2019  12.07.2019  3.6.2022 
1111940116   MUDr. Vladimír Vician
Štúrová 6/6, 018 61 Beluša
31928994  zdravotné výkony  55,76 
bez DPH
    4.4.2019  16.04.2019  1.6.2022 
1111940018   MUDr. Vladimír Vician, Ambulancia všeobecného lekára
Štúrova 6/6, 018 61 Beluša
31928994  Zdravotné výkony  76,67 
bez DPH
    9.1.2019  22.01.2019  31.5.2022 
1111940237   MUDr. Milan Hanes
1. mája 882, 020 01 Púchov
35659009  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
    23.7.2019  01.08.2019  3.6.2022 
1111940166   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662095  exe.trovy - Áčová Eva  43,88 
vrátane DPH
    14.5.2019  20.05.2019  2.6.2022 
1111940410   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek.  47,18 
vrátane DPH
uznes. OS PB 6Er./275/2008-29    17.12.2019  19.12.2019  8.6.2022 
1111940399   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exekúcie  118,40 
vrátane DPH
uznesenie okr. súdu PB 1Er/2245 /2006-12 z 29.5.2019 /2008-14 z 15.7.2019    10.12.2019  16.12.2019  8.6.2022 
1111940372   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek  78,07 
vrátane DPH
uznesenie OS Nové mesto n Váhom zo dňa 22.04.201    15.11.2019  22.11.2019  7.6.2022 
1111940350   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek.  28,63 
vrátane DPH
uznesenie OS PB 7Er/680/2007 z 09.09.2019    05.11.2019  12.11.2019  7.6.2022 
1111940349   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek  129,96 
vrátane DPH
uznesenie OS PB 1Er/3021/2005-13 z 02.07.2019    05.11.2019  12.11.2019  7.6.2022 
1111940325   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek  127,57 
vrátane DPH
    10.10.2019  17.10.2019  7.6.2022 
1111940325   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek  127,57 
vrátane DPH
    10.10.2019  17.10.2019  7.6.2022 
1111940308   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek  28,63 
vrátane DPH
uznesenie OS    04.10.2019  10.10.2019  6.6.2022 
1111940299   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exek  18,62 
vrátane DPH
Uznesenie OS PB 6Er/680/2007 zo dňa 16.7.2019    30.09.2019  04.10.2019  6.6.2022 
1111940298   Ing. Oľga Hlucháňová
Nám. A. Hlinku , 017 01 Považská Bystrica
35662905  trovy exekúcie  20,66 
vrátane DPH
uznesenie OS PB 6Er/679/2007-16 z 15.8.2019    30.09.2019  04.10.2019  6.6.2022 
1111940239   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662905  exe.trovy - Remšík Pavol  29,56 
bez DPH
    23.7.2019  25.07.2019  3.6.2022 
1111940207   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662905  exe.trovy - Halamčák Ondrej  41,44 
vrátane DPH
    2.7.2019  12.07.2019  2.6.2022 
1111940190   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662905  exe.trovy - Darina Balážová  48,32 
vrátane DPH
    18.6.2019  25.06.2019  2.6.2022 
1111940098   Hlucháňová Oľga Mgr. Ing.
Nám. A. Hlinku 25/30, 017 01 Považská Bystrica
35662905  exe.trovy - Zlatkovská Zuzana  178,86 
vrátane DPH
    19.3.2019  25.03.2019  1.6.2022 
1111940192   FAST PLUS, s.r.o.
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
35712783  mobilné klimatizácie + ventilátory  1246,80 
vrátane DPH
  OV021/2019  21.6.2019  25.06.2019  2.6.2022 
1111940384   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  spotreba plynu  1208,90 
vrátane DPH
č.312/OVS/2019    04.12.2019  13.12.2019  7.6.2022 
1111940346   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka plynu  1208,90 
vrátane DPH
č.312/OVS/2019    05.11.2019  12.11.2019  7.6.2022 
1111940305   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  za dodávku plynu  1208,90 
vrátane DPH
č.312/OVS/2019    03.10.2019  10.10.2019  6.6.2022 
1111940273   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  dodávka elektriny  1208,90 
vrátane DPH
312/OVS/2019 zo dňa 26.4.20196    04.09.2019  12.09.2019  6.6.2022 
11111940250   Magna energia a.s.
921 01 Piešťany
35743565    1208,90 
vrátane DPH
č.312/OVS/2019    05.08.2019  14.08.2019  6.6.2022 
1111940209   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu   1208,90 
vrátane DPH
312/OVS/2019    3.7.2019  12.07.2019  3.6.2022 
1111940178   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu - 6/2019  1208,90 
vrátane DPH
312/OVS/2019    7.6.2019  11.06.2019  2.6.2022 
1111940150   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu  1208,90 
vrátane DPH
312/OVS/2019    6.5.2019  13.05.2019  1.6.2022 
1111940111   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba plynu   953,28 
vrátane DPH
160/OVS/2015    3.4.2019  09.04.2019  1.6.2022 
1111940081   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu   953,28 
vrátane DPH
160/OVS/2015    6.3.2019  14.03.2019  1.6.2022 
1111940052   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu  953,28 
bez DPH
160/OVS/2015    8.2.2019  12.02.2019  31.5.2022 
1111940039   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Vyúčt. dodávky plynu  1034,87 
vrátane DPH
160/OVS/2015    16.1.2019  24.01.2019  31.5.2022 
1111940008   MAGNA ENERGIA, a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Spotreba plynu - 1/2019  853,64 
bez DPH
160/OVS/2015    4.1.2019  10.01.2019  31.5.2022 
1111940400   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  104,44 
vrátane DPH
č.9904306031 a 9904306012    11.12.2019  16.12.2019  8.6.2022 
1111940355   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekom. poplatky  104,44 
vrátane DPH
č.9904306031 a 9904306012    07.11.2019  15.11.2019  7.6.2022 
1111940283   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  49,24 
vrátane DPH
č.9904306031 a 9904306012    10.09.2019  17.09.2019  6.6.2022 
1111940255   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, 81762 Bratislava
35763469  Telekomunikačné služby  87,03 
vrátane DPH
    08.08.2019  19.08.2019  6.6.2022 
1111940216   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  113,80 
vrátane DPH
    9.7.2019  12.07.2019  3.6.2022 
1111940177   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  telekomunikačné poplatky  113,80 
vrátane DPH
9902130669    6.6.2019  11.06.2019  2.6.2022 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Považská Bystrica

Tlačiť