Faktúry 2025 (ÚPSVR Prievidza)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1122540332   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 8/25  550,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    10.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540296   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 7/25  550,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    15.08.2025  21.08.2025  9.9.2025 
1122540255   Benet s.r.o.
Nám.SNP 974/28, Nováky
36299219  teplo-kúria, 6/25  550,53 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    14.07.2025  18.07.2025  11.8.2025 
1122540162   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis BL685UR  544,68 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.021/2025 zo dňa 22.4.2025  24.04.2025  07.05.2025  19.5.2025 
1122540047   ART TV Elektro s.r.o.
Ulica Ľ.Štúra 35/7, 97101 Prievidza
56069413  spotreba elektro materiál  540,39 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.004/2025 zo dňa 20.1.2025  28.01.2025  29.01.2025  17.2.2025 
1122540343   Marián Martišek
Kolačno 81, 958 41 Kolačno
50322877  oprava bráničky  528,90 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 046/2025 zo dňa 31.7.2025  19.09.2025  03.10.2025  29.10.2025 
1122540137   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina-vyúčtovanie 3/25  528,56 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.04.2025  17.04.2025  5.5.2025 
1122540027   Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  elektrina 12/24, Nováky  523,57 [$EUR] 
vrátane DPH
č. 472/OVS/2022 z 28.12.2022     15.01.2025  20.01.2025  17.2.2025 
1122540350   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 10/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.10.2025  09.10.2025  29.10.2025 
1122540320   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 9/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.09.2025  09.09.2025  2.10.2025 
1122540282   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 8/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.08.2025  14.08.2025  9.9.2025 
1122540232   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 7/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.07.2025  10.07.2025  15.7.2025 
112254209   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 6/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    04.06.2025  11.06.2025  8.7.2025 
1122540175   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 5/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.05.2025  09.05.2025  10.6.2025 
1122540125   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 4/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    03.04.2025  08.04.2025  22.4.2025 
1122540097   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 3/25, Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.03.2025  12.03.2025  31.3.2025 
1122540060   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  plyn 2/25 Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. P-1463/2024 zo dňa 29.4.2024 (202/OVS/2024)    05.02.2025  11.02.2025  3.3.2025 
1122540012   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
35743565  plyn za 1/25-Červeňa  509,98 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva P 1463/2024 (202/OVS/2024) zo dňa 29.04.2024    07.01.2025  13.01.2025  5.2.2025 
1122540410   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  pneumatiky, prezutie PD882CS  477,24 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.074/2025 zo dňa 23.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540292   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  elektrina, vyúčtovanie 7/25  473,12 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    11.08.2025  19.08.2025  9.9.2025 
1122540389   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  461,87 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    20.10.2025  27.10.2025  25.11.2025 
1122540369   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  servisná prehliadka  455,24 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.063/2025 zo dňa 26.9.2025  09.10.2025  22.10.2025  29.10.2025 
1122540082   HAS centrum s.r.o.
Nedožerská cesta 7, 97101 Prievidza
36325520  hasiace prístroje  442,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.011/2025 zo dňa 19.2.2025  19.02.2025  06.03.2025  13.3.2025 
1122540323   EVROFIN Int. spol. s.r.o.-org.zložka
Jarošova 1, 83103 Bratislava
44563485  profylaxia-pravidelná prehliadka  437,39 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 054/2025 zo dňa 26.8.2025  05.09.2025  16.09.2025  2.10.2025 
1122540153   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske
31432484  servis PD882CS  426,71 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.019/2025 zo dňa 17.4.2025  22.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540039   BENET s.r.o.
Nám.SNP 974/28, 97271 Nováky
36299219  voda IV. štvrťrok 2024, kúria  425,63 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. NP-2024/KA/01/BT zo dňa 7.8.2024    21.01.2025  27.01.2025  17.2.2025 
1122540412   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  pneumatiky, prezutie PD759AZ  415,74 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.075/2025 zo dňa 23.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540414   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  pneumatiky, prezutie BL685UR  413,28 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.077/2025 zo dňa 23.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540413   FINAL-CD Bratislava, spol s r.o.
Škultétyho 437/18, Partizánske, pobočka: Dlhá 95, 01009 Žilina
45960470  pneumatiky, prezutie PD654DD  413,28 [$EUR] 
vrátane DPH
RD č.134/OVS/2025 zo dňa 5.9.2025  Objednávka č.076/2025 zo dňa 23.10.2025  06.11.2025  14.11.2025  25.11.2025 
1122540311   Automobilové opravovne Ministerstva vnútra SR, a.s.
Bytčianska 112, 01003 Žilina
44855206  TP pri 78352km  409,74 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.051/2025 zo dňa 15.8.2025  01.09.2025  12.09.2025  2.10.2025 
1122540251   MAGNA ENERGIA a.s.
Urbánkova 2853/6A, 92101 Piešťany
35743565  vyúčtovanie, elektrina 6/25  401,99 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.5361/2024 (323/OVS/2024) zo dňa 17.12.2024    10.07.2025  17.07.2025  11.8.2025 
1122540078   Pinková Lýdia, MUDr.-PLPD s.r.o
J. Kráľa 15, 97101 Prievidza
47070790  zdravotné výkony  398,10 [$EUR] 
bez DPH
38578/4.2.2025    17.02.2025  06.03.2025  13.3.2025 
1122540195   BOZPO, s.r.o.
Ciglianska cesta 3C, 97101 Prievidza
36332151  náplň lekárničky, zdrav.brašňa  396,07 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č.026/2025 zo dňa 12.05.2025  14.05.2025  26.05.2025  10.6.2025 
1122540341   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  394,46 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    18.09.2025  23.09.2025  2.10.2025 
1122540057   STOBER, spol. s.r.o.
Nedožerská cesta 164, 97101 Prievidza
31362249  zámok, kľučka  394,50 [$EUR] 
vrátane DPH
  Objednávka č. 005/2025 zo dňa 24.1.2025  04.02.2025  07.02.2025  3.3.2025 
1122540152   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  393,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    22.04.2025  28.04.2025  19.5.2025 
1122540105   Slovenská vodárenská prevádzková spoločňosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 97599 Banská Bystrica
36644030  stočné, Červeňa  386,81 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 306200897 zo dňa 22.6.2006    07.03.2025  19.03.2025  31.3.2025 
1122540086   MUDr. Modory Vojtech
M. Slovenskej 960, 97271 Nováky
35664487  zdravotné výkony  383,35 [$EUR] 
bez DPH
33209/4.2.2025    25.02.2025  14.03.2025  31.3.2025 
1122540322   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava
31322832  pohonné hmoty  381,71 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č.002863/73120/2004, účinná 1.7.2004    04.09.2025  09.09.2025  2.10.2025 
1122540390   Sv.Lujza n.o.
M.R.Štefánika 29, 972 51 Handlová
42146003  zdravotné výkony  376,38 [$EUR] 
bez DPH
267321, 267343, 267328/13.10.2025    22.10.2025  29.10.2025  25.11.2025 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Prievidza

Tlačiť