Faktúry 2023 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122340448   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
30794536  prenájom a pranie rohoží  49,72 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    12.12.2023  18.12.2023  29.12.2023 
1122340407   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  69,62 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    13.11.2023  22.11.2023  22.11.2023 
1122340361   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    12.10.2023  20.10.2023  17.10.2023 
1122340330   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    19.09.2023  27.09.2023  28.9.2023 
1122340301   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  69,62 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1122340258   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    25.07.2023  27.07.2023  28.7.2023 
1122340223   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  prenájom rohoží  29,81 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    27.06.2023  04.07.2023  4.7.2023 
1122340198   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  prenájom rohoží - apríl, máj   69,62 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    26.05.2023  07.06.2023  9.6.2023 
1122340155   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    28.04.2023  16.05.2023  15.5.2023 
1122340121   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  rohože  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    31.03.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340102   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  prenájom rohoží  69,62 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    07.03.2023  15.03.2023  29.3.2023 
1122340058   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    03.02.2023  09.02.2023  13.2.2023 
1122340004   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
30794536  prenájom rohoží   35,85 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    09.01.2023  24.01.2023  2.2.2023 
1122340349   M-KLUB, s.r.o.
A. Škarvana 10365/4, Prievidza
36301370  Zdrav. výkony  90,61 
bez DPH
výkaz 226504/28.9.2023    09.10.2023  19.10.2023  17.10.2023 
1122340237   M-KLUB, s.r.o.
A. Škarvana 10365/4, Prievidza
36301370  zdrav. výkony  27,88 
bez DPH
výkaz 154700/27.06.2023    10.07.2023  17.07.2023  19.7.2023 
1122340122   M-KLUB, s.r.o.
Nábrežná 5, Prievidza
36301370  zdrav. výkony  104,55 
bez DPH
výkaz 88304/28.3.2023    03.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340031   M-KLUB, s.r.o.
A. Škarvana 10365/4, Prievidza
36301370  zdrav. výkony  83,64 
bez DPH
výkaz č.353081/16.12.2022    19.01.2023  25.01.2023  3.2.2023 
1122340379   MADAMED, s.r.o.
Družstevná 367, Nedožery-Brezany
45934100  zdrav. výkony  48,79 
bez DPH
výkaz 230451/04.10.2023    31.10.2023  10.11.2023  13.11.2023 
1122340259   MADAMED, s.r.o.
Družstevná 367, Nedožery-Brezany
45934100  zdrav. výkony  20,91 
bez DPH
výkaz 162932/10.7.2023    25.07.2023  04.08.2023  4.8.2023 
1122340151   MADAMED, s.r.o.
Družstevná 367, Nedožery-Brezany
45934100  zdrav. výkony  55,76 
bez DPH
výkaz 97836/11.04.2023    25.04.2023  05.05.2023  10.5.2023 
1122340052   MADAMED, s.r.o.
Družstevná 367, Nedožery-Brezany
45934100  zdrav. výkony  48,79 
bez DPH
výkaz č.4969/09.01.2023    30.01.2023  02.02.2023  9.2.2023 
1122340193   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Preplatok plynu  -12470,50 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    22.05.2023  09.06.2023  13.6.2023 
1122340183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. plynu  7436,02 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    15.05.2023  09.06.2023  13.6.2023 
1122340139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 03/23  13941,84 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    13.04.2023  18.04.2023  20.4.2023 
1122340130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Červeňa 34  1315,34 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  11921,58 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    15.03.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn Červeňa 34  1315,34 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    03.03.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn Červeňa 34  1315,34 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    03.03.2023    4.4.2023 
1122340087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Šumperská 1  9914,36 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    01.03.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340079   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  PLYN   12098,35 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    21.02.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Červeňa 34, Prievidza  1315,34 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.02.2023  09.02.2023  13.2.2023 
1122340057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Šumperská   5648,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    03.02.2023  09.02.2023  13.2.2023 
1122340015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 01/23 Červeňa 34  1799,51 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 01/23  5867,14 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019     09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza  3751,71 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340085   Masiarová Janka MUDr.
Š. Králika 26, Prievidza
35660198  zdrav. výkony  55,76 
bez DPH
výkaz 64254/27.2.2023    27.02.2023  10.03.2023  28.3.2023 
1122340084   Matuška René JUDr.
Mariánska 35, Prievidza
36122050  trovy exekúcií  210,00 
vrátane DPH
§6 zák.č.233/2019 Z.z.    27.02.2023  03.03.2023  3.3.2023 
1122340262   MAZMED s.r.o.
Nitrica 299. Nitrica
48288381  zdrav. výkony  104,55 
bez DPH
výkaz 178252/18.7.2023    28.07.2023  04.08.2023  4.8.2023 
1122340153   MED-LEA, s.r.o.
Nám. SNP 73, Nitr. Pravno
36354198  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 97586/11.4.2023    25.04.2023  05.05.2023  10.5.2023 
1122340051   MED-LEA, s.r.o.
Nám. SNP 73, Nitr. Pravno
36354198  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz č.637/03.01.2023    30.01.2023  02.02.2023  9.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť