Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540203   Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, vodné Červeňa  991,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    23.05.2025  28.05.2025  19.6.2025 
1122540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Červeňa  983,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540303   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 01003 Žilina
44855206  servisná prehliadka PD882CS  977,60 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.041/2025 zo dňa 11.7.2025  21.08.2025  27.08.2025  9.9.2025 
1122540345   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygienický materiál  940,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026  22.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540357   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  938,07 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.10.2025  10.10.2025  29.10.2025 
1122540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie oprava  929,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540381   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 9/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540331   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 8/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    10.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540297   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 7/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    15.08.2025  21.08.2025  9.9.2025 
1122540237   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 6/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    04.07.2025  08.07.2025  15.7.2025 
112254221   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájomné 5/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1122540183   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 4/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540147   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 3/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540103   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 2/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    07.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540073   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 1/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.02.2025  19.02.2025  3.3.2025 
1122540399   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  896,44 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.11.2025  11.11.2025  25.11.2025 
1122540023   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom-kúria, 12/24  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024)    14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540122   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygien.materiál obj.č.015/2025  872,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.04.2025  15.04.2025  22.4.2025 
112254225   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 5/25  867,60 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025    18.06.2025  20.06.2025  8.7.2025 
1122540418   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 10/25  819,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.11.2025  17.11.2025  25.11.2025 
1122540136   Šutinsky s.r.o.
Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno
51732220  výroba dverí s okienkom č.d.25  799,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025  09.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540127   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  793,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.04.2025  09.04.2025  22.4.2025 
112254212   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  783,70 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    05.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540084   Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 21/9, 97101 Prievidza
44598190  dezinfekčné prostriedky  752,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.009/2025 zo dňa 19.2.2025  20.02.2025  26.02.2025  13.3.2025 
1122540094   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  inš.GSM komunikátor  748,95 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.001/2025 zo dňa 9.1.2025 a Objednávka č.003/2025 zo dňa 14.1.2025  03.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540309   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 01003 Žilina
44855206  servisná prehliadka PD654DD  731,55 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.050/2025 zo dňa 15.8.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540287   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná skúška nákladného výťahu  730,62 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.034/2025 zo dňa 23.6.2025  07.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  726,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540370   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  681,46 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025  09.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  679,69 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
1122540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  667,81 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540244   EKO výťahy s.r.o.
Na závaží 858/9, 01001 Žilina
50428381  odborná prehliadka zdvíhacích plošín  656,82 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.030/2025 zo dňa 18.6.2027  07.07.2025  15.07.2025  11.8.2025 
1122540310   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 01003 Žilina
44855206  TP pri 109713km  633,03 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.044/2025 zo dňa 15.7.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540180   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  631,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 4/25  620,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  610,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540011   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  609,49 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    07.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
112254219   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 5/25  604,37 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    11.06.2025  19.06.2025  8.7.2025 
1122540376   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie  555,57 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    13.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540382   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 9/25  550,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť