Faktúry 2023 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122340055   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájomné 01/23  222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    02.02.2023  09.02.2023  13.2.2023 
1122340022   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  spotreba tepla 12/22  1042,12 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    16.01.2023  20.01.2023  2.2.2023 
1122340021   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  voda za IV. štvrťrok 2022  84,00 
vrátane DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    12.01.2023  20.01.2023  2.2.2023 
1122340020   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, Nováky
36299219  nájomné 12/22  222,00 
bez DPH
č. NP-2009/KA/02/BT z 29.12.2008    12.01.2023  20.01.2023  2.2.2023 
1122340232   ARTTV v.o.s. -
Ľ. Štúra 35/7, Prievidza
36297071  spotrebný materiál  608,90 
vrátane DPH
  č. 022/2023 zo dňa 13.06.2023  06.07.2023  13.07.2023  12.7.2023 
1122340300   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  zdrav. výkony  34,85 
bez DPH
výkaz 181877/31.7.2023    18.08.2023  30.08.2023  30.8.2023 
1122340299   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  zdrav. výkony  20,91 
bez DPH
výkaz 296009/7.10.2022    18.08.2023  30.08.2023  30.8.2023 
1122340298   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 209918/18.7.2022    18.08.2023  30.08.2023  30.8.2023 
1122340115   Hlobíková Iveta, MUDr.
Hečkova 12, Handlová
36131881  zdrav. výkony  6,97 
bez DPH
výkaz 80333/15.3.2023    15.03.2023  30.03.2023  31.3.2023 
1122340084   Matuška René JUDr.
Mariánska 35, Prievidza
36122050  trovy exekúcií  210,00 
vrátane DPH
§6 zák.č.233/2019 Z.z.    27.02.2023  03.03.2023  3.3.2023 
1122340446   Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom.služby  35,76 [$EUR] 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    11.12.2023  13.12.2023  29.12.2023 
1122340395   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom. služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    08.11.2023  15.11.2023  14.11.2023 
1122340343   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    06.10.2023  16.10.2023  11.10.2023 
1122340312   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    07.09.2023  12.09.2023  12.9.2023 
1122340281   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom. služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    07.08.2023  09.08.2023  10.8.2023 
1122340229   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekom. poplatky  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    06.07.2023  13.07.2023  12.7.2023 
1122340211   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.06.2023  15.06.2023  12.6.2023 
1122340134   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  telekomunikačné služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    11.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340104   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  poplatky-telekomunikačné. služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    08.03.2023  15.03.2023  29.3.2023 
1122340070   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlasové služby  35,76 
vrátane DPH
o pripojení so Slovak Telekom BA    09.02.2023  15.02.2023  15.2.2023 
1122340009   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  hlas. služby  35,76 
vrátane DPH
Zmluvy o pripojení so Slovak Telekom Bratislava    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340193   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Preplatok plynu  -12470,50 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    22.05.2023  09.06.2023  13.6.2023 
1122340183   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  vyúčt. plynu  7436,02 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    15.05.2023  09.06.2023  13.6.2023 
1122340139   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 03/23  13941,84 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    13.04.2023  18.04.2023  20.4.2023 
1122340130   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Červeňa 34  1315,34 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.04.2023  13.04.2023  13.4.2023 
1122340117   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn  11921,58 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    15.03.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn Červeňa 34  1315,34 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    03.03.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340094   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Plyn Červeňa 34  1315,34 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    03.03.2023    4.4.2023 
1122340087   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Šumperská 1  9914,36 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    01.03.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340079   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  PLYN   12098,35 
vrátane DPH
zmluva č. 312/OVS/2019 z 26.4.2019    21.02.2023  04.04.2023  4.4.2023 
1122340061   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Červeňa 34, Prievidza  1315,34 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    06.02.2023  09.02.2023  13.2.2023 
1122340057   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Šumperská   5648,18 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    03.02.2023  09.02.2023  13.2.2023 
1122340015   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 01/23 Červeňa 34  1799,51 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340014   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn 01/23  5867,14 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019     09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340011   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  Vyúčt. plynu Šumperská 1, Prievidza  3751,71 
vrátane DPH
č. 312/OVS/2019 z 26.04.2019    09.01.2023  13.01.2023  2.2.2023 
1122340407   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  69,62 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    13.11.2023  22.11.2023  22.11.2023 
1122340361   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    12.10.2023  20.10.2023  17.10.2023 
1122340330   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    19.09.2023  27.09.2023  28.9.2023 
1122340301   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  prenájom rohoží  69,62 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    21.08.2023  28.08.2023  24.8.2023 
1122340258   Lindstrom, s.r.o.
Orešianska ulica č. 3, Trnava
35742364  pranie a prenájom rohoží  49,72 
vrátane DPH
č. 35130/A/30/2013/ z 20.12.2013    25.07.2023  27.07.2023  28.7.2023 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť