
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1372540057 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM, autoumyváreň 1/2025 | 185,72 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 20.01.2025 | 30.01.2025 | 4.2.2025 | |
| 1372540008 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo č. 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | nákup PHM12/2024 | 618,96 vrátane DPH |
Zmluva o používaní SLOVNAFT karty č. 00286/73120/2004 | 07.01.2025 | 10.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540264 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 04/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020, dodatok č. 3 | 16.05.2025 | 04.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540207 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 03/2025 | 4572,- bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 16.04.2025 | 23.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 - M_OSAP, 49195/2020 | 17.03.2025 | 27.03.2025 | 2.4.2025 | |
| 1372540108 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 01/2025 | 4572,- vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 18.02.2025 | 04.03.2025 | 18.3.2025 | |
| 1372540051 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská č. 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 12/2024 | 4460,48 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č.z. 16515/2022 | 17.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540337 | MOVYROB, Ing. Miroslav Mularčík Železničiarska č. 4, 080 01 Prešov |
10739254 | elektroinštalačné práce - pracovisko ÚPSVR Prešov | 51274,15 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 227/137/2024 | 20.06.2025 | 20.06.20245 | 3.7.2025 | |
| 1372540457 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 2438,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 27.08.2025 | 22.09.2025 | 29.9.2025 | |
| 1372540399 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1315,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 22.07.2025 | 05.08.2025 | 27.8.2025 | |
| 1372540263 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 19.2.2025-05.05.2025 | 1713,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 19.05.2025 | 05.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540218 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 977,42 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 24.04.2025 | 09.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540118 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné 01.01.2025 - 18.02.2025 | 1224,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 21.02.2025 | 26.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540061 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné - pracovisko ÚPSVR Sabinov | 242,47 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 29.01.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540035 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 754,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 15.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540017 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Komenského č. 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 868,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 50-000093039po2015 | 09.01.2025 | 15.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540031 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Sabinov 12/2024 | 1758,50 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540030 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Lipany 12/2024 | 2882,88 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540029 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke č. 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov | 4029,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 | 14.01.2025 | 23.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540523 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 8/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.10.2025 | 07.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540413 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 07/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.08.2025 | 11.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540350 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 06/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 02.07.2025 | 23.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540307 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.06.2025 | 26.06.2025 | 3.7.2025 | |
| 1372540239 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 04/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 06.05.2025 | 15.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540169 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 3/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 31.03.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540135 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.03.2025 | 14.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1372540073 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 3627,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 04.02.2025 | 19.02.2025 | 5.3.2025 | |
| 1372540006 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince č. 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 3538,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 457/OVS/2022 | 03.01.2025 | 09.01.2025 | 3.2.2025 | |
| 1372540531 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540485 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 322,06 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 10.09.2025 | 06.10.2025 | 17.10.2025 | |
| 1372540474 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.09.2025 | 08.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540432 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 437,- vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 08.08.2025 | 02.09.2025 | 24.9.2025 | |
| 1372540420 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 8/2025 | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 04.08.2025 | 12.08.2025 | 3.9.2025 | |
| 1372540355 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 07/2025 | 1899,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.07.2025 | 08.07.2025 | 31.7.2025 | |
| 1372540326 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina | 644,43 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 12.06.2025 | 02.07.2025 | 24.7.2025 | |
| 1372540305 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov Lipany 6/2025 | 1880,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540243 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 659,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 12.05.2025 | 03.06.2025 | 23.6.2025 | |
| 1372540241 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany | 1880,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 06.05.2025 | 13.05.2025 | 26.5.2025 | |
| 1372540196 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - vyúčtovanie pracovisko Prešov, Sabinov, Lipany 3/2025 | 251,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 10.04.2025 | 28.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1372540182 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova č. 2853/6A, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina - pracovisko ÚPSVR Prešov, Sabinov, Lipany 4/2025 | 1880,17 vrátane DPH |
Zmluva č. 323/OVS/2024 | 03.04.2025 | 08.04.2025 | 30.4.2025 |