Faktúry 2023 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122340312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.09.2023  12.09.2023  12.9.2023 
1122340211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.06.2023  15.06.2023  12.6.2023 
1122340134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    11.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340144   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 03/23  1487,74 
vrátane DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    14.04.2023  21.04.2023  24.4.2023 
1122340185   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 04/23  1120,25 
vrátane DPH
zmluva o nájme NP č.NP-2009/KA/02/BT    15.05.2023  25.05.2023  7.6.2023 
1122340369   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 09/23  299,72 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.10.2023  24.10.2023  24.10.2023 
1122340398   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 10/23  661,79 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    09.11.2023  15.11.2023  14.11.2023 
1122340084   Matuška René JUDr.
Mariánska 35, Prievidza
36122050  trovy exekúcií  210,00 
vrátane DPH
§6 zák.č.233/2019 Z.z.    27.02.2023  03.03.2023  3.3.2023 
1122340197   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  upomienka   3,60 
bez DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022    26.05.2023  30.05.2023  7.6.2023 
1122340006   ATALIAN SK s.r.o, Bratislava
Bajkalská 19B, Bratislava
44390823  upratovacie práce - Šumperská 1 Prievidza Nováky  2583,83 
vrátane DPH
č. 160/OVS/2022 zo 14.04.2022    09.01.2023  24.01.2023  2.2.2023 
1122340455   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby  769,20 [$EUR] 
vrátane DPH
453/OVS/2022  065/2023 z 15.11.2023  18.12.2023  20.12.2023  29.12.2023 
1122340434   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby  2402,92 [$EUR] 
vrátane DPH
453/OVS/2022    04.12.2023  13.12.2023  29.12.2023 
1122340342   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie  2402,92 
vrátane DPH
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    05.10.2023  16.10.2023  11.10.2023 
1122340201   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie 05/23  2402,92 
vrátane DPH
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    02.06.2023  08.06.2023  9.6.2023 
1122340230   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie 06/23  2402,92 
vrátane DPH
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    06.07.2023  13.07.2023  12.7.2023 
1122340276   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie 07/23  2402,92 
vrátane DPH
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    04.08.2023  09.08.2023  10.8.2023 
1122340311   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie 08/23  2402,92 
vrátane DPH
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    06.09.2023  12.09.2023  12.9.2023 
1122340381   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie 10/23  2402,92 
vrátane DPH
č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    03.11.2023  10.11.2023  13.11.2023 
1122340170   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3
48070408  upratovanie za 04/23  2402,92 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služ. č.453/OVS/2022 zo dňa 22 03.2023    05.05.2023  24.05.2023  7.6.2023 
1122340125   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  Voda I.štvrťrok 2023  151,91 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    04.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340350   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda III. štvrťrok 2023  223,02 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    09.10.2023  16.10.2023  11.10.2023 
1122340243   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za II.štvrťrok 2023  189,95 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    11.07.2023  17.07.2023  19.7.2023 
1122340021   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za IV. štvrťrok 2022  84,00 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    12.01.2023  20.01.2023  2.2.2023 
1122340190   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  vodné-stočné Červeňa 1 Prievidza  264,67 
vrátane DPH
č. 306200897 z 22.06.2006    17.05.2023  24.05.2023  7.6.2023 
1122340423   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  vodné-stočné Červeňa 34  434,69 
vrátane DPH
výkaz č.306200897/22.06.2006    20.11.2023  23.11.2023  23.11.2023 
1122340429   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  vodné-stočné Šumperská 1  1873,28 
vrátane DPH
č. 306200897 z 22.06.2006    28.11.2023  05.12.2023  6.12.2023 
1122340303   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  Vodné-stočné Šumperská 1  2145,64 
vrátane DPH
č. 306200897 z 22.06.2006    24.08.2023  30.08.2023  30.8.2023 
1122340076   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  Vodné-stočné Šumperská 1 Prievidza  1812,89 
vrátane DPH
č. 306200897 z 22.06.2006    14.02.2023  22.02.2023  27.2.2023 
1122340189   StVPS, a.s.
Partizánska cesta 5, B. Bystrica
36644030  vodné-stočné Šumperská 1, Prievidza  1650,23 
vrátane DPH
č. 306200897 z 22.06.2006    17.05.2023  24.05.2023  7.6.2023 
1122340064   UNI-JAS, s.r.o.
Višňové 743, Višňové
46697276  všeob. materiál  142,14 
vrátane DPH
  č. 005/2023 zo dňa 06.02.2023  07.02.2023  15.02.2023  15.2.2023 
1122340044   UNI-JAS, s.r.o.
Višňové 743, Višňové
46697276  všeob. materiál  184,43 
vrátane DPH
  č. 003/2023 zo dňa 20.01.2023  23.01.2023  02.02.2023  8.2.2023 
1122340365   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, Bratislava
36361127  výmena akumulátora  104,52 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP, 49195/2020 zo 14.7.2020 z 26.04.2019  č. 054/2023 zo dňa 03.10.2023  13.10.2023  24.10.2023  24.10.2023 
1122340347   HAASPRO s.r.o.
Veľká Čausa 189
52404765  výmena podlahy obj. 048/2023  1198,03 
vrátane DPH
  č. 048/2023 zo dňa 21,09,2023  06.10.2023  16.10.2023  11.10.2023 
1122340199   Straka Jozef 112
Dimitrovová 33D, Handlová
41597460  vypílenie stromu  140 
bez DPH
  č. 016/2023 zo dňa 25.05.2023  30.05.2023  07.06.2023  9.6.2023 
1122340183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. plynu  7436,02 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    15.05.2023  09.06.2023  13.6.2023 
1122340011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza  3751,71 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340138   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  vyúčt. tepla 2022  81,17 
bez DPH
č.NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    13.04.2023  18.04.2023  20.4.2023 
1122340449   T+T a.s.
A.Kmeťa 18, Žilina
36400491  vývoz kontajnera  73,92 [$EUR] 
vrátane DPH
  21/2023  13.12.2023  18.12.2023  29.12.2023 
1122340371   T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, Žilina
36400491  vývoz VKK  214,80 
bez DPH
  č. 043/2023 zo dňa 11.09.2023  18.10.2023  08.11.2023  3.11.2023 
1122340409   FALATOVÁ MUDr., s.r.o.
Hurbana 20, Prievidza
44001398  zdrav. výkony  20,91 
bez DPH
výkaz 261741/07.11.2023    14.11.2023  27.11.2023  24.11.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť