Faktúry 2022 (ÚPSVR Prešov)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1372240331   MAILTEC SLOVAKIA s.r.o.
Nám. Hraničiarov č. 29, 851 03 Bratislava
35687487  prehliadka a servis frankovacieho stroja   181,20 
vrátane DPH
  49/2022/PO  27.06.2022  07.07.2022  27.7.2022 
1372240699   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  Dobropis - vyúčtovanie plyn - pracovisko Sabinov  62,92 
bez DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    28.12.2022    4.1.2023 
1372240652   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov  5354,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.12.2022  12.12.2022  30.12.2022 
1372240653   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany  3263,7 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.12.2022  12.12.2022  30.12.2022 
1372240594   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Sabinov, Lipany  3263,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.11.2022  14.11.2022  2.12.2022 
1372240595   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko ÚPSVaR Prešov  5354,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    07.11.2022  14.11.2022  2.12.2022 
1372240532   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany  3563,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.10.2022  13.10.2022  3.11.2022 
1372240533   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov  5364,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.10.2022  13.10.2022  3.11.2022 
1372240480   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 09/2022  5354,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.09.2022  12.09.2022  6.10.2022 
1372240479   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov. Lipany 09/2022  3263,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.09.2022  12.09.2022  6.10.2022 
1372240412   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 08/2022  5354,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.08.2022  10.08.2022  25.8.2022 
1372240411   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany 08/2022  3263,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.08.2022  10.08.2022  25.8.2022 
1372240352   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 07/2022  5354,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.07.2022  15.07.2022  3.8.2022 
1372240351   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Lipany, Sabinov 07/2022  3263,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.07.2022  15.07.2022  3.8.2022 
1372240302   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany 06/2022  3263,70 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.06.2022  14.06.2022  6.7.2022 
1372240301   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 06/2022  5364,14 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    06.06.2022  14.06.2022  6.7.2022 
1372240242   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 05/2022  1978,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.05.2022  13.05.2022  24.5.2022 
1372240243   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn -pracovisko Sabinov, Lipany 05/2022  1804,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.05.2022  13.05.2022  24.5.2022 
1372240186   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany 04/2022  1804,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.04.2022  14.04.2022  5.5.2022 
1372240187   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov  1978,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    05.04.2022  14.04.2022  5.5.2022 
1372240132   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 03/2022  1978,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.03.2022  11.03.2022  23.3.2022 
1372240131   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany  1804,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    04.03.2022  11.03.2022  23.3.2022 
1372240078   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Prešov 02/2022  1978,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    03.02.2022  11.02.2022  1.3.2022 
1372240077   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  plyn - pracovisko Sabinov, Lipany 02/2022  1804,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    03.02.2022  11.02.2022  1.3.2022 
1372240037   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  vyúčtovanie plyn - pracovisko Sabinov 1-12/2021  3985,85 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    17.01.2022  08.02.2022  1.3.2022 
1372240036   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  DOBROPIS - vyúčtovanie plyn 1-12/2021  -2918,53 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    17.01.2022    16.2.2022 
1372240031   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba - plyn - pracovisko Prešov  1978,66 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
1372240032   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska č. 7555/18, 921 01 Piešťany
35743565  spotreba - plyn- pracovisko Sabinov, Lipany  1804,22 
vrátane DPH
Zmluva č. 312/OVS/2019    10.01.2022  17.01.2022  1.2.2022 
1372240502   m-work s.r.o.
Kamenica 492, 082 71 Kamenica
53574737  oprava oceľových mreží - pracovisko Sabinov  2193,24 
bez DPH
  67/2022/PO  19.09.2022  26.09.2022  6.10.2022 
1372240498   LORENMEDICAL s.r.o., JUDr. Lorenčíková
Farská č. 72, 059 92 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    14.09.2022  29.09.2022  6.10.2022 
1372240436   LORENMEDICAL s.r.o., JUDr. Lorenčíková
Farská č. 72, 059 92 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  6,97 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    12.08.2022  18.08.2022  8.9.2022 
1372240336   LORENMEDICAL s.r.o., JUDr. Lorenčíková
Farská č. 72, 059 92 Huncovce
48147796  zdravotné výkony  34,85 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    20.07.2022  15.07.2022  3.8.2022 
1372240448   LIM PO s.r.o.
Jesenná č. 1, 08005 Prešov
36498980  nákup - vlajky  52,10 
vrátane DPH
  60/2022/PO  16.08.2022  24.08.2022  8.9.2022 
1372240694   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 082 32 Svinia
46917951  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     19.12.2022  30.12.2022  3.1.2023 
1372240507   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 08001 Svinia
46917951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    19.09.2022  29.09.2022  6.10.2022 
1372240327   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 08001 Svinia
46917951  zdravotné výkony  41,82 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    16.06.2022  30.06.2022  8.7.2022 
1372240172   LIEČ-PREV RK s.r.o.
Hlavná č. 10, 08001 Svinia
46917951  zdravotné výkony  13,94 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    15.03.2022  12.04.2022  5.5.2022 
1372240635   LIBRA-HELP s.r.o. - MUDr.Viera Biláková VLDD
Široké č. 353, 082 37 ŠIroké
36511757  zdravotné výkony  20,91 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.     28.11.2022  07.12.2022  30.12.2022 
1372240043   LaSmed s.r.o.-MUDr. Lucia Šimoňáková
Konštantínová č. 17, 080 01 Prešov
43848362  zdravotné výkony  90,61 
bez DPH
v zmysle zákona č.447/2008 Z.z.    24.01.2022  02.02.2022  1.3.2022 
1372240384   Kosturjak Ondrej
Tulčík č. 122, 082 13 Tulčík
41875508  preprava  48,- 
bez DPH
  52/2022/PO  14.07.2022  26.07.2022  4.8.2022 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prešov

Tlačiť