Faktúry 2023 (ÚPSVR Revúca)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1302340294   Vision IT Solutions, a.s.
Pribinova 25, 811 09 Bratislava
36815799  služby pozáručného servisu za 9/2023  342,22 
vrátane DPH
zmluva č. 436/OI/2019 zo dňa 03.12.2020  17/2023/A  13.10.2023  09.11.2023  23.11.2023 
1302340364   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVaR Revúca za 11/2023  1138,96 
bez DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340374   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby po ukončení stavebných prác na ÚPSVR Revúca v roku 2023  613,20 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023  36/2023  11.12.2023  21.12.2023  9.1.2024 
1302340328   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 10/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    03.11.2023  01.12.2023  27.12.2023 
1302340285   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby priestorov ÚPSVaR RA za 9/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1302340257   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby za 8/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    06.09.2023  29.09.2023  10.10.2023 
1302340230   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovancie služby v priestoroch ÚPSVR RA za 7/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    04.08.2023  31.08.2023  14.9.2023 
1302340169   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby pre objekt ÚPSVR Revúca za 5/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 456/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    02.06.2023  30.06.2023  11.7.2023 
1302340140   Goldrein Plus s.r.o.
980 50 Včelince 3
48070408  upratovacie služby v objektoch ÚPSVaR za 4/2023  1138,96 
vrátane DPH
zmluva č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023    05.05.2023  30.05.2023  8.6.2023 
1302340366   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 11/2023  3340,93 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340258   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 8/2023  2818,49 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.09.2023  06.10.2023  12.10.2023 
1302340231   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 7/2023  2747,70 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    04.08.2023  04.09.2023  18.9.2023 
1302340201   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 6/2023  2841,68 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    07.07.2023  07.08.2023  9.8.2023 
1302340172   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 5/2023  2902,78 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.06.2023  06.07.2023  17.7.2023 
1302340139   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 4/2023  2873,45 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    09.05.2023  05.06.2023  14.6.2023 
1302340106   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 3/2023  3199,44 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.04.2023  05.05.2023  9.5.2023 
1302340080   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 2/2023  2876,21 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    06.03.2023  03.04.2023  13.4.2023 
1302340054   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  dodávka a distribúcia elektrickej energie za 1/2023  3267,00 
vrátane DPH
zmluva č. 472/OVS/2022    08.02.2023  09.03.2023  13.3.2023 
1302340381   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
30794536  PHM za 12/2023 - I. časť  448,61 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.12.2023  22.12.2023  9.1.2024 
1302340367   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2023 - II. časť  541,24 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.12.2023  18.12.2023  27.12.2023 
1302340350   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 11/2023 - I. časť  377,43 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.11.2023  30.11.2023  27.12.2023 
1302340331   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2023 - II. časť  841,54 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.11.2023  20.11.2023  27.11.2023 
1302340297   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 10/2023 - I. časť  392,01 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.10.2023  30.10.2023  23.11.2023 
1302340277   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 9/2023 - II. časť  656,64 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.10.2023  17.10.2023  26.10.2023 
1302340268   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 9/2023 - I. časť  630,26 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    19.09.2023  02.10.2023  12.10.2023 
1302340254   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 8/2023 - II. časť  455,86 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.09.2023  18.09.2023  19.9.2023 
1302340245   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 8/2023 - I. časť  481,14 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    17.08.2023  31.08.2023  14.9.2023 
1302340234   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 7/2023 - II. časť  482,98 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.08.2023  17.08.2023  24.8.2023 
1302340197   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2023 - II. časť  625,06 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.07.2023  18.07.2023  24.7.2023 
1302340183   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 6/2023 - I. časť  284,04 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.06.2023  03.07.2023  11.7.2023 
1302340173   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2023 - II. časť  691,64 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    06.06.2023  19.06.2023  27.6.2023 
1302340154   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 5/2023 - I. časť  398,29 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    18.05.2023  31.05.2023  8.6.2023 
1302340137   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  poplatky za telekomunikačné služby za 4/2023  0,12 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    04.05.2023  17.05.2023  25.5.2023 
1302340136   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2023 - II. časť  920,27 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    03.05.2023  17.05.2023  25.5.2023 
1302340128   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 4/2023 - I. časť  249,76 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    26.04.2023  02.05.2023  9.5.2023 
1302340104   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2023 - II. časť  696,71 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    05.04.2023  18.04.2023  24.4.2023 
1302340092   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 3/2023 - I. časť  312,42 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    20.03.2023  31.03.2023  13.4.2023 
1302340085   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2023 - II. časť  614,13 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    08.03.2023  17.03.2023  22.3.2023 
1302340064   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM za 2/2023 - I. časť   421,27 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    22.02.2023  03.03.2023  7.3.2023 
1302340058   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
  PHM za 1/2023 - II. časť  644,31 
vrátane DPH
zmluva č. 562863/73120/2004 zo dňa 24.06.2004    08.02.2023  17.02.2023  20.2.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na ÚPSVR Revúca

Tlačiť