Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
2025/298217   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.9.2025 do 24.10.2025 za skupinu 21 účastníkov   24300 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/110  10.11.2025  18.11.2025  18.11.2025 
2025/163697   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 22.5.2025 do 19.6.2025 za skupinu 23 účastníkov  23340 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/1  28.06.2025  10.07.2025  8.7.2025 
2025/211954   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 20.6.2025 do 18.7.2025 za skupinu 20 účastníkov  23220 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/27  04.08.2025  21.08.2025  20.8.2025 
2025/266742   Newport Group, a.s.
Lazaretská 23, 811 09 Bratislava
46279610  realizácia vzdelávacieho programu Operátor výroby, v termíne 26.8.2025 do 25.9.2025 za skupinu 18 účastníkov   18420 
bez DPH
RD č. 94/OAOTP/2025  Objednávka č.25/12/54O/80  11.10.2025  29.10.2025  30.10.2025 
1122540009   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  prijaté peniaze-frankostroj  12740,00 [$EUR] 
bez DPH
Evidenčný list externého výplatneho stroja licenčné číslo 80780 zo dňa 7.8.2019    03.01.2025    5.2.2025 
1122540197   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5929,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    15.05.2025  06.06.2025  19.6.2025 
1122540143   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5929,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540111   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5929,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540074   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5929,94 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540042   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  komplexná správa  5785,31 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540022   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Šumperská  4829,72 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540324   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 8/25  4562,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    05.09.2025    2.10.2025 
1122540356   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 9/25  4554,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.10.2025    29.10.2025 
1122540124   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540096   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25, Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540059   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/25 Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540013   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 1/25-Šumperská  4532,11 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.01.2025  13.01.2025  5.2.2025 
1122540402   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 10/25  4402,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.11.2025    25.11.2025 
1122540349   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540321   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.09.2025  09.09.2025  2.10.2025 
1122540281   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540231   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
112254208   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/25, Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540174   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 Šumperská  4215,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540289   Tomáš Hačko HT.EL.INSTAL
Tužina 305, 97214
47477164  revízia elektrospotrebičov  3903,68 [$EUR] 
bez DPH
  Objednávka č.036/2025 zo dňa 9.7.2025  07.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540010   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 12/24  3871,00 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.01.2025    5.2.2025 
1122540130   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 3/25  3867,84 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.04.2025    22.4.2025 
1122540065   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 1/25  3867,84 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.02.2025    3.3.2025 
1122540101   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 2/25  3858,36 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.03.2025  13.02.2025  31.3.2025 
1122540182   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 4/25  3853,62 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    07.05.2025    10.6.2025 
112254215   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 5/25  3820,44 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.06.2025    8.7.2025 
1122540235   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 6/25  3788,84 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    04.07.2025    15.7.2025 
1122540286   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica
36631124  PP SD 7/25  3758,82 [$EUR] 
bez DPH
Žiadosť o poskytnutie služby PP na účet, schválená 29.12.2014    06.08.2025    9.9.2025 
112254223   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, plyn 5/25  2871,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    16.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
1122540397   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 10/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540353   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 9/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540317   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 8/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540283   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 7/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540230   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 6/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
112254210   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovacie služby 5/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť