
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1312540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn 01.01.25-31.01.25 | 2602,60 vrátane DPH |
P1463/2024 | 07.1.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540148 | LE-MED s.r.o. Klokočova 736, Hnúšťa |
48283606 | zdrav.výkony-010125-310325 | 62,73 vrátane DPH |
447/2008 | 16.4.2025 | 25.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540025 | LE-MED s.r.o. Klokočova 736, Hnúšťa |
48283606 | zdrav.výkony-011024-311224 | 41,82 vrátane DPH |
447/2008 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540043 | Kurajdová MUDr. 131 Francisciho nám, Hnúšťa |
36644510 | zdrav.výkony 0124-1224 | 223,04 vrátane DPH |
447/2008 | 06.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540112 1312540112 | IB-Elektro s.r.o. Železničiarska 48, Rim.Sobota |
46375210 | mikrovlnná rúra SENCOR | 65,00 vrátane DPH |
15/2025 | 25.3.2025 | 28.03.2025 | 10.4.2025 | |
1312540024 | HEKAMED-MUDr.Kellnerová 131 Dobšinského 1093/34,Rim.Sobota |
47599138 | zdravotné výkony 0924-1124 | 48,79 vrátane DPH |
447/2008 | 16.1.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540143 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železníčný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia dokuentov | 14,76 vrátane DPH |
12/2025 | 10.4.2025 | 17.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540135 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železníčný rad 70, Nová Baňa |
45539197 | mobilná skartácia dokuentov | 83,03 vrátane DPH |
16/2025 | 07.4.2025 | 14.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540126 1312540126 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 03/2025 | 3174,04 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 02.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540121 1312540121 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | toaletný pap,pap.utierky,mydlo tekuté | 1290,27 vrátane DPH |
14/2025 | 01.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540079 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 02/2025 | 3174,04 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 03.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540038 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 01/2025 | 3174,04 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 05.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540020 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | výrub stromov | 0,04 vrátane DPH |
15/2024 | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540019 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | výškové umývanie okien | 0,54 vrátane DPH |
04/2024 | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540007 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3 |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 3096,62 vrátane DPH |
456/OVS/2022 | 08.1.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540125 1312540125 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 3/2025 | 233,95 vrátane DPH |
65/2023 | 02.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540088 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 2/2025 | 233,95 vrátane DPH |
65/2023 | 05.3.2025 | 07.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540045 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 1/2025 | 233,95 vrátane DPH |
65/2023 | 06.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540009 | Golden eyes 3D agency, s.r.o. L.Svobodu 1741/22,Rim.Sobota |
36647756 | EZS 12/2024 | 228,24 vrátane DPH |
65/2023 | 08.1.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540027 | GABELA,s.r.o.Galo Vojtech MUDr Tomašovská 27, Rim.Sobota |
36641561 | lekárske nálezy 10-12/24 | 27,88 vrátane DPH |
447/2008 | 20.1.2025 | 22.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540073 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 108,14 vrátane DPH |
10/2025 | 24.2.2025 | 03.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540054 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis vozidla-príprava na STK | 622,13 vrátane DPH |
8/2025 | 10.2.2025 | 14.02.2025 | 19.2.2025 | |
1312540037 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 393,46 vrátane DPH |
4/2025 | 08.1.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540030 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | pípr.vozidla na TK a EK | 239,85 vrátane DPH |
02/2025 | 27.1.2025 | 29.01.2025 | 10.2.2025 | |
1312540008 | FINAL - CD Bratislava s.r.o. Škultétyho 437/18, Partizánske |
45960470 | servis vozidla | 1172,06 vrátane DPH |
97/2024 | 08.1.2025 | 10.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540065 | Fabrika SK s.r.o. Čerenčianska 2778, Rim.Sobota |
46698221 | G-výmena obehového čerpadla | 608,85 vrátane DPH |
01/2025 | 17.2.2025 | 20.02.2025 | 19.2.2025 | |
1312540095 | DOCTOR RS s.r.o. Behynce 161 |
52516393 | zdrav.výkony 12/2024-28/2025 | 20,91 vrátane DPH |
447/2008 | 07.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540094 | CETNERMED s r.o. P.J.Šafárika 4681/7, Rimavská Sobota |
52654893 | zdrav.výkony 011224-280224 | 13,94 vrátane DPH |
447/2008 | 07.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540119 1312540119 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 3/2025 | 3477,75 vrátane DPH |
169/131/2022 | 01.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540080 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 2/2025 | 3314,40 vrátane DPH |
169/131/2022 | 03.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540036 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 1/2025 | 3477,75 vrátane DPH |
169/131/2022 | 03.2.2025 | 06.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540002 | BUBO s.r.o. Kremnická 26, Bratislava |
54655471 | strážna služba 12/2024 | 3146,40 vrátane DPH |
169/131/2022 | 02.1.2025 | 09.01.2025 | 23.1.2025 | |
1312540151 | AUTOTRADE R.S., s.r.o. 131 Čerenčianska cesta 2379, Rim.Sobota |
36639044 | mechanizmus okna-výmena | 182,57 vrátane DPH |
18/2025 | 22.4.2025 | 25.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540141 | AUTOTRADE R.S., s.r.o. 131 Čerenčianska cesta 2379, Rim.Sobota |
36639044 | servis vozidla | 153,82 vrátane DPH |
17/2025 | 11.4.2025 | 17.04.2025 | 25.4.2025 | |
1312540096 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | hnut.veci 200325-190625 | 328,08 vrátane DPH |
9870123508 | 07.3.2025 | 12.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540074 | Allianz - Slov.poisťovňa, a.s. Štúrova 7, Košice |
00151700 | POI-nehnut 140525-130825 | 186,95 vrátane DPH |
9970069735 | 24.2.2025 | 03.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540124 1312540124 | AGROBAN s.r.o. 131 AGROBAN s.r.o. 131 |
36046558 | nájomné 05/2025 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 02.4.2025 | 04.04.2025 | 10.4.2025 | |
1312540082 | AGROBAN s.r.o. 131 AGROBAN s.r.o. 131 |
36046558 | nájomné 04/2025 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 03.3.2025 | 06.03.2025 | 19.3.2025 | |
1312540042 | AGROBAN s.r.o. 131 AGROBAN s.r.o. 131 |
36046558 | nájomné 03/2025 | 993,91 vrátane DPH |
1/2016/RS | 05.2.2025 | 11.02.2025 | 10.2.2025 | |
1312540018 | AGROBAN s.r.o. 131 AGROBAN s.r.o. 131 |
36046558 | IV.Q.2024-el.energia | 9724,43 vrátane DPH |
1/2016/RS | 14.1.2025 | 16.01.2025 | 23.1.2025 |