Faktúry 2024 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122440197   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  stočné-Červeňa  272,70 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    22.05.2024  27.05.2024  6.6.2024 
1122440087   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  stočné - Červeňa  308,42 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    01.03.2024  11.03.2024  5.4.2024 
1122440086   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, B.Bystrica
36644030  vodné, stočné-šumperská  1968,37 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 306200897 zo dňa 22.06.2006    01.03.2024  08.03.2024  5.4.2024 
1122440322   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné, Šumperská  2330,44 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440321   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica
36644030  stočné, Červeňa  343,33 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    04.09.2024  10.09.2024  2.10.2024 
1122440419   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    08.11.2024  14.11.2024  5.12.2024 
1222440343   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742364  prenájom rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440234   Lindstrom s.r.o.
Orešianska ulica 3, Trnava
35742364  prenájom a pranie rohoží  53,58 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2013    20.06.2024  26.06.2024  16.7.2024 
1122440456   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  57,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    05.12.2024  10.12.2024  23.12.2024 
1122440377   Lindström s.r.o.
Orešianska ulica 3, 91701 Trnava
35742366  prenájom rohoží  75,05 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 35130/A/30/2013 zo dňa 20.12.2015    10.10.2024  18.10.2024  7.11.2024 
1122440224   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  nepravidelné služby, dezinsekcia  48,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023  Objednávka č. 029/2024 zo dňa 03.06.2024  13.06.2024  20.06.2024  26.6.2024 
1122440207   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  nepravidelné služby, tepovanie  0,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023  Objednávka č.001/2024 zo dňa 15.01.2024  04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440206   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023    04.06.2024  11.06.2024  26.6.2024 
1122440238   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 a Dodatok č. 1 zo dňa 7.12.2023    03.07.2024  11.07.2024  23.7.2024 
1122440471   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  odvoz odpadu  0,01 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 072/2024 zo dňa 27.09.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440470   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  orezanie kríkov  0,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 066/2024 zo dňa 2.9.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440469   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  dezinsekcia-obj.063/2024  4,39 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 063/2024 zo dňa 16.08.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440468   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  čistenie žalúzií-obj.050/2024  1,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 050/2024 zo dňa 31.07.2024  12.12.2024  17.12.2024  15.1.2025 
1122440455   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 11/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440447   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygien.materiál obj.88/2024  787,68 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    29.11.2024  09.12.2024  23.12.2024 
1122440414   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 10/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.11.2024  12.11.2024  5.12.2024 
1122440370   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.10.2024  17.10.2024  7.11.2024 
1222440342   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 8/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    13.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440281   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 7/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.08.2024  09.08.2024  6.9.2024 
1122440177   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 4/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.05.2024  13.05.2024  6.6.2024 
1122440089   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  upratovacie služby 2/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.03.2024  14.03.2024  5.4.2024 
1122440115   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    03.04.2024  10.04.2024  19.4.2024 
1122440057   Goldrein Plus s.r.o.
Včelince 3, 98050 Včelince
48070408  upratovacie služby 1/2024  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a na základe dodatku č.1 účinný od 1.1.2024    06.02.2024  09.02.2024  21.2.2024 
1122440122   Goldrein plus s r.o.
Včelince 3
48070408  hygienický materiál-obj. č.8/2024  924,72 [$EUR] 
vrátane DPH
zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 a objednávka č.008/2024 zo dňa 13.03.2024    08.04.2024  15.04.2024  7.5.2024 
1122440479   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 11/24  -8,74 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    16.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440435   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 10/24  -8,82 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    18.11.2024  29.11.2024  17.12.2024 
1122440392   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  zľava k DEKVS za 9/24  -8,24 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 53-SPP/2004 z 8.1.2004 a finančné podmienky SP, postupy pri uplatňovaní zliav, účinné od 1.6.2021    16.10.2024  28.10.2024  7.11.2024 
1122440205   MsBP Handlová, s.r.o.
Pekárska 16, 97251 Handlová
36851442  vyúčtovanie 2023  -300,13 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. 79/112/2022 zo dňa 03.03.2022    03.06.2024  21.06.2024  26.6.2024 
1122440129   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  voda 1.štvrťrok 2024  220,06 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2009/KA/02/BT zo dňa 29.12.2008    11.04.2024  16.04.2024  7.5.2024 
1222440334   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie preplatok  -2673,10 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č. P-1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    09.09.2024  10.10.2024  10.10.2024 
1222440340   Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2
31348262  aktualizácia ASPI  1271,27 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. Z-031/2004 zo dňa 17.9.2004    11.09.2024  26.09.2024  10.10.2024 
1122440481   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  271,13 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.12.2024  19.12.2024  15.1.2025 
1122440437   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  227,16 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    19.11.2024  26.11.2024  17.12.2024 
1122440415   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  940,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.11.2024  12.11.2024  5.12.2024 
1122440396   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  427,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    21.10.2024  25.10.2024  22.11.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť