
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540383 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda, III.štvrťrok, kúria | 301,29 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540256 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda, II.štvrťrok, kúria | 230,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540149 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | voda za I.štvrťrok, kúria | 208,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540039 | BENET s.r.o. Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | voda IV. štvrťrok 2024, kúria | 425,63 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 21.01.2025 | 27.01.2025 | 17.2.2025 | |
| 1122540185 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 4/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540121 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 3/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540093 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 2/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540004 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 12/24 | 2705,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540064 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovanie 1/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 06.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540353 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 9/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540317 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 8/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540283 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 7/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540230 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 6/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 03.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254210 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | upratovacie služby 5/25 | 2774,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540311 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 78352km | 409,74 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.051/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540310 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 109713km | 633,03 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.044/2025 zo dňa 15.7.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540382 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 9/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540332 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 8/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540296 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 7/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540255 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 6/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.07.2025 | 18.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 112254225 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 5/25 | 867,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540148 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 3/25 | 1437,74 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540110 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 2/25 | 1747,50 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540024 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 12/24 | 1868,22 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT | 15.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540089 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo 1/25 | 1675,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 27.02.2025 | 06.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540198 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo , kúria 4/25 | 1003,11 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 16.05.2025 | 20.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540340 | ALUVIA s.r.o. Peterská 2, 82103 Bratislava |
46322434 | školenie | 29,00 [$EUR] bez DPH |
Objednávka č. 039/2025 zo dňa 9.7.2025 | 16.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540351 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 9/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.10.2025 | 09.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540318 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 8/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540229 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 6/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254211 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 5/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540176 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 4/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540123 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 3/25 | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.04.2025 | 08.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 1122540099 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba 2/25 | 1680,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 05.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540279 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1932,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 04.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540056 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1764,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 03.02.2025 | 11.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540002 | ANEL SECURITY s.r.o. Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica |
54595011 | strážna služba | 1596,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023 | 02.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540338 | KAISER + KRAFT, s.r.o. Štúrova 71/A, 94901 Nitra |
36786080 | stojan na projektor | 87,08 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 056/2025 zo dňa 2.9.2025 | 12.09.2025 | 22.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540202 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Šumperská | 1760,71 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540203 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Červeňa | 991,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 |