Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540108   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina vyúčtovanie  610,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540194   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 4/25  620,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    14.05.2025  21.05.2025  10.6.2025 
1122540180   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  631,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540054   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  667,81 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540102   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  726,86 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    06.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540094   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  inš.GSM komunikátor  748,95 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.001/2025 zo dňa 9.1.2025 a Objednávka č.003/2025 zo dňa 14.1.2025  03.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540084   Romana Bakusová - BAROMA
Šulekova 21/9, 97101 Prievidza
44598190  dezinfekčné prostriedky  752,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.009/2025 zo dňa 19.2.2025  20.02.2025  26.02.2025  13.3.2025 
1122540127   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  793,25 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.04.2025  09.04.2025  22.4.2025 
1122540136   Šutinsky s.r.o.
Mladých budovateľov 227, 97226 Nitrianske Rudno
51732220  výroba dverí s okienkom č.d.25  799,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 014/2025 zo dňa 19.3.2025  09.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540122   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  hygien.materiál obj.č.015/2025  872,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.04.2025  15.04.2025  22.4.2025 
1122540023   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  nájom-kúria, 12/24  875,00 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 07.08.2024 (186/112/2024)    14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540183   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 4/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540147   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 3/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2024    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540103   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 2/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    07.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540073   Benet s.r.o.
Nám. SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  nájom 1/25  899,50 [$EUR] 
bez DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.02.2025  19.02.2025  3.3.2025 
1122540075   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie oprava  929,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540021   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Červeňa  983,77 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     14.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540190   STRABAG Property and Facility Services s.r.o.
Dunajská 32, 81785 Bratislava
36361127  výmena klimatizácie  1389,90 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 16515/2020-M, OSAP 49195/2020 zo 14.7.2020  Objednávka č.017/2025 zo dňa 03.04.2025  09.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540148   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 3/25  1437,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT (186/112/2024) zo dňa 7.8.2025    17.04.2025  22.04.2025  5.5.2025 
1122540109   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1494,77 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    12.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540002   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1596,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540089   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo 1/25  1675,62 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o nájme č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    27.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540176   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 4/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540099   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 2/25  1680,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540110   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 2/25  1747,50 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    13.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540123   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba 3/25  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    02.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540056   ANEL SECURITY s.r.o.
Starohorská 41, 97411 Banská Bystrica
54595011  strážna služba  1764,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 157/112/2023 zo dňa 26.10.2023    03.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540134   B2B Partner s.r.o.
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
44413467  policové regály  1777,45 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.013/2025 zo dňa 7.3.2025  08.04.2025  15.04.2025  5.5.2025 
1122540024   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 12/24  1868,22 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.186/112/2024 zo dňa 07.08.2024 NP-2024/KA/01/BT    15.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540018   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 12/24  1894,15 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    13.01.2025  20.01.2025  5.2.2025 
1122540076   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn vyúčtovanie  1963,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    14.02.2025  20.02.2025  3.3.2025 
1122540090   Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  vodné, stočné Šumperská  1996,79 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    28.02.2025  06.03.2025  31.3.2025 
1122540173   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 5/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540126   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 4/25  2032,36 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540098   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 3/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540058   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 2/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540034   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina 1/25  2318,59 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 zo dňa 17.12.2024    20.01.2025  21.01.2025  17.2.2025 
1122540004   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 12/24  2705,74 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.01.2025  15.01.2025  5.2.2025 
1122540185   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 4/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    07.05.2025  15.05.2025  10.6.2025 
1122540121   Goldrein Plus s.r.o.
Vlčince 3, 98050 Vlčince
48070408  upratovanie 3/25  2774,18 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 453/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť