
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
| Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1122540203 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s. Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica |
36644030 | stočné, vodné Červeňa | 991,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006 | 23.05.2025 | 28.05.2025 | 19.6.2025 | |
| 1122540021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | elektrina 12/24, Červeňa | 983,77 [$EUR] vrátane DPH |
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022 | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540303 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka PD882CS | 977,60 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.041/2025 zo dňa 11.7.2025 | 21.08.2025 | 27.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540345 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygienický materiál | 940,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | Objednávka č. 061/2025 zo dňa 12.9.2026 | 22.09.2025 | 03.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540357 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 938,07 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.10.2025 | 10.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540075 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie oprava | 929,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 14.02.2025 | 20.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540381 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 9/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540331 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 8/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 10.09.2025 | 16.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540297 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 7/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 15.08.2025 | 21.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540237 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 6/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 04.07.2025 | 08.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 112254221 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájomné 5/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540183 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 4/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 07.05.2025 | 15.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540147 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 3/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024 | 17.04.2025 | 22.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540103 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 2/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 07.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540073 | Benet s.r.o. Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky |
36299219 | nájom 1/25 | 899,50 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 13.02.2025 | 19.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540399 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 896,44 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.11.2025 | 11.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540023 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | nájom-kúria, 12/24 | 875,00 [$EUR] bez DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024) | 14.01.2025 | 20.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 1122540122 | Goldrein Plus s.r.o. Vlčince 3, 98050 Vlčince |
48070408 | hygien.materiál obj.č.015/2025 | 872,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 02.04.2025 | 15.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 112254225 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 5/25 | 867,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2025 | 18.06.2025 | 20.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540418 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 10/25 | 819,46 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 10.11.2025 | 17.11.2025 | 25.11.2025 | |
| 1122540136 | Šutinsky s.r.o. Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno |
51732220 | výroba dverí s okienkom č.d.25 | 799,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025 | 09.04.2025 | 15.04.2025 | 5.5.2025 | |
| 1122540127 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 793,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.04.2025 | 09.04.2025 | 22.4.2025 | |
| 112254212 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 783,70 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 05.06.2025 | 11.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540084 | Romana Bakusová - BAROMA Šulekova 21/9, 97101 Prievidza |
44598190 | dezinfekčné prostriedky | 752,50 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.009/2025 zo dňa 19.2.2025 | 20.02.2025 | 26.02.2025 | 13.3.2025 | |
| 1122540094 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | inš.GSM komunikátor | 748,95 [$EUR] vrátane DPH |
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020 | Objednávka č.001/2025 zo dňa 9.1.2025 a Objednávka č.003/2025 zo dňa 14.1.2025 | 03.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 |
| 1122540309 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | servisná prehliadka PD654DD | 731,55 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.050/2025 zo dňa 15.8.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540287 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná skúška nákladného výťahu | 730,62 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.034/2025 zo dňa 23.6.2025 | 07.08.2025 | 14.08.2025 | 9.9.2025 | |
| 1122540102 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 726,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.03.2025 | 12.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540370 | FINAL-CD Bratislava, spol s r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina |
45960470 | servisná prehliadka | 681,46 [$EUR] vrátane DPH |
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025 | Objednávka č.064/2025 zo dňa 26.9.2025 | 09.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |
| 1122540234 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 679,69 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.07.2025 | 10.07.2025 | 15.7.2025 | |
| 1122540054 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 667,81 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 04.02.2025 | 07.02.2025 | 3.3.2025 | |
| 1122540244 | EKO výťahy s.r.o. Na závaží 858/9, 01001 Žilina |
50428381 | odborná prehliadka zdvíhacích plošín | 656,82 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.030/2025 zo dňa 18.6.2027 | 07.07.2025 | 15.07.2025 | 11.8.2025 | |
| 1122540310 | Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s. Bytčianska 112, 01003 Žilina |
44855206 | TP pri 109713km | 633,03 [$EUR] vrátane DPH |
Objednávka č.044/2025 zo dňa 15.7.2025 | 01.09.2025 | 12.09.2025 | 2.10.2025 | |
| 1122540180 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 631,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 06.05.2025 | 09.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540194 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie 4/25 | 620,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 14.05.2025 | 21.05.2025 | 10.6.2025 | |
| 1122540108 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina vyúčtovanie | 610,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024 | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 31.3.2025 | |
| 1122540011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 609,49 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004 | 07.01.2025 | 15.01.2025 | 5.2.2025 | |
| 112254219 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie, elektrina 5/25 | 604,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 11.06.2025 | 19.06.2025 | 8.7.2025 | |
| 1122540376 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany |
35743565 | elektrina, vyúčtovanie | 555,57 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024 | 13.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 | |
| 1122540382 | Benet s.r.o. Nám.SNP 974/28, Nováky |
36299219 | teplo-kúria, 9/25 | 550,53 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024 | 14.10.2025 | 22.10.2025 | 29.10.2025 |